Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ТаТаша
Оракул
Оракул
Повідомлень: 262
З нами з: 22 січня 2013, 07:46
Дякував (ла): 613 разів
Подякували: 238 разів

Повідомлення ТаТаша »

Олег7 писав: подавал уточненку за июнь (дописал НК за май) и инспектор сказала, что воспользоваться стр 24 можно будет только когда буду сдавать деку за август...А Вы не знаете, согласно какому закону такое заполнение? почему нельзя воспользоваться сейчас? и не выгоднее ли отменить эту уточненку и поставить НК в Деке за июль?
инспектор ваш ссылается на "Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" Затверджений Наказом Мінфіна від 23.09.2014 року № 966
Поставить НК в деке за июль вы не сможете, т.к. Закон № 643 вступил в силу с дня публикации (с 29.07.2015), и он распространяется на НН с этой даты, т.е вы можете включить июльскую НН, например, в сентябрь
До этого действовали другие нормы законодательства, по которому включать НН можно через УР.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

ТаТаша писав:
Олег7 писав: подавал уточненку за июнь (дописал НК за май) и инспектор сказала, что воспользоваться стр 24 можно будет только когда буду сдавать деку за август...А Вы не знаете, согласно какому закону такое заполнение? почему нельзя воспользоваться сейчас? и не выгоднее ли отменить эту уточненку и поставить НК в Деке за июль?
инспектор ваш ссылается на "Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" Затверджений Наказом Мінфіна від 23.09.2014 року № 966
Поставить НК в деке за июль вы не сможете, т.к. Закон № 643 вступил в силу с дня публикации (с 29.07.2015), и он распространяется на НН с этой даты, т.е вы можете включить июльскую НН, например, в сентябрь
До этого действовали другие нормы законодательства, по которому включать НН можно через УР.
не згідна, закон регулює не дату виписки пн, а дату після якої такі пн можуть бути включені без уточнюючих декл

" пункт 198.6 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної".


Сергей 84
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 10 лютого 2014, 00:21
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Сергей 84 »

Коллеги подскажите пожалуйста по такой ситуации. Как известно, в начале августа произошло обнуление, после чего в течение 10 дней должно было быть зачисление накопленного отъемного остатка прошлых периодов, а именно строки 24 июньской декларации. По факту, указанное отъемное сальдо мы, например, получили 14 августа (у нас больше млн). Однако в нашем случае после подачи июньской декларации в июле месяце буквально через два дня была подана уточненка к этой декларации, которая значительно увеличила отъемное сальдо, т. е. строку 24. Однако ГФС зачислила только значение непосредственно декларации. Обращение в свою районную ФС результатов не дали, там вообще сказали, что система сейчас нормально не читает уточненки. На горячую линию ГФС пока не дозвонился. Что можно сделать в такой ситуации?

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Добрый день. Предприятие плательщик НДС не ведёт деятельности, декларация с марта не подаётся и вот сюрприз!!!! Звонит инспектор вечером 20.08.2015 и просит подать уточнёнки по всем не сданным периодам и деку за июль. Правомерно ли это? Что-то изменилось?
Уже пообещали наградить штрафами(((.
Очень прошу вашей помощи в этом вопросе.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Если у Вас дека совершенно пустая и Вы уверены, что на Вас никто ничего не зарегил- тогда- нет. Лично не сдавала пустых дек при отсутствии деятельности- пока всё нормально.

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Вчера инспектор ещё сказала, что нужно в деке за июль указать сумму переплаты по НДС.

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Уверена, что сама не выписывала накладных и нам тоже)))))

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Лёшик писав:Вчера инспектор ещё сказала, что нужно в деке за июль указать сумму переплаты по НДС.
Если у Вас есть переплата, то формально она права, за июль подавать нужно чтобы сохранить переплату.

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

Лёшик писав:Уверена, что сама не выписывала накладных и нам тоже)))))
витяги все пустые приходили?

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Вытяги???
А переплату не против подарить)))

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”