rekin писав:Ну, начались глюки выходного дня- отправляю запыт на эл.счет. В ответ- кв.№1 якобы с ошибкой сертификата директора. Кто-то здесь уже писал выше, что сервер ДФС по выходным начинает чудить. И что они там делают? Видимо, бабло в ручном режиме активно пилят. Судя по предыдущему посту , и промахи в обратную сторону случаются. Доживем до понедельника - посмотрим.
Подскажите,как правильно поступить? В феврале 2015 я заплатила НДС за февраль 1000 грн с основного расчетного счета,затем последующие месяца НДС был "-". В июле 2015, когда первый раз пополнила спецсчет, списалась сумма НДС за июль 20 грн (которая была уже "+") и повторно за февраль 2015 (1000 грн). Все обнаружилось только сейчас. Какие должны быть мои действия по проводкам? Возместить?
Министерство финансов Украины приказом №21 от 28 января 2016 года утвердило новый порядок администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). http://interfax.com.ua/news/economic/321263.html
Сегодня нашла ответ на свой вопрос...У кого такая ситуация как у меня:1) Почитать журнал Податки та бухгалтерський облік, липень 2015/ №57; 2)Поговорить со своим инспектором (я точно выяснила что переплата зависла на старом счете по уплате НДС). 3) Написать письмо в налоговую с просьбой перевести эту сумму на ваш электронный счет в Казначействе. Теперь я жду конечного результата!!!
Добрый день. Помогите пожалуйста исправить ошибку. Плательщик НДС – квартальный, имею облагаемые ндс операции и освобождённые (издательство). Начинаю сводить квартал, чтобы сдать отчет и обнаружила, что при создании итоговой накладной за ноябрь сделала ошибку. Зарегистрировала итоговую накладную на большую суму нежели нужно было. Как исправить ошибку. Нужно было сделать НДС – 18900, а я сделала на 53705.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся в слудующем: у меня за январь минусовое значение вылазит, причем лимита отрегистрировать нету, я уже посчитала за весь год свои обязательства и кредит, получается, что зарегистрировано мною обязательств на 30 тис. больше (причем внесено по декам было где-то приблизительно на эту сумму), чем налогового кредита, откуда тогда вылазит минус?? Что делать в сложившейся ситуации???
Мари_99 писав:Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся в слудующем: у меня за январь минусовое значение вылазит, причем лимита отрегистрировать нету, я уже посчитала за весь год свои обязательства и кредит, получается, что зарегистрировано мною обязательств на 30 тис. больше (причем внесено по декам было где-то приблизительно на эту сумму), чем налогового кредита, откуда тогда вылазит минус?? Что делать в сложившейся ситуации???
дані беруться з 01 липня, перепровірте вхідний-вихідний пдв з цього періоду
Наталья_D писав:Добрый день. Помогите пожалуйста исправить ошибку. Плательщик НДС – квартальный, имею облагаемые ндс операции и освобождённые (издательство). Начинаю сводить квартал, чтобы сдать отчет и обнаружила, что при создании итоговой накладной за ноябрь сделала ошибку. Зарегистрировала итоговую накладную на большую суму нежели нужно было. Как исправить ошибку. Нужно было сделать НДС – 18900, а я сделала на 53705.
випишіть розрахунок коригування, зареєструйте і відобразіть у декларації
Перепроверила, получилось, что обязательств у меня больше ровно на ту сумму, которая была оплачена, а минус все равно есть, что делать, как подать декларацию за январь?
Мари_99 писав:Перепроверила, получилось, что обязательств у меня больше ровно на ту сумму, которая была оплачена, а минус все равно есть, что делать, как подать декларацию за январь?
поповніть електронний рахунок і пореєструйте накладні, потім ці гроші підуть в оплату пдв за січень