Скажіть код нової форми деки з ПДв за серпень - J0200118? Я роблю в 1С-ЗВІТ, в шапці титулки декларації так і є, як і в минулому місяці, зверху написано - Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року № 21 і все, тобто не дописано (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 2016 року № 503)
Як має бути? Хто вже здавав по новій формі і принято, підкажіть, будь ласка. На що орієнтуватися, щоб бачити, що це точно нова форма.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Гений
- Повідомлень: 356
- З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 111 разів
Здесь ничего не поменялось: J0200118 и Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року № 21.Натали_87 писав:Скажіть код нової форми деки з ПДв за серпень - J0200118? Я роблю в 1С-ЗВІТ, в шапці титулки декларації так і є, як і в минулому місяці, зверху написано - Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року № 21 і все, тобто не дописано (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 2016 року № 503)
Як має бути? Хто вже здавав по новій формі і принято, підкажіть, будь ласка. На що орієнтуватися, щоб бачити, що це точно нова форма.
Изменились приложения.
Например, самое простое, - в Приложении Д5:
В таблице 1 похудела строка «Інші». Из нее убрали чуждые условные ИНН:
— «300000000000» (для экспорта);
— «500000000000» (для услуг, полученных от нерезидента).
В таблице 2 навели порядок в итоговых строках: убрали среднюю строку «усього за основною ставкою та ставкою 7 %», которая фактически дублировала первую итоговую строку «Усього за звітний період, у тому числі:».
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
#help# Подскажите, плизз! После инвентаризации на складе выявлен просроченный товар. Товар списывается. Выписана причинная НН (код 13).
Обязан ли я отражать эту операцию с стр. 4.1 деки или всё тулить в стр. 1.1 ???
Обязан ли я отражать эту операцию с стр. 4.1 деки или всё тулить в стр. 1.1 ???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1681
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 833 рази
- Подякували: 696 разів
Я отражаю в 4.1
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
5) у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.Popen писав:#help# Подскажите, плизз! После инвентаризации на складе выявлен просроченный товар. Товар списывается. Выписана причинная НН (код 13).
Обязан ли я отражать эту операцию с стр. 4.1 деки или всё тулить в стр. 1.1 ???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Если с цифрами могут и не взять, законом прописано, что НДС только в электронном виде, можно пойти и попросить если серьезная проблема с ключами или договором электронным, а так примут, а потом до видома поставятasv писав:на флешці може і візьмуть...спробуйте