Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Dfcbkbcf писав:Подскажите у кого была похожая ситуация
НН от 2015 года (она у меня зарег, но товар там без кода -- был тогда отечественный)
сейчас нужно ее откорректировать, сменилось название при отгрузке и пока покупатель нашелся и пришел за этим товаром, то то за что платил уже не выпускают..
вопрос ? ставить мне код в товаре том что снимаю или пройдет без кода:
кому интересно, то отправила позицию что исправляю в РК без кода, как была раньше в НН, прошел час пока РК не вернулось (полагаю пройдет)

Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Продали товар"А" покупателю. В налоговой указали в наименовании ошибочно товар"В". Сделали РК. Товар "В" с минусом. Товар "С" с плюсом. Получается, надо делать еще один РК. И в табличной части убирает товар "В" и добавляем "А" ? Правильно? Или как лучше поступить?

Давидюк
Гений
Гений
Повідомлень: 319
З нами з: 15 квітня 2016, 10:18
Дякував (ла): 158 разів
Подякували: 56 разів

Повідомлення Давидюк »

Фаинна писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Продали товар"А" покупателю. В налоговой указали в наименовании ошибочно товар"В". Сделали РК. Товар "В" с минусом. Товар "С" с плюсом. Получается, надо делать еще один РК. И в табличной части убирает товар "В" и добавляем "А" ? Правильно? Или как лучше поступить?
да,з мінусом "С",з плюсом"А".

*Marika*
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 01 червня 2017, 15:39
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення *Marika* »

Dfcbkbcf писав:Подскажите у кого была похожая ситуация
НН от 2015 года (она у меня зарег, но товар там без кода -- был тогда отечественный)
сейчас нужно ее откорректировать, сменилось название при отгрузке и пока покупатель нашелся и пришел за этим товаром, то то за что платил уже не выпускают..
вопрос ? ставить мне код в товаре том что снимаю или пройдет без кода:
в корректировке коды обязательны даже если их не было в исходной НН.

Uhteeva92
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 17 листопада 2016, 19:44
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Uhteeva92 »

Поставщик выписал минусовый РК датой 28.04. регистрировать такой РК должна я. почему-то бухгалтер поставщика решила, что вся Украина работает в медок, отправила мне его просто по программе. а вчера ее удивленный вопрос "а что вы его не получили?"...так и хотелось ответить "да, блин!голубь принес, но половину по дороге заслюнявил".ладно,суть не в этом. срок регистрации этого РК уже давно прошел. кто в этом случае платит штраф?поставщик или покупатель(регистратор)?

bolya2009
Оракул
Оракул
Повідомлень: 201
З нами з: 06 квітня 2015, 12:32
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 40 разів

Повідомлення bolya2009 »

Valencia писав:день добрый! вчера сделала корректировку (возврат товара) к налоговой накладной и отправила покупателю. Вижу, что сумма засветилась в СЭА, но квитанции- нет. Только и написано , что "Помилка при імпорті: Помилка імпорту накладної: 30852**1, 160300********J1201209100000000110620171603.xml, текст: Сертифікат не чинний за строком дії або закінчився строк дії відповідного особистого ключа".
Полскажите, что ЭТО? Сертификаты покупателя действующие, да и мои тоже.
Может поэтому
До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення!

Повідомляємо, що з 16.06.2017:

підписання електронних документів для сервісу обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для накладання електронного цифрового підпису:

Шлюз ДФС (Сервіс обміну документами 2017)-5792906.cer

зашифрування електронних документів для сервісу обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для шифрування:

Шлюз ДФС (Сервіс обміну документами 2017)-5792907.cer

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/a ... 01249.html

и чего это такое непонятно
мне вот тоже надо регистрировать на следующей неделе от поставщика и отправлять еще покупателю....и чего будет а хрен его знает

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Uhteeva92 писав:Поставщик выписал минусовый РК датой 28.04. регистрировать такой РК должна я. почему-то бухгалтер поставщика решила, что вся Украина работает в медок, отправила мне его просто по программе. а вчера ее удивленный вопрос "а что вы его не получили?"...так и хотелось ответить "да, блин!голубь принес, но половину по дороге заслюнявил".ладно,суть не в этом. срок регистрации этого РК уже давно прошел. кто в этом случае платит штраф?поставщик или покупатель(регистратор)?
покупатель

ната2016
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 01 листопада 2016, 13:37
Дякував (ла): 226 разів
Подякували: 53 рази

Повідомлення ната2016 »

Добрый день, подскажите пжл,в каком м-це отразить в Деке нулевой РК?

31мая нам поставщик услуг зарегистрировал н/н и в ней было неверно указано наше название.
Сегодня они зарегили РК нулевой, только на исправление названия в" шапке".
Т.е РК выписан 31мая 17г , а проведен 19,06,17.Но я его не вижу в реестре, сделала Витяг и там есть дата
внесення в единый реестр 19,06,17,номер документа , дата выписки 31,05,17, ИНН и ФИО подписанта., суммы ПДВ нет,стоит ноль.
М.б. я и не должна видеть этот РК? Я его не регистрировала, в таких же случаях они только рег-т?
А саму н/н от 31/05 с неверным названием я же должна включать в Деку?

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

bolya2009 писав:
Valencia писав:день добрый! вчера сделала корректировку (возврат товара) к налоговой накладной и отправила покупателю. Вижу, что сумма засветилась в СЭА, но квитанции- нет. Только и написано , что "Помилка при імпорті: Помилка імпорту накладної: 30852**1, 160300********J1201209100000000110620171603.xml, текст: Сертифікат не чинний за строком дії або закінчився строк дії відповідного особистого ключа".
Полскажите, что ЭТО? Сертификаты покупателя действующие, да и мои тоже.
Может поэтому
До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення!

Повідомляємо, що з 16.06.2017:

підписання електронних документів для сервісу обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для накладання електронного цифрового підпису:

Шлюз ДФС (Сервіс обміну документами 2017)-5792906.cer

зашифрування електронних документів для сервісу обміну розрахунками коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в електронному вигляді між контрагентами здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для шифрування:

Шлюз ДФС (Сервіс обміну документами 2017)-5792907.cer

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/a ... 01249.html

и чего это такое непонятно
мне вот тоже надо регистрировать на следующей неделе от поставщика и отправлять еще покупателю....и чего будет а хрен его знает
это получается, что всем нужно все бросить и срочным образом бежать делать еще один специальный сертификат .........

зла на них не хватает #wall# #wall# #wall#

Ivanna_20
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 30 вересня 2015, 11:34
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Ivanna_20 »

Добрый день! Зарегистрировала НН за 22.05.17 , но по незнанию указала другую цену без НДС-78369,90595....( чтобы сумма без НДС сошлась - 25000 грн. ) . Кол-во - 0,319. Если коректрировку сделать - отминусовать старую цену, а следующей строкой поставить правильную -78333,33 грн. ,то сумма НН вроде не поменяется - 25000 грн. Правильно? Причина - зміна ціни.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”