FyDD писав:Минфин приказом от 25.05.2016 г. № 503 внес поправки в формы отчетности по НДС, Порядок заполнения налоговой накладной* и в формы заявлений на регистрацию / аннулирование регистрации плательщиком НДС. Есть приятная новость по приложению Д2. Все подробности — далее.
В статті написано:
"С когда это заработает? По идее, новые формы отчетности должны применяться для составления налоговой отчетности за налоговый период, следующий за периодом, в котором произошло их опубликование. Опубликование приказа № 503 планируется в бюллетене «Офіційний вісник України» 1 июля 2016 года (пятница). Поэтому формально обновленные формы приложений нужно будет использовать только при составлении августовской НДС-декларации. Но не исключаем, что налоговики могут высказаться за подачу приложений по новым формам и раньше. Так что будем следить за новостями."
Опубліковано 01,07,2016
За червень - за старими формами.
А вот я позвонила на 0800501007 спросить на каких бланках сдавать за июнь то мне ответили "відповіді немає та послали за індивідуальною податковою консультацією в районну ДФС"
Кто уже сдавал на старых бланках-принимают?
FyDD писав:Минфин приказом от 25.05.2016 г. № 503 внес поправки в формы отчетности по НДС, Порядок заполнения налоговой накладной* и в формы заявлений на регистрацию / аннулирование регистрации плательщиком НДС. Есть приятная новость по приложению Д2. Все подробности — далее.
В статті написано:
"С когда это заработает? По идее, новые формы отчетности должны применяться для составления налоговой отчетности за налоговый период, следующий за периодом, в котором произошло их опубликование. Опубликование приказа № 503 планируется в бюллетене «Офіційний вісник України» 1 июля 2016 года (пятница). Поэтому формально обновленные формы приложений нужно будет использовать только при составлении августовской НДС-декларации. Но не исключаем, что налоговики могут высказаться за подачу приложений по новым формам и раньше. Так что будем следить за новостями."
Опубліковано 01,07,2016
За червень - за старими формами.
А вот я позвонила на 0800501007 спросить на каких бланках сдавать за июнь то мне ответили "відповіді немає та послали за індивідуальною податковою консультацією в районну ДФС"
Кто уже сдавал на старых бланках-принимают?
я здавала.все принято без замечаний на старых бланках.
Работа писав:У меня один поставщик ещё не зарегистрировал налоговую (регистрация будет сегодня) , могу ли я сдать отчёт и указать в нем кредит по этой нн?
Подскажите, пожалуйста! Мой ФОП на ОСН разместил депозит в банке, проценты от депозита ему приходят на рассчетный счет,естественно они не облагаются НДС.Вопрос, надо ли их (проценты от депозита) в деке НДС показывать?
Укрнет писав:Подскажите, пожалуйста! Мой ФОП на ОСН разместил депозит в банке, проценты от депозита ему приходят на рассчетный счет,естественно они не облагаются НДС.Вопрос, надо ли их (проценты от депозита) в деке НДС показывать?
#smile3# Всем привет! Подскажите, в деке по НДС за июнь, в дод. 2 расписывать минус, а ИНН уже ставить свой или контрагентов как раньше? Если есть ссылка на нормативку - прошу помочь))
ЗаИр писав:#smile3# Всем привет! Подскажите, в деке по НДС за июнь, в дод. 2 расписывать минус, а ИНН уже ставить свой или контрагентов как раньше? Если есть ссылка на нормативку - прошу помочь))
Пока все как и раньше, я всегда ставила свой инн и за июнь тоже покажу аналогично. Это уже в новой форме деки нет этой графы.
Добрый день!
подскажите пожалуйста!
контрагент зарегистрировал июньскую накладную в июле - с опозданием (превысил 15 дней)
второй контрагент зарегистрировал июньскую накладную в июле - но вовремя.
Я могу включать их в июньский кредит?
jaddiha писав:Добрый день!
подскажите пожалуйста!
контрагент зарегистрировал июньскую накладную в июле - с опозданием (превысил 15 дней)
второй контрагент зарегистрировал июньскую накладную в июле - но вовремя.
Я могу включать их в июньский кредит?
Первая, что с опозданием - уже попадает в июЛЬ (И ТОЛЬКО!!!)
А вторая, которая вовремя - как и положено - июНЬ.