только делала запыты - все пришло в теч. 2-х минrekin писав:Ну, начались глюки выходного дня- отправляю запыт на эл.счет. В ответ- кв.№1 якобы с ошибкой сертификата директора. Кто-то здесь уже писал выше, что сервер ДФС по выходным начинает чудить. И что они там делают? Видимо, бабло в ручном режиме активно пилят. Судя по предыдущему посту , и промахи в обратную сторону случаются. Доживем до понедельника - посмотрим.
Электронное администрирование НДС
- 
				nikosbud
 - Высший разум

 - Повідомлень: 575
 - З нами з: 30 березня 2015, 18:13
 - Дякував (ла): 28 разів
 - Подякували: 422 рази
 
Подскажите,как правильно поступить? В феврале 2015 я заплатила НДС за февраль 1000 грн с основного расчетного счета,затем последующие месяца НДС был "-". В июле 2015, когда первый раз пополнила спецсчет, списалась сумма НДС за июль 20 грн (которая была уже "+") и повторно за февраль 2015 (1000 грн). Все обнаружилось только сейчас. Какие должны быть мои действия по проводкам? Возместить?
			
			
									
						- 
				tatjana_65
 - Просвещенный

 - Повідомлень: 170
 - З нами з: 14 січня 2014, 16:09
 - Дякував (ла): 53 рази
 - Подякували: 48 разів
 
Министерство финансов Украины приказом №21 от 28 января 2016 года утвердило новый порядок администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).   
			
			
									
						Сегодня нашла ответ на свой вопрос...У кого такая ситуация как у меня:1) Почитать журнал Податки та бухгалтерський облік, липень 2015/ №57; 2)Поговорить со своим инспектором (я точно выяснила что переплата зависла на старом счете по уплате НДС). 3) Написать письмо в налоговую с просьбой перевести эту сумму на ваш электронный счет в Казначействе. Теперь я жду конечного  результата!!!
			
			
									
						- 
				Наталья_D
 - Знаток
 - Повідомлень: 11
 - З нами з: 17 серпня 2015, 09:44
 - Дякував (ла): 5 разів
 - Подякували: 1 раз
 
Добрый день. Помогите пожалуйста исправить ошибку.  Плательщик НДС – квартальный, имею облагаемые ндс операции и освобождённые (издательство).  Начинаю сводить  квартал, чтобы сдать отчет и обнаружила, что при создании итоговой накладной за ноябрь сделала ошибку. Зарегистрировала итоговую накладную на большую суму нежели нужно было. Как исправить ошибку. Нужно было сделать НДС – 18900, а я сделала на 53705. 
			
			
									
						Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся в слудующем: у меня за январь минусовое значение вылазит, причем лимита отрегистрировать нету, я уже посчитала за весь год свои обязательства и кредит, получается, что зарегистрировано мною обязательств на 30 тис. больше (причем внесено по декам было где-то приблизительно на эту сумму), чем налогового кредита, откуда тогда вылазит минус?? Что делать в сложившейся ситуации???  
			
			
									
						- 
				Nadiy
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2688
 - З нами з: 23 липня 2015, 11:52
 - Дякував (ла): 447 разів
 - Подякували: 1989 разів
 
дані беруться з 01 липня, перепровірте вхідний-вихідний пдв з цього періодуМари_99 писав:Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся в слудующем: у меня за январь минусовое значение вылазит, причем лимита отрегистрировать нету, я уже посчитала за весь год свои обязательства и кредит, получается, что зарегистрировано мною обязательств на 30 тис. больше (причем внесено по декам было где-то приблизительно на эту сумму), чем налогового кредита, откуда тогда вылазит минус?? Что делать в сложившейся ситуации???
- 
				Nadiy
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2688
 - З нами з: 23 липня 2015, 11:52
 - Дякував (ла): 447 разів
 - Подякували: 1989 разів
 
випишіть розрахунок коригування, зареєструйте і відобразіть у деклараціїНаталья_D писав:Добрый день. Помогите пожалуйста исправить ошибку. Плательщик НДС – квартальный, имею облагаемые ндс операции и освобождённые (издательство). Начинаю сводить квартал, чтобы сдать отчет и обнаружила, что при создании итоговой накладной за ноябрь сделала ошибку. Зарегистрировала итоговую накладную на большую суму нежели нужно было. Как исправить ошибку. Нужно было сделать НДС – 18900, а я сделала на 53705.
Перепроверила, получилось, что обязательств у меня больше ровно на ту сумму, которая была оплачена, а минус все равно есть, что делать, как подать декларацию за январь?
			
			
									
						- 
				Nadiy
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2688
 - З нами з: 23 липня 2015, 11:52
 - Дякував (ла): 447 разів
 - Подякували: 1989 разів
 
поповніть електронний рахунок і пореєструйте накладні, потім ці гроші підуть в оплату пдв за січеньМари_99 писав:Перепроверила, получилось, что обязательств у меня больше ровно на ту сумму, которая была оплачена, а минус все равно есть, что делать, как подать декларацию за январь?