Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

Лёшик писав:Вытяги???
А переплату не против подарить)))
я ВАС не поняла(((

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

Какие вытяги? Я о них ещё не знаю ничего(((.

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

плохо. если Вы бухгалтер, то Вы должны все знать о НДС. Если с ним работаете.
Штраф за неподачу декларации огромен: первый 170, второй и последующие -1020.
здорово, правда?

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

О штрафах знаю, но т.к. разрешено не подавать пустышек по НДС, а мое ООО работать не планирует, то расслабилась и вот...
Подскажите, что это за вытяги и где их брать и зачем они нам, ведь мы не ведём деятельности с начала года???

Лёшик
Гений
Гений
Повідомлень: 391
З нами з: 22 травня 2009, 01:29
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Лёшик »

ar4ik писав:
Лёшик писав:Вчера инспектор ещё сказала, что нужно в деке за июль указать сумму переплаты по НДС.
Если у Вас есть переплата, то формально она права, за июль подавать нужно чтобы сохранить переплату.
Но, если я готова подарить эту переплату ГНИ, то можно ведь не подавать отчёт?
Что делать???

Ксения @@@
Гений
Гений
Повідомлень: 305
З нами з: 21 серпня 2015, 09:57
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ксения @@@ »

Подскажите пожалуйста!
Если я в мае зарегистрировала Н.Н не на ту сумму которую надо было, мне теперь надо сделать корректировку к этой Н.Н и подать уточненку за май месяц????

Ксения @@@
Гений
Гений
Повідомлень: 305
З нами з: 21 серпня 2015, 09:57
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ксения @@@ »

в каких Н.О мне нужно указывать эту корректировку в Н.О за май или за август?????

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Юлия Г писав:Подскажите пожалуйста,не давно работаю ещё мало опыта. В мае зарегили накладную на неплательщика, вчера узнали что плательщик ндс !Благодаря этому форуму, чуть разобралась, сделала минусовую корректировку сегодняшним числом и зарегила ,а правильную накладную выписала 05.2015(тем же числом,которая была неправильная) и также сегодня зарегила.Терзают сомнения....правильно ли я сделала.?Теперь нужно подать уточнёнку ,а где нужно указать эту минусовую корректировку?
Пожалуйста помогите#rrul#
уточнюючий+дод5
в дод5 в ряд інші ставите на мінус суму,
з ІПН сума +


Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Ксения @@@ писав:Подскажите пожалуйста!
Если я в мае зарегистрировала Н.Н не на ту сумму которую надо было, мне теперь надо сделать корректировку к этой Н.Н и подать уточненку за май месяц????
уточн за травень + дод5 ІПН з неправельним рядком на "-"
другий рядок правельний +, коригування не відображаєте


Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Юлия Г писав:
Nadiy писав:
Юлия Г писав:Подскажите пожалуйста,не давно работаю ещё мало опыта. В мае зарегили накладную на неплательщика, вчера узнали что плательщик ндс !Благодаря этому форуму, чуть разобралась, сделала минусовую корректировку сегодняшним числом и зарегила ,а правильную накладную выписала 05.2015(тем же числом,которая была неправильная) и также сегодня зарегила.Терзают сомнения....правильно ли я сделала.?Теперь нужно подать уточнёнку ,а где нужно указать эту минусовую корректировку?
Пожалуйста помогите#rrul#
уточнюючий+дод5
в дод5 в ряд інші ставите на мінус суму,
з ІПН сума +
А что в уточнёнке ставить? всё что было в деке ?
графи 4 і5 згідно декл, графа 6-по нулях


Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”