Питання по 1 ДФ

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13686
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14129 разів
Подякували: 27922 рази

Повідомлення Яков »

Я тоже не согласен с "новыми" разъяснениями!

Смысл был в чём: раньше в ЗИРе писалось так, а сейчас по-другому.
Кроме того, автор "ругаемой" статьи, которую я привёл в конце марта, до начала сдачи отчётности, - Филипповских Надежда, заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФСУ.

Ранее я заполнял во втором разделе "Военный сбор" только ту сумму, с которой удерживается НДФЛ.
За этот квартал (1-й 2016) подождал несколько дней, перезвонил на всякий случай на гор. линию, где подтвердили, что писать надо всю сумму по 1 разделу, как облагаемых НДФЛ, так и не облагаемых.
Согласен, что в ЗИРе не всегда правильные разъяснения.
Исходя из того, что за даже, если заполнить ВСЮ сумму по 1 разделу, а не только ту, которая облагается НДФЛ, - за это штрафа не будет, если сама сумма ВС указана правильно, я заполнил так, как "они" хотят сейчас (хоть это и глупо, и на мой взгляд неправильно).

Если честно, то вообще не вижу смысла обсуждать сегодня с теми, кто уже сдал отчёты за 1 квартал.
Я сторонник проводить обсуждения ДО сдачи отчётности, а не ПОСЛЕ. Поэтому не совсем понятны аргументы тех, кто сейчас начинает спорить.
Было желание пообсуждать и поспорить - до 1 апреля надо было бы высказаться#smile3#

Резюмируя я бы сказал следующее:
1. те, кто сдавал "по-старому" - нет смысла спорить о чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или нет), пересдавать не стоит, штрафов (даже, если это разъяснение правильное) не будет
2. те, кто сдал "по-новому" - нет смысла спорить чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или как и я - нет), даже, если это разъяснение окажется неправильным и его потом "спрячут", то тоже, наверно, не надо будет пересдавать, так как штрафа не должно быть.

"горячие" обсуждения нужно было бы устраивать сейчас, если бы за "не совсем то" заполнение налогоплательщики штрафовались#smile3#
А так - о чём спор?
Сдали себе и забыли и "забили".

Те, кто ещё не сдал 1-ДФ, решайте сами, каким образом заполнять раздел по военному сбору: учитывать, или не учитывать ЗИР.
Можно написать в ДФС области или Украины запрос о предоставлении налоговой консультации (хотя ответ я уже знаю: просто процитируют ЗИР и Приказ)
#smile3# #hi#
Зображення

V_A2008
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 05 листопада 2012, 04:27
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення V_A2008 »

Получается мне нужно удерживать самой НДФЛ и военный сбор, если за первый квартал я его перечислю сегодня, то еще не поздно? Заранее благодарна за ответ)

Lyudmila100
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 10 березня 2011, 12:58
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення Lyudmila100 »

Помогите с вопросом по НДФЛ и 1-Дф.ФОП на ед.налоге и наемные. Оплатила за 1 кв. на 30 грн меньше, чем начислено (игра цифр - перепутала). Оплата была в январе за три месяца наперед. Сегодня доплачу. Хотя уже была оплата за 2ой квартал, т.е. можно и позже доплатить. Но ведь в день выплаты з.п. за март 2016 этих 30 грн не хвататет (например выплата 7 апреля за март) . Написать день выплаты например 16.04.2016 (когда платила уже за апрель). А как в отчете 1-ДФ отражать "перечислено" всю положенную сумму? Когда то недоплатила 1 коп. Но была переплата и инспектор по платежам сказала (по телефону разговор был) ставить всю положенную сумму, раз есть деньги на лицевом счете. Что сейчас делать? Что посоветуете. Так не хочется заморочек. спасибо.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13686
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14129 разів
Подякували: 27922 рази

Повідомлення Яков »

V_A2008 писав:Добрый день! Просьба разъяснить по заполнению формы 1 ДФ, мы, ФЛП оплачиваем аренду физ.лицу, при этом НДФЛ и военный сбор оплачивает ФЛ (код 106) , мне в форме 1 дф в графе Нароховано податку и Перераховано податку нужно указать суммы начисленные и выплаченные, если выплачиваем налоги не мы?
Это неправильно!
НДФЛ и ВС может оплачивать и само физлицо (если Вы с ним так договорились), но от Вашего имени, так как налоговым агентом выступаете Вы (если Вы не ФЛ).
Статья 170. Особенности начисления (выплаты) и налогообложения отдельных видов доходов
170.1.4. Доходы, указанные в подпунктах 170.1.1 - 170.1.3 этого пункта, облагаются налогами налоговым агентом во время их начисления (выплаты) по ставке, определенной пунктом 167.1 статьи 167 данного Кодекса.
Поэтому, если он платитт НДФЛ и ВС от своего имени - у него будет переплата, а у Вас задолженность и штрафы.
В 1-ДФ нужно отражать и начисления и удержания НДФЛ и ВС, а также перечисление в бюджет должно быть от имени налогового агента-арендатора
Зображення

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2543
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2145 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

cometa писав:
FyDD писав:бесплатный семинао от НИБУ https://www.youtube.com/watch?v=2qXy1NaBst4
время примерно 1-45 от начала
там сказали по Воен.сбору показывать всю сумму, а не только ту с которой удерживается
Любят консультанты тень на плетень навести. Очень многие проблемы из ничего они же и создают.
Так ведь НИБУ , Бухгалтер 911, это все от издания Фактор. Вот они то и замутили эту хрень. А, ЗИР как цитировал тупо Порядок 4, так и продолжает его цитировать, один к одному.
А, статья в Интерактивной бухгалтерии и Баланс возражают против такого заполнения раздела 2 в отчёте по 1-ДФ.
Пока не будет конкретного разъяснения от ДФС с примерами заполнения, так и будет каждый прав по своему.

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

1ДФ
Яков писав:Я тоже не согласен с "новыми" разъяснениями!

Смысл был в чём: раньше в ЗИРе писалось так, а сейчас по-другому.
Кроме того, автор "ругаемой" статьи, которую я привёл в конце марта, до начала сдачи отчётности, - Филипповских Надежда, заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФСУ.

Ранее я заполнял во втором разделе "Военный сбор" только ту сумму, с которой удерживается НДФЛ.
За этот квартал (1-й 2016) подождал несколько дней, перезвонил на всякий случай на гор. линию, где подтвердили, что писать надо всю сумму по 1 разделу, как облагаемых НДФЛ, так и не облагаемых.
Согласен, что в ЗИРе не всегда правильные разъяснения.
Исходя из того, что за даже, если заполнить ВСЮ сумму по 1 разделу, а не только ту, которая облагается НДФЛ, - за это штрафа не будет, если сама сумма ВС указана правильно, я заполнил так, как "они" хотят сейчас (хоть это и глупо, и на мой взгляд неправильно).

Если честно, то вообще не вижу смысла обсуждать сегодня с теми, кто уже сдал отчёты за 1 квартал.
Я сторонник проводить обсуждения ДО сдачи отчётности, а не ПОСЛЕ. Поэтому не совсем понятны аргументы тех, кто сейчас начинает спорить.
Было желание пообсуждать и поспорить - до 1 апреля надо было бы высказаться#smile3#

Резюмируя я бы сказал следующее:
1. те, кто сдавал "по-старому" - нет смысла спорить о чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или нет), пересдавать не стоит, штрафов (даже, если это разъяснение правильное) не будет
2. те, кто сдал "по-новому" - нет смысла спорить чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или как и я - нет), даже, если это разъяснение окажется неправильным и его потом "спрячут", то тоже, наверно, не надо будет пересдавать, так как штрафа не должно быть.

"горячие" обсуждения нужно было бы устраивать сейчас, если бы за "не совсем то" заполнение налогоплательщики штрафовались#smile3#
А так - о чём спор?
Сдали себе и забыли и "забили".

Те, кто ещё не сдал 1-ДФ, решайте сами, каким образом заполнять раздел по военному сбору: учитывать, или не учитывать ЗИР.
Можно написать в ДФС области или Украины запрос о предоставлении налоговой консультации (хотя ответ я уже знаю: просто процитируют ЗИР и Приказ)
#smile3# #hi#
Яков, я із тих, хто половину здав по-старому, і після того взнав що "во оно как", і тепер у мене дилема: барабанити решту звітів по-старому чи робити по-новому.
Анекдот в тему
Свідки Єгови стали свідами ДТП. Тепер у них дилема: залишатися свідками Єгови чи ставати свідками ДТП.
П.С. Прошу вибачення зразу у тих, чиї релігійні переконання я зачіпаю цим анекдотом. Без злого умислу то роблю.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Только что звонила на горячую линию "Дебет-кредит" по поводу спорного вопроса. Ответ-отражаем только те доходы, с которых удерживается ВС.

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Яков писав:Я тоже не согласен с "новыми" разъяснениями!

Смысл был в чём: раньше в ЗИРе писалось так, а сейчас по-другому.
Кроме того, автор "ругаемой" статьи, которую я привёл в конце марта, до начала сдачи отчётности, - Филипповских Надежда, заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФСУ.

Ранее я заполнял во втором разделе "Военный сбор" только ту сумму, с которой удерживается НДФЛ.
За этот квартал (1-й 2016) подождал несколько дней, перезвонил на всякий случай на гор. линию, где подтвердили, что писать надо всю сумму по 1 разделу, как облагаемых НДФЛ, так и не облагаемых.
Согласен, что в ЗИРе не всегда правильные разъяснения.
Исходя из того, что за даже, если заполнить ВСЮ сумму по 1 разделу, а не только ту, которая облагается НДФЛ, - за это штрафа не будет, если сама сумма ВС указана правильно, я заполнил так, как "они" хотят сейчас (хоть это и глупо, и на мой взгляд неправильно).

Если честно, то вообще не вижу смысла обсуждать сегодня с теми, кто уже сдал отчёты за 1 квартал.
Я сторонник проводить обсуждения ДО сдачи отчётности, а не ПОСЛЕ. Поэтому не совсем понятны аргументы тех, кто сейчас начинает спорить.
Было желание пообсуждать и поспорить - до 1 апреля надо было бы высказаться#smile3#

Резюмируя я бы сказал следующее:
1. те, кто сдавал "по-старому" - нет смысла спорить о чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или нет), пересдавать не стоит, штрафов (даже, если это разъяснение правильное) не будет
2. те, кто сдал "по-новому" - нет смысла спорить чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или как и я - нет), даже, если это разъяснение окажется неправильным и его потом "спрячут", то тоже, наверно, не надо будет пересдавать, так как штрафа не должно быть.

"горячие" обсуждения нужно было бы устраивать сейчас, если бы за "не совсем то" заполнение налогоплательщики штрафовались#smile3#
А так - о чём спор?
Сдали себе и забыли и "забили".

Те, кто ещё не сдал 1-ДФ, решайте сами, каким образом заполнять раздел по военному сбору: учитывать, или не учитывать ЗИР.
Можно написать в ДФС области или Украины запрос о предоставлении налоговой консультации (хотя ответ я уже знаю: просто процитируют ЗИР и Приказ)
#smile3# #hi#
СПАСИБО за такой подробный ответ-совет !!! Я сомневалась сдавать ли "Звітну нову". т.к. сдала "по старому". Прочитав Ваше мнение для себя решила как в рекламе : "Взула і забула". Сдала и сдала. Спасибо еще раз!

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Скрытый текст
Яков писав:Я тоже не согласен с "новыми" разъяснениями!

Смысл был в чём: раньше в ЗИРе писалось так, а сейчас по-другому.
Кроме того, автор "ругаемой" статьи, которую я привёл в конце марта, до начала сдачи отчётности, - Филипповских Надежда, заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФСУ.

Ранее я заполнял во втором разделе "Военный сбор" только ту сумму, с которой удерживается НДФЛ.
За этот квартал (1-й 2016) подождал несколько дней, перезвонил на всякий случай на гор. линию, где подтвердили, что писать надо всю сумму по 1 разделу, как облагаемых НДФЛ, так и не облагаемых.
Согласен, что в ЗИРе не всегда правильные разъяснения.
Исходя из того, что за даже, если заполнить ВСЮ сумму по 1 разделу, а не только ту, которая облагается НДФЛ, - за это штрафа не будет, если сама сумма ВС указана правильно, я заполнил так, как "они" хотят сейчас (хоть это и глупо, и на мой взгляд неправильно).

Если честно, то вообще не вижу смысла обсуждать сегодня с теми, кто уже сдал отчёты за 1 квартал.
Я сторонник проводить обсуждения ДО сдачи отчётности, а не ПОСЛЕ. Поэтому не совсем понятны аргументы тех, кто сейчас начинает спорить.
Было желание пообсуждать и поспорить - до 1 апреля надо было бы высказаться#smile3#

Резюмируя я бы сказал следующее:
1. те, кто сдавал "по-старому" - нет смысла спорить о чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или нет), пересдавать не стоит, штрафов (даже, если это разъяснение правильное) не будет
2. те, кто сдал "по-новому" - нет смысла спорить чём-то (согласны вы с этим разъяснением, или как и я - нет), даже, если это разъяснение окажется неправильным и его потом "спрячут", то тоже, наверно, не надо будет пересдавать, так как штрафа не должно быть.

"горячие" обсуждения нужно было бы устраивать сейчас, если бы за "не совсем то" заполнение налогоплательщики штрафовались#smile3#
А так - о чём спор?
Сдали себе и забыли и "забили".

Те, кто ещё не сдал 1-ДФ, решайте сами, каким образом заполнять раздел по военному сбору: учитывать, или не учитывать ЗИР.
Можно написать в ДФС области или Украины запрос о предоставлении налоговой консультации (хотя ответ я уже знаю: просто процитируют ЗИР и Приказ)
#smile3# #hi#
Не согласна с Вами по поводу споров, что нужно было это делать до 1 апреля. Объясню почему.
Не все подписчики выписывают издания Фактора, я например подписчик других изданий о чем выше писала, и они так не утверждали, к сожалению, а может и к счастью. Я спала спокойно, сдала 1-ДФ, по старому, по всем фирмам. И вот 15.04.2016г, я слушаю вебинар от этого самого издательства Фактор, в котором, уважаемый всеми бухгалтерами без сомнения лектор, говорит об этих якобы изменениях, ссылаясь лишь на ЗИР. И при этом говорят, "Да, штрафа за указание/не указание суммы необлагаемой военным сбором не будет, НО, может быть штраф за неправильное заполнение отчета" (!!!).
Вот именно поэтому, уважаемый Яков, здесь и сейчас состоялся весь этот спор. При всем моем уважении ко всем форумчанам. Извините, если что не так.

Только что прочитала в новостной ленте Дт-Кт - Заполнение и подача формы №1ДФ: вебинар от налоговиков - вебинар состоится 21.04.2016, послушаем что ГНИ Черкасс скажет по этому вопросу https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/38376

Lyudmila100
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 10 березня 2011, 12:58
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення Lyudmila100 »

Повторю вопрос
Помогите с вопросом по НДФЛ и 1-Дф.ФОП на ед.налоге и наемные. Оплатила за 1 кв. на 30 грн меньше, чем начислено (игра цифр - перепутала). Оплата была в январе за три месяца наперед. Сегодня доплачу. Хотя уже была оплата за 2ой квартал, т.е. можно и позже доплатить. Но ведь в день выплаты з.п. за март 2016 этих 30 грн не хвататет (например выплата 7 апреля за март) . Написать день выплаты например 16.04.2016 (когда платила уже за апрель). А как в отчете 1-ДФ отражать "перечислено" всю положенную сумму?
Позвонила на горячую линию. Несколько раз переадресовали, а потом сказали, что нужно эти 30 грн показывать во 2 ом квартале как оплату. А в этом получается меньше заплатила (так ведь и есть) Если зарплата за март до 7 числа включительно, то показывать в 1ДФ в !ом квартале, если позже, то показывать во 2ом квартале. Это объяснили на горячей линии.
Не хочется так делать.Можте есть другой выход?
Например. Если не доплатила. То согласно ст.168 НКУ штраф 25% (сейчас копаюсь, может это уже устарело - давно не сталкивалась).Я доплачу. И пеня набегает небольшая. Или нужно платить с отдельной формулировкой. И какой штраф - будет ли 510 грн. Или другой. спасибо.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”