Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 БЕлена ТЕВ писав:Ситуация аховая: стр.1.1 полностью продублирова в стр.1.2, что и привело к завышению НО в два раза, УР при уточнении гр. 1.2 с "-" автоматом считает 7% и недает поставить 20% которые задвоились!!!!!! Как исправить не знают даже в областной ГНИ ЗАпорожья!!!!!! В вытяге с эл.счета строка 2 (сумма на которую можно рег.НН) стоит сумма задвоенного НДС с "-". При подаче УР исправляется только лицнвой счет , а как исправить на эл.счете "-" по строке 2 (задвоенное НО за июнь) -тоже вопрос!!!
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 19 липня 2011, 03:30
- Дякував (ла): 168 разів
- Подякували: 22 рази
Сумма НДС в строке 1.2 стоит 20%, при этом декларация принята без замечаний, перед этим пршла камеральную проверку и проверку на структуру!!!! Как мне объяснили -это просто глюк программы(ОПЗ).Nadiy писав:Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 БЕлена ТЕВ писав:Ситуация аховая: стр.1.1 полностью продублирова в стр.1.2, что и привело к завышению НО в два раза, УР при уточнении гр. 1.2 с "-" автоматом считает 7% и недает поставить 20% которые задвоились!!!!!! Как исправить не знают даже в областной ГНИ ЗАпорожья!!!!!! В вытяге с эл.счета строка 2 (сумма на которую можно рег.НН) стоит сумма задвоенного НДС с "-". При подаче УР исправляется только лицнвой счет , а как исправить на эл.счете "-" по строке 2 (задвоенное НО за июнь) -тоже вопрос!!!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
уточнюючийЮлюшка писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста! При заполнении додатка 5 к уточнюючому розрахунку, нужно ставить отметку Х как звітний или уточнюючий? Сдаю первый раз!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
уточнюючийЮлюшка писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста! При заполнении додатка 5 к уточнюючому розрахунку, нужно ставить отметку Х как звітний или уточнюючий? Сдаю первый раз!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
заповніть уточнюючий в тій же програмі ОПЗ, поставте в ряд1.2 20% суму з декларації( провірила можна проставити) і відправте не відкриваючи в іншій програмі.Елена ТЕВ писав:Сумма НДС в строке 1.2 стоит 20%, при этом декларация принята без замечаний, перед этим пршла камеральную проверку и проверку на структуру!!!! Как мне объяснили -это просто глюк программы(ОПЗ).Nadiy писав:Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 БЕлена ТЕВ писав:Ситуация аховая: стр.1.1 полностью продублирова в стр.1.2, что и привело к завышению НО в два раза, УР при уточнении гр. 1.2 с "-" автоматом считает 7% и недает поставить 20% которые задвоились!!!!!! Как исправить не знают даже в областной ГНИ ЗАпорожья!!!!!! В вытяге с эл.счета строка 2 (сумма на которую можно рег.НН) стоит сумма задвоенного НДС с "-". При подаче УР исправляется только лицнвой счет , а как исправить на эл.счете "-" по строке 2 (задвоенное НО за июнь) -тоже вопрос!!!
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 19 липня 2011, 03:30
- Дякував (ла): 168 разів
- Подякували: 22 рази
Спасибо, вчера прбовала в ОПЗ ставить в стр.1.2 20%-не проходила структуру и камералку, сегодня повиорила попытку и о чудо все получилось, уже отправила уточненку с пустым дод. 5, жду квитанций! Всем огромное спасибо за помощь!!!Nadiy писав:заповніть уточнюючий в тій же програмі ОПЗ, поставте в ряд1.2 20% суму з декларації( провірила можна проставити) і відправте не відкриваючи в іншій програмі.Елена ТЕВ писав:Сумма НДС в строке 1.2 стоит 20%, при этом декларация принята без замечаний, перед этим пршла камеральную проверку и проверку на структуру!!!! Как мне объяснили -это просто глюк программы(ОПЗ).Nadiy писав: Елена, я так зрозуміла, що у вас в декл в ряд1.2 стоїть сума пдв 20%???але ж в деклараціїї автоматично рах. 7%.Скажіть яка точно сума стоїть у ря1.2 Б
-
- Оракул
- Повідомлень: 287
- З нами з: 17 травня 2011, 07:41
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 219 разів
Доброго дня! Допоможіть, перший раз здаю уточнюючу. Роблю в опз.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.
Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Сохраняете не правильно, док. уточн. - сохраняете как звітний, а не уточнюючийatir писав:Доброго дня! Допоможіть, перший раз здаю уточнюючу. Роблю в опз.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.