Будут затраты или нет, вот в чем вопрос.
-
Mr.Massa
- Гений

- Повідомлень: 469
- З нами з: 27 листопада 2013, 07:18
- Дякував (ла): 169 разів
- Подякували: 152 рази
Подскажите. ЮЛ. Сезонное производство. 1 и 2 квартал были на ЕН, с июля общая система+НДС. В мае-июне были производственные затраты. Производство началось в октябре. Вопрос - могу ли я эти затраты(за май-июнь) списать на себестоимость?
-
Юлия11
- Высший разум

- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 08:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Мы на общей системе, без НДС, юр. лицо. Я думаю, что сумма НДС должна идти на расходы, как и раньше. Налог на прибыль по правилам бух. учета рассчитывается. Мы же другие проводки не применяем. По проводкам идет на расходы.*TT* писав:Дякую, я це читала, але данну статтю ПКУ змінили, там раніше був якраз абзац що неплатники мають право враховувати суми ПДВ, а тепер він зник, і ніде про це ні слова не можу знайти(((Tasa писав:*TT* писав:Пожалуйста, подскажите, где почитать об этих нюансах, мы как раз неплательщики ПДВ, получаем счет за электричество сумма с ПДВ, и я не знаю всю ее учитывать или нет....
ПКУ ст.139 , пошукайте - по цьому питанню є багато інфи
Стара стаття, але непогана
-
Mr.Massa
- Гений

- Повідомлень: 469
- З нами з: 27 листопада 2013, 07:18
- Дякував (ла): 169 разів
- Подякували: 152 рази
Конечно должно идти, если вы не плательщики НДС.Юлия11 писав:Мы на общей системе, без НДС, юр. лицо. Я думаю, что сумма НДС должна идти на расходы, как и раньше. Налог на прибыль по правилам бух. учета рассчитывается. Мы же другие проводки не применяем. По проводкам идет на расходы.*TT* писав:Дякую, я це читала, але данну статтю ПКУ змінили, там раніше був якраз абзац що неплатники мають право враховувати суми ПДВ, а тепер він зник, і ніде про це ні слова не можу знайти(((Tasa писав:
ПКУ ст.139 , пошукайте - по цьому питанню є багато інфи
Стара стаття, але непогана
-
Pava
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 19 січня 2017, 08:25
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 5 разів
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Мы плательщики НДС. На счете зависла сумма ндс по Д-т 6442, эта сумма "негодная" так сказать. Если я ее спишу в бух учете на счет Д-т 949
Скажите эту сумму я могу учитывать в расходах по налогу на прибыль или нет? Мы малодоходники и разницы не учитываем. И как оформить эту операцию бух справкой на дату баланса при инвентаризации?
Спасибо большое за помощь всем.
Скажите эту сумму я могу учитывать в расходах по налогу на прибыль или нет? Мы малодоходники и разницы не учитываем. И как оформить эту операцию бух справкой на дату баланса при инвентаризации?
Спасибо большое за помощь всем.
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8717
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6636 разів
- Контактна інформація:
Можна списати, оформивши бух.довідкою. Можете враховувати у витратах.Pava писав:Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Мы плательщики НДС. На счете зависла сумма ндс по Д-т 6442, эта сумма "негодная" так сказать. Если я ее спишу в бух учете на счет Д-т 949
Скажите эту сумму я могу учитывать в расходах по налогу на прибыль или нет? Мы малодоходники и разницы не учитываем. И как оформить эту операцию бух справкой на дату баланса при инвентаризации?
Спасибо большое за помощь всем.
-
zxcvbnm
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 00:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, предприятие общая система налогообложения без ндс занимается сдачей помещения в субаренду, 9 месяцев в году сдавали в субаренду, а 3 месяца закончился срок договора с субарендатором и не сдавали, но при этом за это помещение предприятие платило аренду арендодателю, они выписывали акт. Начислялась з/пл директору. Тоесть 3 месяца доходов не было, а были затраты. Эти ведь затраты включаются в декларацию по прибыли? И из-за этого будет декларация с убытком.
-
zxcvbnm
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 00:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, предприятие общая система налогообложения без ндс занимается сдачей помещения в субаренду, 9 месяцев в году сдавали в субаренду, а 3 месяца закончился срок договора с субарендатором и не сдавали, но при этом за это помещение предприятие платило аренду арендодателю, они выписывали акт. Начислялась з/пл директору. Тоесть 3 месяца доходов не было, а были затраты. Эти ведь затраты включаются в декларацию по прибыли? И из-за этого будет декларация с убытком.
Подскажите пожалуйста.
-
ArinaArina
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 02:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
конечно включаются. в деку по прибыли включается все, что попало в фин.отчетностьzxcvbnm писав:zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, предприятие общая система налогообложения без ндс занимается сдачей помещения в субаренду, 9 месяцев в году сдавали в субаренду, а 3 месяца закончился срок договора с субарендатором и не сдавали, но при этом за это помещение предприятие платило аренду арендодателю, они выписывали акт. Начислялась з/пл директору. Тоесть 3 месяца доходов не было, а были затраты. Эти ведь затраты включаются в декларацию по прибыли? И из-за этого будет декларация с убытком.
Подскажите пожалуйста.
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8717
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6636 разів
- Контактна інформація:
Ну ви самі відповіли - значить були витрати і не було доходів. Якщо у вас все пілтверджено первинкою- то і переживати нічого...zxcvbnm писав: Подскажите пожалуйста.
-
Valusha2011
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 28 лютого 2017, 08:01
- Дякував (ла): 3 рази
Подскажите пожалуйста, мы плательщики НДС, составили договор на закупку дверей для нашего выставочного стенда у неплательщика НДС. Акт закрыт концом декабря, оплату еще не осуществляли. Возможно ли осуществить оплату в 2017 году, но включить в расходы 2016 года (для расчета налога на прибыль).