=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
harmfulrat
Гений
Гений
Повідомлень: 448
З нами з: 29 липня 2011, 05:38
Дякував (ла): 94 рази
Подякували: 258 разів

Повідомлення harmfulrat »

tamara_garagan писав:все #g_crazy# . а где это почитать можно. чеж я дура парюсь и на каждую отгрузку НН выписываю. я может тоже так хочу - раз в месяц)
почитайте http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=2823

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

harmfulrat писав:
tamara_garagan писав:все #g_crazy# . а где это почитать можно. чеж я дура парюсь и на каждую отгрузку НН выписываю. я может тоже так хочу - раз в месяц)
почитайте http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=2823
на нашем форуме - http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12862_------.aspx

Dysya
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 11 вересня 2012, 05:48
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Dysya »

По договору Доручення с физлицами (Клиент) мы приобретаем товар у Торговца, после чего Клиент нам возмещает стоимость товара. Подскажите, пожалуйста, кто кому, в какой период, и какую налоговую накладную должен выписать. Нам Торговец выписывает "зведену" налоговую накладную ежедневно с перечнем купленного товара. Должны ли мы выписывать налоговую накладную на Клиента?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Dysya писав:По договору Доручення с физлицами (Клиент) мы приобретаем товар у Торговца, после чего Клиент нам возмещает стоимость товара. Подскажите, пожалуйста, кто кому, в какой период, и какую налоговую накладную должен выписать. Нам Торговец выписывает "зведену" налоговую накладную ежедневно с перечнем купленного товара. Должны ли мы выписывать налоговую накладную на Клиента?
сводная накладная не выписывается ежедневно. это уже не сводная, а обычная налоговая накладная. если Вы плательщик НДС, а Ваш Клиент неплательщик, Вы ему налоговую накладную не выдаете, но выписываете, а оба экземпляра оставляете у себя.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

а давайте ще поговоримо про зведену ПН. щось я уже сумніваюсь в її правильності, адже в ПКУ немає такого поняття. сама показую ПК з використанням зведених ПН по пальному.??????????

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

svitlass писав:а давайте ще поговоримо про зведену ПН. щось я уже сумніваюсь в її правильності, адже в ПКУ немає такого поняття. сама показую ПК з використанням зведених ПН по пальному.??????????
давайте поговоримо, але бажано в темі http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12862_------.aspx
щоб не загубилася дискусія)))

Dysya
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 11 вересня 2012, 05:48
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Dysya »

Мы должны выписывать налоговую накладную на Клиента тоже каждый день? И тоже выписывать с указанием проданного товара?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Dysya писав:Мы должны выписывать налоговую накладную на Клиента тоже каждый день? И тоже выписывать с указанием проданного товара?
да, конечно http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst16091_------.aspx

Валерия 12
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 17 вересня 2012, 04:56
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Валерия 12 »

Помогите пожалуйста!!! Ситуация следующая:
1. в июне 2011 был отгружен товар покупателю( выписана РН и НН), получена оплата за этот товар.
2. 30 июня 2011 г. покупатель ошибочно (т.е. 2-й раз) оплачивает те же счета, что и в п. 1 Соответственно были выписаны НН на эти суммы.
3. Все это(п.1 и п.2) было учтено в составе налоговых обязательст за июнь 2011г. в деке и в реестре НН.
4, Покупатель возврата денег не требует и, согласно устной договоренности. эти суммы пойдут в счет оплаты будующих поставок.
5. в сентябре 2011 г. делаем отгрузку товара и выписываем НН и Расчет кор-ки на это сумму(все учтено в деке)
6. в октябре 2011 г. делаем отгрузку товара и выписываем НН и Расчет кор-ки на это сумму(все учтено в деке)

Сегодня с бухгалтером покупателя выясняю следующее:
1. в июне 2011 г. НН выданные 30 июня 2011 не проводились у них (говорят, что не получали, хотя я их им отсылала по почте(каюсь без уведомления о вручении))
2. в сентябре 2011 г. Расчет кор-ки они у себя не проводили
3. в октябре 2011 г.Расчет кор-ки на они у себя не проводили.

на сегодняшний день )я имею ввиду август 2012) ситуация следующая:
1. в июле сделала последнюю отгрузку по их переплате и выдала РН И НН (с номенклатурой согласно РН)
2. в августе 2012 г. выдала им Расчет кор-ки на сумму отгузки в июле
3. бухгалтер покупателя отказывается проводить эту кор-ку ссылаясь на то, что у нее нет НН за 30 июня 2011 и она их соответственно не проводила


ВОПРОС: что делать с предыдущими кор-ками и сейчас?????

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

Валерия 12 писав:Помогите пожалуйста!!! Ситуация следующая:
1. в июне 2011 был отгружен товар покупателю( выписана РН и НН), получена оплата за этот товар.
2. 30 июня 2011 г. покупатель ошибочно (т.е. 2-й раз) оплачивает те же счета, что и в п. 1 Соответственно были выписаны НН на эти суммы.
3. Все это(п.1 и п.2) было учтено в составе налоговых обязательст за июнь 2011г. в деке и в реестре НН.
4, Покупатель возврата денег не требует и, согласно устной договоренности. эти суммы пойдут в счет оплаты будующих поставок.
5. в сентябре 2011 г. делаем отгрузку товара и выписываем НН и Расчет кор-ки на это сумму(все учтено в деке)
6. в октябре 2011 г. делаем отгрузку товара и выписываем НН и Расчет кор-ки на это сумму(все учтено в деке)

Сегодня с бухгалтером покупателя выясняю следующее:
1. в июне 2011 г. НН выданные 30 июня 2011 не проводились у них (говорят, что не получали, хотя я их им отсылала по почте(каюсь без уведомления о вручении))
2. в сентябре 2011 г. Расчет кор-ки они у себя не проводили
3. в октябре 2011 г.Расчет кор-ки на они у себя не проводили.

на сегодняшний день )я имею ввиду август 2012) ситуация следующая:
1. в июле сделала последнюю отгрузку по их переплате и выдала РН И НН (с номенклатурой согласно РН)
2. в августе 2012 г. выдала им Расчет кор-ки на сумму отгузки в июле
3. бухгалтер покупателя отказывается проводить эту кор-ку ссылаясь на то, что у нее нет НН за 30 июня 2011 и она их соответственно не проводила


ВОПРОС: что делать с предыдущими кор-ками и сейчас?????
У налогиков должны были были вылезти "Разбижности" в сентябре и октябре 2011 г., ведь вы выписывали у себя налоговые и ту же сумму минусовали корректировками- у Вас в обязательствах 0. А ваш контрагент, ести налоговые по отгрузке включал, то кредит у них есть. Может они и налоговые за сентябрь и октябрь не включали?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”