Распределение НК по итогам года при льготных операциях

декларація, уточнення, виправлення помилок
rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

tomassa писав: Если дадите свой эл. адрес, сброшу вам свежайшую хорошую статью на эту тему.....
Дайте, пожалуйста, ссылку для всех на полезный свежий источник информации.

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

у мене вперше були задек. опод.та не опод. опер. у листопаді 2013 р.,подала додаток 7 із заповненою строкою 2.при цьому не розприділяла ПК у листопаді.
При річному перерахунку за базу перерахунка треба брати 11-12м?чи лише брати до уваги 11м?

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

scs писав:у мене вперше були задек. опод.та не опод. опер. у листопаді 2013 р.,подала додаток 7 із заповненою строкою 2.при цьому не розприділяла ПК у листопаді.
При річному перерахунку за базу перерахунка треба брати 11-12м?чи лише брати до уваги 11м?
1. Поскольку в ноябре фактически не делалось распределение НК, уже возникла ошибка завышения НК. Поэтому за ноябрь ,думаю, нужно подать уточненку( стр.16.1.2, если не ошибаюсь)
2. Базой для годового перерасчета напрашиваются 11мес+12мес+уточненка за 11.

АленаА
Гуру
Гуру
Повідомлень: 81
З нами з: 16 грудня 2013, 10:00
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення АленаА »

АленаА писав:В 2012 г. появился договор (не облагаемая операция) в том же году мы его закрыли. Я сделала перерасчет по итогам года. Казалось бы все, но в мае 2014 года опять заключается подобный договор. Дод. 7 я не подавала, распределение вход. НДС начала с мая по частке, рассчитанной по итогу 2012 г.
Будут ли не облагаемые операции в 2014 г. я не знаю. Подскажите, надо ли подавать дод.7 с декларацией за январь и распределять входящий НДС в 2014 году?

Подскажите должна ли я была подавать уточненки с пересчетом НДС за 1, 2, 3, 4 м-цы 2013 г?

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

АленаА писав:
АленаА писав:В 2012 г. появился договор (не облагаемая операция) в том же году мы его закрыли. Я сделала перерасчет по итогам года. Казалось бы все, но в мае 2014 года опять заключается подобный договор. Дод. 7 я не подавала, распределение вход. НДС начала с мая по частке, рассчитанной по итогу 2012 г.
Будут ли не облагаемые операции в 2014 г. я не знаю. Подскажите, надо ли подавать дод.7 с декларацией за январь и распределять входящий НДС в 2014 году?

Подскажите должна ли я была подавать уточненки с пересчетом НДС за 1, 2, 3, 4 м-цы 2013 г?
Внимательный проверяющий наверняка нароет вопрос: почему, вдруг, с мая 2013 начали делить по итогам 2012года? И почему
слопали весь НК в первые 4 месяца, а не оставили на декабрь 2013г? Уточнитесь, если было что разделить до мая.

Малинаа
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 01 жовтня 2013, 11:40
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Малинаа »

Подскажите, пожалуйста, Дод.7 нужен только в том случаи если в НК показаны необлагаемые операции?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Даю ссылку на свежайший материал по распределению НК...
http://us.ua/1325236/

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

Малинаа писав:Подскажите, пожалуйста, Дод.7 нужен только в том случаи если в НК показаны необлагаемые операции?
Ваши танцы с бубном и дод.7 обычно являются неприятным следствием ситуации, если в НО показаны необлагаемые операции.

Малинаа
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 01 жовтня 2013, 11:40
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Малинаа »

Спасибо))

Sancho Panza
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 613
З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 341 раз

Повідомлення Sancho Panza »

Наше підприємство придбає товари/послуги з ПДВ та здійснює оподатковувані та неоподатковувані операції. Необоротні активи придбавались виключно без ПДВ.
Колеги, чи правильно я зрозумів що рядки 3.1. – 3.3. таблиці 1 додатка 7 декларації з ПДВ за грудень заповнюють тільки ті підприємства які протягом трьох останніх років придбавали/вводили в експлуатацію необоротні активи з ПДВ, та здійснювали операції з постачання товарів що не оподатковуються ПДВ ? Це саме стосується табл. 3.
Тобто ключові слова що підштовхують до заповнення рядків 3.1. – 3.3. таблиці 1 та таблиці 3 це «придбання необоротних активів з ПДВ» ? Якщо я придбавав товари з ПДВ, а необоротні активи без ПДВ, то заповнюються виключно таблиця 2 в грудні 2013, та рядок 1 таблиці 1 в січні 2014.
Я правильно розумію ?
Зациклився уже.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”