А на каких основаниях вы его будете ставить?ice_box писав:Доброе утро! Я могу ставить в налоговой накладной код услуг, которого у меня нет в КВЕДах?
Выписка Налоговых накладных
Я нигде не встречала разъяснений, что они должны совпадатьsvetabez писав:А на каких основаниях вы его будете ставить?ice_box писав:Доброе утро! Я могу ставить в налоговой накладной код услуг, которого у меня нет в КВЕДах?
-
NelyaSt
- Мудрец

- Повідомлень: 141
- З нами з: 07 квітня 2015, 13:54
- Дякував (ла): 147 разів
- Подякували: 34 рази
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: у нас КВЕДы 46.90, 46.69, 46.72, 46.19, 46.73, 46.76. Я могу зарегистрировать НН с послуга 52.10 (ответственное хранение), если у меня это не прописано в КВЕДах?svetabez писав:А на каких основаниях вы его будете ставить?ice_box писав:Доброе утро! Я могу ставить в налоговой накладной код услуг, которого у меня нет в КВЕДах?
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8714
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6631 раз
- Контактна інформація:
КВЕДи якби до реєстрації не прив"язані,зареєструвати ви зможете...NelyaSt писав:Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: у нас КВЕДы 46.90, 46.69, 46.72, 46.19, 46.73, 46.76. Я могу зарегистрировать НН с послуга 52.10 (ответственное хранение), если у меня это не прописано в КВЕДах?
А от те, що коди ці співпадають з КВЕДами - таки правда, і тому ми, навчені гірким досвідом, сподіваємось підстрахуватись...
Але роз"яснень ніяких саме з цього приводу поки не було. Так що думайте самі, так сказать...
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3221
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2478 разів
- Подякували: 759 разів
не настаиваю, что я прав, но считаю что лучше правильно поставить код в ПН, даже если его и нет.NelyaSt писав:Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: у нас КВЕДы 46.90, 46.69, 46.72, 46.19, 46.73, 46.76. Я могу зарегистрировать НН с послуга 52.10 (ответственное хранение), если у меня это не прописано в КВЕДах?svetabez писав:А на каких основаниях вы его будете ставить?ice_box писав:Доброе утро! Я могу ставить в налоговой накладной код услуг, которого у меня нет в КВЕДах?
Тем более, что в уставах прописывается, как правило, очень широкий круг деятельности и обычно есть и пункт "др. деятельность не запрещенная законом"
т.е. все в рамках устава
-
svetabez
- Высший разум

- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 11:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
Уж лучше внести новые необходимые кведы. А то мало ли что кому в голову всбредетFyDD писав:не настаиваю, что я прав, но считаю что лучше правильно поставить код в ПН, даже если его и нет.NelyaSt писав:Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: у нас КВЕДы 46.90, 46.69, 46.72, 46.19, 46.73, 46.76. Я могу зарегистрировать НН с послуга 52.10 (ответственное хранение), если у меня это не прописано в КВЕДах?svetabez писав: А на каких основаниях вы его будете ставить?
Тем более, что в уставах прописывается, как правило, очень широкий круг деятельности и обычно есть и пункт "др. деятельность не запрещенная законом"
т.е. все в рамках устава
-
ar4ik
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 14254
- З нами з: 07 січня 2013, 04:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40709 разів
У меня, например, просто нет возможности физически внести все кведы, так как: строительство, торговля и ещё мельком производство. Считаю, что в уставе есть- и ладно, всё остальное- это перестраховки.
-
Aj
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 1415 разів
- Подякували: 777 разів
Коллеги, подскажите, как правильно поступить!!!
на предоплату своему покупатель зарегистрировала НН с 4-мя знаками кода (так мне наш поставщик на словах сообщил код). А теперь этот поставщик зарегистрировал НН в наш адрес с полным кодом..... #g_cray2# И как правильно поступить? В дату отгрузки зарегистрировать РК нулевую - изменение номенклатуры и указать полный код? #wall#
Спасибо!
на предоплату своему покупатель зарегистрировала НН с 4-мя знаками кода (так мне наш поставщик на словах сообщил код). А теперь этот поставщик зарегистрировал НН в наш адрес с полным кодом..... #g_cray2# И как правильно поступить? В дату отгрузки зарегистрировать РК нулевую - изменение номенклатуры и указать полный код? #wall#
Спасибо!
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 02:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
да , регистрируйте РК=0, датой отгрузкиAj писав:Коллеги, подскажите, как правильно поступить!!!
на предоплату своему покупатель зарегистрировала НН с 4-мя знаками кода (так мне наш поставщик на словах сообщил код). А теперь этот поставщик зарегистрировал НН в наш адрес с полным кодом..... #g_cray2# И как правильно поступить? В дату отгрузки зарегистрировать РК нулевую - изменение номенклатуры и указать полный код? #wall#
Спасибо!
Добрый день. Вопрос в следующем: поставщик при выписке расходной накладной ошибается и выписывает товар по завышенной цене( в договоре указана другая цена)
Например выписывает 1.01.2017 расход на 1000 грн.(хотя цена указанная в договоре 800 грн.).
На сумму отгрузки (1000 грн) выписывается налоговая накладная 01.01.2017, которая еще не зарегистрирована в ЕРПН
и вот поставщик через неделю обнаружил ошибку, исправляет налоговую накладную которая выписана 01.01.2017 на 800 грн,и регистрирует ее в ЕРПН, а к расходной накладной присылает 05.01.2017 корректировку на уменьшение цены(1000-200=800).
На мой взгляд нарушено первое событие. Должна быть расходная от 01.01.2017 на 1000,налоговая на 1000 потом когда обнаружили ошибку 05.01.2017 коректировка на уменьшение. Но поставщик говорит о том, что налоговая зарегистрирована на правильную сумму согласно договора и он исправил ее так как она еще не была зарегистрирована.
Расходные накладные они не меняют, т.к. программа не позволяет. Будет ли право на налоговый кредит по такой налоговой накладной?
Буду благодарна за ваши комментарии.
Например выписывает 1.01.2017 расход на 1000 грн.(хотя цена указанная в договоре 800 грн.).
На сумму отгрузки (1000 грн) выписывается налоговая накладная 01.01.2017, которая еще не зарегистрирована в ЕРПН
и вот поставщик через неделю обнаружил ошибку, исправляет налоговую накладную которая выписана 01.01.2017 на 800 грн,и регистрирует ее в ЕРПН, а к расходной накладной присылает 05.01.2017 корректировку на уменьшение цены(1000-200=800).
На мой взгляд нарушено первое событие. Должна быть расходная от 01.01.2017 на 1000,налоговая на 1000 потом когда обнаружили ошибку 05.01.2017 коректировка на уменьшение. Но поставщик говорит о том, что налоговая зарегистрирована на правильную сумму согласно договора и он исправил ее так как она еще не была зарегистрирована.
Расходные накладные они не меняют, т.к. программа не позволяет. Будет ли право на налоговый кредит по такой налоговой накладной?
Буду благодарна за ваши комментарии.