Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

Сегодня заехал в компанию, которая занимается связью для получения налоговых накладных и возникло два вопроса:
1.Накладная выписана 31.07.2013. Выходит, сегодня последний срок для ее регистрации(15 дней)?
2.К одной накладной идет корректировка. Ее отдельно вносить в реестр налоговых накладных?

Как мне можно произвести регистрацию - через ОПЗ написать тоже самое и отправить через Захист Звитности?

Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

AlonZo писав:Сегодня заехал в компанию, которая занимается связью для получения налоговых накладных и возникло два вопроса:
1.Накладная выписана 31.07.2013. Выходит, сегодня последний срок для ее регистрации(15 дней)?
2.К одной накладной идет корректировка. Ее отдельно вносить в реестр налоговых накладных?

Как мне можно произвести регистрацию - через ОПЗ написать тоже самое и отправить через Захист Звитности?
А зачем Вам регистрировать эти накладные? Их должен регистрировать поставщик. А Вы можете проверить в Едином реестре так ли это.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

AlonZo писав:Сегодня заехал в компанию, которая занимается связью для получения налоговых накладных и возникло два вопроса:
1.Накладная выписана 31.07.2013. Выходит, сегодня последний срок для ее регистрации(15 дней)?
2.К одной накладной идет корректировка. Ее отдельно вносить в реестр налоговых накладных?

Как мне можно произвести регистрацию - через ОПЗ написать тоже самое и отправить через Захист Звитности?
то ли я вопрос не поняла...
налоговые накладные в ЕРНН обязательно регистрирует ПОСТАВЩИК, да и то, только те, в которых сумма НДС больше 10т. либо же выписанные на импортный или подакцизный товар.
В Вашем случае, я понимаю, что Вы - получатель услуг связи. Вы ничего регистрировать не должны. Вы просто НН и РК заносите в реестр выданных и полученных НН, которые составляете ежемесячно и подаете вместе в декларацией в налоговую.
Accounter писав:А зачем Вам регистрировать эти накладные? Их должен регистрировать поставщик. А Вы можете проверить в Едином реестре так ли это.
думаю, что и проверять в ЕРНН нечего)))

Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

Evelina писав:
AlonZo писав:Сегодня заехал в компанию, которая занимается связью для получения налоговых накладных и возникло два вопроса:
1.Накладная выписана 31.07.2013. Выходит, сегодня последний срок для ее регистрации(15 дней)?
2.К одной накладной идет корректировка. Ее отдельно вносить в реестр налоговых накладных?

Как мне можно произвести регистрацию - через ОПЗ написать тоже самое и отправить через Захист Звитности?
то ли я вопрос не поняла...
налоговые накладные в ЕРНН обязательно регистрирует ПОСТАВЩИК, да и то, только те, в которых сумма НДС больше 10т. либо же выписанные на импортный или подакцизный товар.
В Вашем случае, я понимаю, что Вы - получатель услуг связи. Вы ничего регистрировать не должны. Вы просто НН и РК заносите в реестр выданных и полученных НН, которые составляете ежемесячно и подаете вместе в декларацией в налоговую.
Accounter писав:А зачем Вам регистрировать эти накладные? Их должен регистрировать поставщик. А Вы можете проверить в Едином реестре так ли это.
думаю, что и проверять в ЕРНН нечего)))
100% #smile3#

Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

AlonZo
Есть хорошая статья на эту тему:
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=46666

AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

Выходит, что до 20-го мне нужно будет подать отчет по НДС+реестр выданных и полученных НН? Сами накладные не отправлять вообще тогда?

И есть несколько бланков по регистрации, общую заполнять(номер 0110)?

Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

AlonZo писав:Выходит, что до 20-го мне нужно будет подать отчет по НДС+реестр выданных и полученных НН? Сами накладные не отправлять вообще тогда?

И есть несколько бланков по регистрации, общую заполнять(номер 0110)?
Да, до 20 числа каждого месяца (если Вы не поквартально отчитываетесь) необходимо подавать Декларацию по НДС+реестр выданных и полученных накладных. Накладные остаются у Вас.

Вот статья, в которой хорошо описано, как заполнять декларацию. http://taxman.org.ua/news.php?id=197

Еще загляните сюда http://blank.dtkt.ua/ Здесь есть бланки, порядок заполнения, календарь бухгалтера со сроками подачи отчетов и уплаты налогов и сборов.

AlonZo
Гений
Гений
Повідомлень: 300
З нами з: 07 травня 2012, 02:32
Дякував (ла): 182 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення AlonZo »

Братья и сестры бухгалтера, большое вам спасибо! #bye#


aLisa1910
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 553
З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
Дякував (ла): 212 разів
Подякували: 324 рази

Повідомлення aLisa1910 »

Доброе утро всем! Вчера полдня потратила на то, что бы узнать зарегистрировал поставщик НН в ЕГРНН, и получала следующий ответ:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>38714735</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>001</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>2</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>3</C_DOC_CNT>
<C_REG>22</C_REG>
<C_RAJ>25</C_RAJ>
<D_FILL>20082013</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>8</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>2225</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS></LINKED_DOCS>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>20082013</HFILL>
<HDATE>20082013</HDATE>
<HNUM>3</HNUM>
<HNUM1>3</HNUM1>
<HTIN>38714735</HTIN>
<HEMAIL>gikon_tov@ukr.net</HEMAIL>
<HKSTI>2225</HKSTI>
<HSTI>ДПI У МIС.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ</HSTI>
<HNPDV>387147322257</HNPDV>
<HNAME>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛІНВЕСТ"</HNAME>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">06082013</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG31 ROWNUM="1">110</T1RXXXXG31>
<T1RXXXXG32 ROWNUM="1"></T1RXXXXG32>
<T1RXXXXG33 ROWNUM="1"></T1RXXXXG33>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">23072013</T1RXXXXG4D>
<T1RXXXXG5S ROWNUM="1">ПН</T1RXXXXG5S>
<T1RXXXXG6 ROWNUM="1">002134422253</T1RXXXXG6>
<T1RXXXXG7 ROWNUM="1">245000.00</T1RXXXXG7>
<T1RXXXXG8S ROWNUM="1">КОМАРОВ ВАЛЕРІЙ НАРКИЗОВИЧ</T1RXXXXG8S>
</DECLARBODY>
</DECLAR>
Может кто-то знает, в чём проблема и как всё таки прочитать квитанцию?

inkognito
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3847
З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
Дякував (ла): 1843 рази
Подякували: 1936 разів

Повідомлення inkognito »

Так нет же проблем... Все понятно, как дважды два :)
Если Вы по поводу читабельности - так это вопрос к той программе, в которой формировали Запит. Туда же и Витяг должен попасть.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”