Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

sllena19 писав:здравствуйте. Помогите разобраться.
1. За январь 2015 была подана неправильная Декларация (занижена сумма НО). Причина: при формировании Реестра дважды была указана РК (одна и та же).
2. Также к Деке не было подано Д1.
Все НН и РК были зарегистрированы вовремя.

Мои действия:
1. Заплатить разницу (недоплату за январь). Ее платить на Казначейский счет?
2. Заплатить штраф 3% от суммы недоплаты в бюджет (для штрафов отдельные счета?)
2. Подать УР за январь, с ним Д1 и Д5 (исправленный)
3. Реестр подавать не надо?

Спасибо
1. спочатку платите недоплату + 3% + пеня усе на старі рахунки. Усі недоплати проходять мимо казначейського спецрахунку.
2. подати УР
3. ні.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

sllena19
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення sllena19 »

Natalenna писав:
sllena19 писав:здравствуйте. Помогите разобраться.
1. За январь 2015 была подана неправильная Декларация (занижена сумма НО). Причина: при формировании Реестра дважды была указана РК (одна и та же).
2. Также к Деке не было подано Д1.
Все НН и РК были зарегистрированы вовремя.

Мои действия:
1. Заплатить разницу (недоплату за январь). Ее платить на Казначейский счет?
2. Заплатить штраф 3% от суммы недоплаты в бюджет (для штрафов отдельные счета?)
2. Подать УР за январь, с ним Д1 и Д5 (исправленный)
3. Реестр подавать не надо?

Спасибо
1. спочатку платите недоплату + 3% + пеня усе на старі рахунки. Усі недоплати проходять мимо казначейського спецрахунку.
2. подати УР
3. ні.
если ошибку сами нашли и подали УР, то все равно платить пеню?
подскажите, как рассчитать пеню, если сумма недоплаты - 16667 грн за январь 2015г.
16667 - плачу на счет расчетов по НДС
500,01 (3%) - на счет штрафов
пеня - ?

додатки исправленные не надо подавать?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

sllena19 писав:
если ошибку сами нашли и подали УР, то все равно платить пеню?
подскажите, как рассчитать пеню, если сумма недоплаты - 16667 грн за январь 2015г.
16667 - плачу на счет расчетов по НДС
500,01 (3%) - на счет штрафов
пеня - ?

додатки исправленные не надо подавать?
Исправленные Додатки подаются с УР

Пеню при подаче УР не плачу. В НКУ про пеню не пишут.

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності

50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.




nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

cometa писав:
sllena19 писав:
если ошибку сами нашли и подали УР, то все равно платить пеню?
подскажите, как рассчитать пеню, если сумма недоплаты - 16667 грн за январь 2015г.
16667 - плачу на счет расчетов по НДС
500,01 (3%) - на счет штрафов
пеня - ?

додатки исправленные не надо подавать?
Исправленные Додатки подаются с УР

Пеню при подаче УР не плачу. В НКУ про пеню не пишут.

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності

50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.


а куда вы спешите?
Пеню вы сами не рассчитаете, когда очнется ваш инспектор- позвонит и скажет подъехать подписать акт, тогда и узнаете сумму..

sllena19
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення sllena19 »

ПОДСКАЖИТЕ, где взять старые реквизиты для уплаты штрафа. Недоплату оплачу на старый счет, по которому платила ранее, а вот по штрафу не могу найти на сайте.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

sllena19 писав:ПОДСКАЖИТЕ, где взять старые реквизиты для уплаты штрафа. Недоплату оплачу на старый счет, по которому платила ранее, а вот по штрафу не могу найти на сайте.
поспрашивайте еще, конечно, но еще в прошлом году все платилось гамузом на ндс счет: отдельного штрафного счета не было...

77Helen
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 16 грудня 2011, 07:07
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення 77Helen »

В УР к декларации заполняем только те колонки, которые исправляем или все?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

77Helen писав:В УР к декларации заполняем только те колонки, которые исправляем или все?
переносятся из деки все данные, какие были, потом все данные, какие стали, даже если они не изменились.

Irina111
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Irina111 »

Добрый день. Помогите разобраться.

В декларации за январь было отрицательное значение - ряд.19 , и ряд.20.2 (в счет НК следующего периода)
В декларации за февраль было положительное значение - ря.18, + ряд.20.1 (учли отрицательное за январь)
В февральской деке Додаток 2 - не подавали. (возможно ее все-таки надо было подавать, но инспектор сказала нет, т.к. это не бюджетное возмещение..... и у нас такой минус первый раз за всю работу....)

Теперь собираюсь подать уточненку за январь - отрицательная сумма Увеличивается - ряд.19
Соответственно подаю уточненку за февраль.
Но из-за того, что форма поменялась не могу разобраться с строчками - у меня автоматически в уточненке за январь заполняются строка 22.
Не понимаю логики.
И нужно ли мне делать Додаток 2??

katerina777
Оракул
Оракул
Повідомлень: 240
З нами з: 25 березня 2013, 10:56
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 38 разів

Повідомлення katerina777 »

Подскажите, пожалуйста.
Хочу в деке за апрель уменьшить НК. Сумма за апрель получалась с минусом, с минусом и останется..Тут все понятно, сдаю самостоятельную уточненку. Но єтот минус у меня переходил в деку за май. То есть результат мая тоже изменится (хотя все равно останется за май минус). Я так понимаю, что мне и за май тоже уточненку нужно будет подать? Правильно я понимаю ? и как смотрит налоговая на такое кол-во уточненок?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”