1 с 8.2

Продукти компанії 1С
Creative
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 21 вересня 2015, 17:36
Подякували: 6 разів

Повідомлення Creative »

Елена_П писав:Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался на практике. Была продажа товара в марте, покупатель половину оплатил, а за вторую половину в этом месяце договорились, что продаем дешевле. Каким документом провести уменьшение цены в 1С 8.2 (БУ) ? Пробовала документ "Корректировка долга: Изменение(формирование)задолженности", но там с минусом не получается ввести, только с плюсом. Хочется корректно чтобы НДС тоже отсторнировался вместе с уменьшением задолженности.
Добрый день. Мне кажется, что нужно все же воспользоваться "Корректировкой долга" (Изменение(формирование) задолженности). Только вводить не дебиторскую задолженность с минусом, а кредиторскую с плюсом в корреспонденции с 704 счетом. В ПСбУ 16 "Доход" сказано, что "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
Конечно, здесь не сказано об изменении суммы компенсации, но по моему мнению, это будет корректно. Только вид расчета в строке поставьте "возврат", чтобы корректно отразилась проводка по НДС.
Ну, а об оформлении Приложении 2 к НН Вы знаете.

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Спасибо за ответы, действительно с 704 счетом сейчас попробовала, откорректировался НДС, а то я с 702 делала и проводка не формировалась на сторно по НДС. По регистрам проверила, все везде корректно провелось.
У меня ситуация конечно осложняется еще тем, что цена снижается ниже цены покупки, и мы на это идем, чтобы не понести убыток на всю сумму товара, а согласны уже на часть НДС, тут еще надо самому себе НН выписать на сумму ниже себестоимости. А вернуть часть товара и снова отгрузить, то у покупателя не хватает лимита на регистрацию большого минуса, а у меня нет тоже сейчас возможности выписать НН заново, и ждать от них РК неизвестно сколько.

Иго
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 22 грудня 2014, 13:43
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Иго »

Подскажите пожалуйста, как правильно в программе 1с 8.2 перевести валюту учета с гривен на рубли? Очень срочно надо.


vlsv
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 26 серпня 2015, 12:24
Подякували: 18 разів

Повідомлення vlsv »

Иго писав:Подскажите пожалуйста, как правильно в программе 1с 8.2 перевести валюту учета с гривен на рубли? Очень срочно надо.
Стандартными средствами никак. Причем в программе сделанно чтобы нельзя было изменить валюту регламентного и управленческокго учета, если есть введенные документы.

Наверное создать новую базу без документов.

Катя К
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 18 серпня 2015, 12:20
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Катя К »

ДОброго дня ! Пыдскажыть мены як офрмити оплату засновнком за своъ кошти сплати в бюджет ПДВ !
1Авансовий звыт ы прикрыпляю чек на оплату ПДВ та Комісії банку за цей платіж. А як авансовий в 1С8 зробити ?? вономені не проводить, пише ошибка метаданих. Хто як робить таке. Бо в мене перше працівники щось оплачують , а потім я оформляю авансовий і колись їм повертають згідно авансового . в 1с 7 в мене виходило, а тут аж ніяк не можу розібратись, щей непроведений документ зараза на друк не хоче формувати, щоб хоч подивитись що я там назаповняла. ДОпоможіть ! ДЯкую.

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Где и как в 1С 8.2 можно закрепить инвентарный номер за МНМА?

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Oska1302 писав:Где и как в 1С 8.2 можно закрепить инвентарный номер за МНМА?
Документом "Ввод в эксплуатацию"

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Елена_П писав:
Oska1302 писав:Где и как в 1С 8.2 можно закрепить инвентарный номер за МНМА?
Документом "Ввод в эксплуатацию"
не вижу в нем необходимиого поля((( или может прям в названии добавлять?

filin
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 11 грудня 2014, 13:42
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 71 раз

Повідомлення filin »

Oska1302 писав:
Елена_П писав:
Oska1302 писав:Где и как в 1С 8.2 можно закрепить инвентарный номер за МНМА?
Документом "Ввод в эксплуатацию"
не вижу в нем необходимиого поля((( или может прям в названии добавлять?
Почитайте, например, здесь http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=19954

sllena19
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення sllena19 »

Подскажите, как исправить
1. В ОСВ по сч.6442 выдает по поставщику Сальдо: Док. расч "Счет" сумма "-1000", и Док.расч. ПП - "1000".
Сальдо конечного нет, но в то же время светятся эти суммы. Напрягает

2. По некоторым поставщикам при поступлении товаров (второе событие) формирует 6442 - 631, а д.б. 6441 - 631. Порядок соблюдаю: счет - ПП - Рег НН - Пост товара. Всех поставщиков оформляю в программе одинаково, но вот по отдельным выдает такое, поэтому приходится применять ручную корректировку


Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”