включать в июльemall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
Уточнююча по ПДВ
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14254
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40708 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Да,в июльскуюemall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
-
- Оракул
- Повідомлень: 287
- З нами з: 17 травня 2011, 07:41
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 219 разів
Дякую! Прийнято.MilaA писав:Сохраняете не правильно, док. уточн. - сохраняете как звітний, а не уточнюючийatir писав:Доброго дня! Допоможіть, перший раз здаю уточнюючу. Роблю в опз.
Форма F0217008
Звітний (податковий) період 2015 7
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки 2015 6
Зберігаю звітний місяць 7
№ док. у періоді 1 (здавала 2-й раз 3), стан уточнюючий
Квитанція 1 не прийнятий
Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу, для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.
Фактичне значення - 3.
а как в июле отразить в деке? как мне ее провести в 1с? раньше можно было в реестре поставить дату проведения, сейчас реестр не сдаем.MilaA писав:Да,в июльскуюemall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
ставите дату виписки факт. а дату отримання по даті реєстр., для того щоб правельно заповнилась декл за липень, у дод.5 відповідно буде період виписки 06emall писав:а как в июле отразить в деке? как мне ее провести в 1с? раньше можно было в реестре поставить дату проведения, сейчас реестр не сдаем.MilaA писав:Да,в июльскуюemall писав:Добрый день! Помогите с советом. У меня июньскую накладную поставщик зарегистрировал с опозданием 26дней, регистрация была в июле, а должна в июне. Эту суму НДС я не включила в июньскую декларацию. Как мне сейчас отобразить эту сумму? Сдать уточненку за июнь или в июльскую декларацию включать?
можете поитати тут
-
- Оракул
- Повідомлень: 253
- З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
- Дякував (ла): 187 разів
- Подякували: 78 разів
Всем добрый день!
Вопрос понимаю, что далеко не новый, но все же переспрошу
подала уточненку за апрель, при этом не заполнила строку 9.1, теперь нужно корректировку подать, так вот:
показник, який уточнюється = уточнений показник поданой ранее уточненки
уточнений показник = показник, який уточнюється, кроме строка 9.1, где
колонка 4 "0", колонка 5 проставлю значение
все верно вроде? кому не сложно, кто подавал, все так? спасибо! #thank2# #curtsey#
Вопрос понимаю, что далеко не новый, но все же переспрошу
подала уточненку за апрель, при этом не заполнила строку 9.1, теперь нужно корректировку подать, так вот:
показник, який уточнюється = уточнений показник поданой ранее уточненки
уточнений показник = показник, який уточнюється, кроме строка 9.1, где
колонка 4 "0", колонка 5 проставлю значение
все верно вроде? кому не сложно, кто подавал, все так? спасибо! #thank2# #curtsey#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 837
- З нами з: 21 березня 2013, 00:49
- Дякував (ла): 444 рази
- Подякували: 44 рази
Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 130
- З нами з: 17 січня 2015, 13:59
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 85 разів
подавати всеЕнни писав:Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?
-
- Гений
- Повідомлень: 492
- З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
- Дякував (ла): 676 разів
- Подякували: 178 разів
Подскажите пожалуйста .нужно увеличить обязательства за февраль м-ц.если подать уточненку в июле в составе декларации(там приличный минус) то обязательства по уточненке всеравно платить нужно или минус может перкрыть и платить не нужно?