Единый налог 2017 для «юриков»!!!

Загальні питання бухгалтерського та податкового обліку, ставки податку, звітність
Gedda
Гений
Гений
Повідомлень: 460
З нами з: 23 вересня 2009, 00:21
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 264 рази

Повідомлення Gedda »

Коллеги, подскажите: в Кабинете плательщика налогов, в разделе расчетов по единому налогу висит переплата где-то в размере годового налога
(по учету ее нет, но она может быть, просто когда брала фирму, предыдущий бух. дала только оборотку свернутую. в моем периоде все платится в срок и в необходимом размере, т.е. эта переплата еще с периода "до меня")
Стоит ли ее "использовать" в текущем периоде, или может ее как-то сперва надо "подтвердить" у инспектора, какую справку/сверку взять? Или уж лучше оставить как есть, на случай непредвиденный?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8699
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Gedda писав:Коллеги, подскажите: в Кабинете плательщика налогов, в разделе расчетов по единому налогу висит переплата где-то в размере годового налога
(по учету ее нет, но она может быть, просто когда брала фирму, предыдущий бух. дала только оборотку свернутую. в моем периоде все платится в срок и в необходимом размере, т.е. эта переплата еще с периода "до меня")
Стоит ли ее "использовать" в текущем периоде, или может ее как-то сперва надо "подтвердить" у инспектора, какую справку/сверку взять? Или уж лучше оставить как есть, на случай непредвиденный?
Звірить з інспектором було б дуже добре ) Хоча вона вам в принципі дасть такі ж цифри як в кабінеті...
Дивлячись яка сума - щось можна використати (тобто десь недоплативши) , а щось лишити - на всяк випадок. Імхо

Okcana
Оракул
Оракул
Повідомлень: 206
З нами з: 28 березня 2011, 11:04
Дякував (ла): 212 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення Okcana »

Подскажите пожалуйста новое предприятие, юр.лицо 3гр 5% зарегистрированы 27.12.2016г(деятельности не было) должны были подавать декларацию по ед.налогу до 9 февраля?

vethera
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 20 липня 2011, 02:13
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення vethera »

если зарегистрированы плательщиком единого налога в декабре, то сдавать отчет нужно было, т.к не было деятельности, то пустой.

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Доброй ночи подскажите юрику 5% зашла валюта 20..02 продали часть валюты 21.02 а часть 15.03.16.03....как правильно посчитать единый налог? На какую дату? Когда зашла валюта ( курсу нбу) или когда продали по курсу???#wall#

LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »

Подскажите пожалуйста, ограничение для 3-й группы в 2017году - 20 млн грн или 5млн? Что-то я потерялась... столько обсуждали, а чем закончилось не помню.

plazma888
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 12 січня 2016, 15:26
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення plazma888 »

LiK@ писав:Подскажите пожалуйста, ограничение для 3-й группы в 2017году - 20 млн грн или 5млн? Что-то я потерялась... столько обсуждали, а чем закончилось не помню.
Відповідно до п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

plazma888
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 12 січня 2016, 15:26
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення plazma888 »

Енни писав:Доброй ночи подскажите юрику 5% зашла валюта 20..02 продали часть валюты 21.02 а часть 15.03.16.03....как правильно посчитать единый налог? На какую дату? Когда зашла валюта ( курсу нбу) или когда продали по курсу???#wall#
20.02 считаете то что пришло по курсу НБУ 50% на текущий счет и включаете в доход
21.02 то что продали по коммерческому курсу (обязательная продажа) в доход + положительные операц. и неоперац. курсовые разницы, если такие есть
15.03 сравниваете то что получили 20.02 по курсу НБУ и включили в доход, с тем что получили 15.03 и включаете в доход положит. курс. разницу, если такая есть
16.03 аналогично как и за 15.03

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1516
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

При подаче пустого отчета в отчете нужно проставлять нули или просто подать с пустыми клеточками, или нужно ставить прочерки?

LiK@
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 04 травня 2016, 11:30
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 97 разів

Повідомлення LiK@ »

Яночка писав:При подаче пустого отчета в отчете нужно проставлять нули или просто подать с пустыми клеточками, или нужно ставить прочерки?
Прочерки, в электронном виде они автоматически уже стоят.

Відповісти

Повернутись до “3-тя група. Юридичні особи”