В помощь крымскому бухгалтеру и не только...
девочки у кого была подобная ситуация подскажите проводки- з/пл за март начислила в гривнах а выплатила уже в рублях как в 1С7 закрыть проводками?
-
Алена Ф.
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 28 квітня 2014, 09:46
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Только что звонила в справку Севастополя, они подтвердили что если примут это Положение то будем отчитываться за полугодие.
А подскажите пожалуйста где вы взяли текст этого проека и подскажите пожалуйста ссылку на какой-то официальный источник, где опубликовано это чудо законотворчества. А то я хотела дать на обсуждение этот законопроект нашим юристам, но они реагируют только на те законопроекты, которые6 опубликованы где-нить.
А подскажите пожалуйста где вы взяли текст этого проека и подскажите пожалуйста ссылку на какой-то официальный источник, где опубликовано это чудо законотворчества. А то я хотела дать на обсуждение этот законопроект нашим юристам, но они реагируют только на те законопроекты, которые6 опубликованы где-нить.
-
Алена Ф.
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 28 квітня 2014, 09:46
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Если Вы пока ведете учет в гривнах и не перевели базу на рубли то реккомендую делать условную продажу валюты (рублей) по такому "коммерческому" курсу, чтобы подогнать полученную суму гривневого эквивалента под начисленную сумму з/п и показываете по базе выплату в гривнах. Под рублевую зарплатную ведомость делаете бухсправку где раписываем как данная выдача з/п отображена в учете 1С. Правда в данном случае пострадает перерасчет валюты, придеться в конце месяца сделать этот перерасчет по реальным движениям рубля вручную и операцией скорректировать остатки на 312 и по доходам-расходам от курсовых разниц.JULLI писав:девочки у кого была подобная ситуация подскажите проводки- з/пл за март начислила в гривнах а выплатила уже в рублях как в 1С7 закрыть проводками?
Надеюсь с 1 июня просто переведем базы на рублевый учет и не будет уже этого дурдома с начислением в грн. а выплатой в рублях.
-
Panorama
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 03 лютого 2012, 21:39
- Дякував (ла): 24 рази
- Подякували: 10 разів
Алена Ф. писав:Только что звонила в справку Севастополя, они подтвердили что если примут это Положение то будем отчитываться за полугодие.
А подскажите пожалуйста где вы взяли текст этого проека и подскажите пожалуйста ссылку на какой-то официальный источник, где опубликовано это чудо законотворчества. А то я хотела дать на обсуждение этот законопроект нашим юристам, но они реагируют только на те законопроекты, которые6 опубликованы где-нить.
-
fishka+
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1866
- З нами з: 10 жовтня 2012, 03:10
- Дякував (ла): 1178 разів
- Подякували: 1391 раз
И я поступаю подобным образом. С курсами не заморачиваюсь. Начислила в гривнях, получили в рублях. Кассу и закрытие 661 счета в базе делаю в гривнях, а распечатываю кассу, в том числе и ведомость на выдачу зарплаты в рублях (пересчитываю вручную в режиме "печать")Алена Ф. писав:Если Вы пока ведете учет в гривнах и не перевели базу на рубли то реккомендую делать условную продажу валюты (рублей) по такому "коммерческому" курсу, чтобы подогнать полученную суму гривневого эквивалента под начисленную сумму з/п и показываете по базе выплату в гривнах. Под рублевую зарплатную ведомость делаете бухсправку где раписываем как данная выдача з/п отображена в учете 1С. Правда в данном случае пострадает перерасчет валюты, придеться в конце месяца сделать этот перерасчет по реальным движениям рубля вручную и операцией скорректировать остатки на 312 и по доходам-расходам от курсовых разниц.JULLI писав:девочки у кого была подобная ситуация подскажите проводки- з/пл за март начислила в гривнах а выплатила уже в рублях как в 1С7 закрыть проводками?
Надеюсь с 1 июня просто переведем базы на рублевый учет и не будет уже этого дурдома с начислением в грн. а выплатой в рублях.
-
Ленок4а
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 17 лютого 2013, 10:13
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 12 разів
А теперь вопрос - НК по невключенным НН, которые мы имели право отразить в ВР в деке по прибыли за год - имеем мы право их включить в 1-е п/годие?Panorama писав:Алена Ф. писав:Только что звонила в справку Севастополя, они подтвердили что если примут это Положение то будем отчитываться за полугодие.
А подскажите пожалуйста где вы взяли текст этого проека и подскажите пожалуйста ссылку на какой-то официальный источник, где опубликовано это чудо законотворчества. А то я хотела дать на обсуждение этот законопроект нашим юристам, но они реагируют только на те законопроекты, которые6 опубликованы где-нить.
-
Алена Ф.
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 28 квітня 2014, 09:46
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Коллеги, подскажите кто разбирался с 1ДФ. Читаю новое Положение о некоторых налогах, п. 9, там гооврится что показатели 1ДФ перерасчитываются в рубли по курсу на дату последнего рабочего дня в периоде, за который сдается отчетность. А оплаты НДФЛа, как минимум за два месяца из периода ( 2 квартал - апрель, май) переводились по курсу ЦБР на дату оплаты. Получается что по лицевому счету начисления будут одних сумм а оплаты других... И что делать в этом случае? Второй день не могу дозвонится в налоговую чтобы проконсультироваться.
-
lutovina
- Профи
- Повідомлень: 41
- З нами з: 03 квітня 2011, 07:17
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 4 рази
Кто включил в март налоговые прошлого периода? Сейчас у нас камеральный акт и снимают сумму НДС, вот думаем платить, или судиться, противоречие норм.законов, принятых задним числом, ухудшение положения налогоплательщика(Конституция Крыма), что еще можно написать, кто-то сталкивался сейчас с таким? Еще и 25% штрафа берут, уже по НК Украины.