Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Татьяна999
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 05 січня 2012, 11:46
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Татьяна999 »

Nadiy писав:
Татьяна999 писав:
Скрытый текст
Nadiy писав:
После РК на зменьшення суммы вернут ли мне сумму НДС излишне уплаченную?
И подскажите как правильно заполнить РК (еще ни разу не сталкивалась с ним#blush# )Спасибо!
пн на послуги?? яка к-сть у вас згідно пн, чи к-сть стоїть -1 і ціна- сума по акту?

Да, послуги..В НН стоит 1 и сумма по акту
тоді причина - "коригування вартості" дублюєте рядок з пн і ставите ціну з "-" у рядку 9
другим рядком прописуєте правильні дані , обидва номери рядків будуть"1"
зразок заповнення https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/38160
[/quote]



А если в одной из НН кількість стоит не 1, а к примеру 0.6, а мне надо поставить 1? Могу я в одном РК сделать 2 исправления и написать Коригування вартості і кількості?
И в Розділі А РК у меня будет сумма превышения?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Татьяна999 писав:
Nadiy писав:
Татьяна999 писав:
Скрытый текст
После РК на зменьшення суммы вернут ли мне сумму НДС излишне уплаченную?
И подскажите как правильно заполнить РК (еще ни разу не сталкивалась с ним#blush# )Спасибо!
пн на послуги?? яка к-сть у вас згідно пн, чи к-сть стоїть -1 і ціна- сума по акту?

Да, послуги..В НН стоит 1 и сумма по акту
тоді причина - "коригування вартості" дублюєте рядок з пн і ставите ціну з "-" у рядку 9
другим рядком прописуєте правильні дані , обидва номери рядків будуть"1"
зразок заповнення https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/38160


А если в одной из НН кількість стоит не 1, а к примеру 0.6, а мне надо поставить 1? Могу я в одном РК сделать 2 исправления и написать Коригування вартості і кількості? [/quote]
у такому випадку заповняйте розділ коригування кількості

Valencia
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 06 грудня 2013, 13:05
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 50 разів

Повідомлення Valencia »

День добрый! Подскажите, пожалуйста, как быть: в мае вылез НДС к уплате 50 000 грн., оплатить не смогли, т.к. нет средств у нашего небольшого предприятия. В июне было много покупок, и кредит превышает обязательства. Возможно ли налоговый долг мая погасить(хотя-бы частично) за счет кредита июня? Как это отразить по декларации?Если это конечно-возможно.. Может кто сталкивался? или где можно почитать на эту тему, желательно с примерами? Всем откликнувшимся-заранее спасибо!

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

Минфин приказом от 25.05.2016 г. № 503 внес поправки в формы отчетности по НДС, Порядок заполнения налоговой накладной* и в формы заявлений на регистрацию / аннулирование регистрации плательщиком НДС. Есть приятная новость по приложению Д2. Все подробности — далее.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 11&year=-1

------------------за июнь новую деку сдаем ? ?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

FyDD писав:Минфин приказом от 25.05.2016 г. № 503 внес поправки в формы отчетности по НДС, Порядок заполнения налоговой накладной* и в формы заявлений на регистрацию / аннулирование регистрации плательщиком НДС. Есть приятная новость по приложению Д2. Все подробности — далее.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 11&year=-1

------------------за июнь новую деку сдаем ? ?
В статті написано:
"С когда это заработает? По идее, новые формы отчетности должны применяться для составления налоговой отчетности за налоговый период, следующий за периодом, в котором произошло их опубликование. Опубликование приказа № 503 планируется в бюллетене «Офіційний вісник України» 1 июля 2016 года (пятница). Поэтому формально обновленные формы приложений нужно будет использовать только при составлении августовской НДС-декларации. Но не исключаем, что налоговики могут высказаться за подачу приложений по новым формам и раньше. Так что будем следить за новостями."

Опубліковано 01,07,2016

За червень - за старими формами.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

хочу уточнить такой вопрос НН выписаны с ИНН 10000..... включаются в декларацию в стр.1.1, а НН с ИНН 600000.... в стр.4.1 декларации? Спасибо

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4194
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

иск писав:хочу уточнить такой вопрос НН выписаны с ИНН 10000..... включаются в декларацию в стр.1.1, а НН с ИНН 600000.... в стр.4.1 декларации? Спасибо
стр-3 - без ПДВ и 4,1 - 6000, в строке 1,1 пишутся НДС операции

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

иск писав:хочу уточнить такой вопрос НН выписаны с ИНН 10000..... включаются в декларацию в стр.1.1, а НН с ИНН 600000.... в стр.4.1 декларации? Спасибо
Да, верно
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

Маруся10 писав:
иск писав:хочу уточнить такой вопрос НН выписаны с ИНН 10000..... включаются в декларацию в стр.1.1, а НН с ИНН 600000.... в стр.4.1 декларации? Спасибо
стр-3 - без ПДВ и 4,1 - 6000, в строке 1,1 пишутся НДС операции
но, стр.3 звучит операції що оподатков.за 0 ставкою , у меня была НН виписана с ИНН 1000... неплатнику ставка 20% я думаю что в эту строку непопадает.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4194
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

иск писав:
Маруся10 писав:
иск писав:хочу уточнить такой вопрос НН выписаны с ИНН 10000..... включаются в декларацию в стр.1.1, а НН с ИНН 600000.... в стр.4.1 декларации? Спасибо
стр-3 - без ПДВ и 4,1 - 6000, в строке 1,1 пишутся НДС операции
но, стр.3 звучит операції що оподатков.за 0 ставкою , у меня была НН виписана с ИНН 1000... неплатнику ставка 20% я думаю что в эту строку непопадает.
если вы выделяете НДС 20% то да 1,1, а если без то 3

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”