Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1462
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 899 разів
Подякували: 620 разів

Повідомлення zoltan »

olgarud писав:
27 лютого 2025, 11:29
STO Iryna писав:
21 лютого 2025, 14:44
olgarud писав:
21 лютого 2025, 11:48

Спробувала сьогодня 21.02.25 подати Уточнюючу, Кв.2 НЕ ПРИЙНЯТО.[J0500110] Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки виявлено недостовірність значень
обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду, що
уточнюється (за відповідний звітний (податковий) період не
подано звітну (звітну нову) податкову декларацію). Перевірено на
підставі п. 49.3 ст. 49, п.п. 208-1.8.1 п. 208-1.8 ст. 208-1
Податкового кодексу України.
Державна податкова служба України

:x Це моя 3 спроба з 08.02.25. Я так розумію, що програмне забезпечення податківців досі НЕ ПРАЦЮЄ при поданні Уточнюючих розрахунків!!!
я дкмаю да, я тоже вчера не могла подать, может чуть позже они как-то отрегулируют этот процесс
26.02.25, нарешті :g_crazy: , Уточнюючий розрахунок за Липень 2024 ПРИЙНЯТИЙ.
Податкова налаштувала програмне забезпечення :D
Це пенсійний доробив програму,а не податкова,привикли все на податкову валити

STO Iryna
Гений
Гений
Повідомлень: 373
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 119 разів

Повідомлення STO Iryna »

olgarud писав:
27 лютого 2025, 11:29
STO Iryna писав:
21 лютого 2025, 14:44
olgarud писав:
21 лютого 2025, 11:48

Спробувала сьогодня 21.02.25 подати Уточнюючу, Кв.2 НЕ ПРИЙНЯТО.[J0500110] Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки виявлено недостовірність значень
обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду, що
уточнюється (за відповідний звітний (податковий) період не
подано звітну (звітну нову) податкову декларацію). Перевірено на
підставі п. 49.3 ст. 49, п.п. 208-1.8.1 п. 208-1.8 ст. 208-1
Податкового кодексу України.
Державна податкова служба України

:x Це моя 3 спроба з 08.02.25. Я так розумію, що програмне забезпечення податківців досі НЕ ПРАЦЮЄ при поданні Уточнюючих розрахунків!!!
я дкмаю да, я тоже вчера не могла подать, может чуть позже они как-то отрегулируют этот процесс
26.02.25, нарешті :g_crazy: , Уточнюючий розрахунок за Липень 2024 ПРИЙНЯТИЙ.
Податкова налаштувала програмне забезпечення :D
ура ура будем пробовать

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

zoltan писав:
27 лютого 2025, 11:53
Це пенсійний доробив програму,а не податкова,привикли все на податкову валити
А шо, же й побазікати не можна ? :g_impossible: :g_in_dreams:

LinNata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 07 вересня 2022, 09:50
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення LinNata »

Доброго дня. Якщо я за 4кв 2024 у грудні не розписала відпустку на 62 дня (провела всю суму за січень, замість січень 31, лютий 28 та березень 3 дні), треба подавати уточнюючий?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13845
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одеса
Дякував (ла): 14220 разів
Подякували: 28050 разів

Повідомлення Яков »

LinNata писав:
24 березня 2025, 13:20
Доброго дня. Якщо я за 4кв 2024 у грудні не розписала відпустку на 62 дня (провела всю суму за січень, замість січень 31, лютий 28 та березень 3 дні), треба подавати уточнюючий?
так, треба уточнити
Зображення

BuhNewbie
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 12 вересня 2022, 10:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення BuhNewbie »

Добрий день!
Така ситуація: працівник був у березні на лікарняному 5 днів, зарплату за відпрацьований час і лікарняні йому ми нарахували і виплатили правильно, але у звіті показали так, наче він відпрацював повний місяць без лікарняних. Виходить, що завищили суму зарплати у звіті та не відобразили лікарняні. Допоможіть, будь ласка, розібратися з алгоритмом Уточнюючих.
Умовно: у звіті показали 8500 з кодом 1, а мали показати 6000 з кодом 1, 1000 з кодом 29, і ще доплату до мінімальної бази 1000.
Я маю створити новий рядок з ознакою 0 та з кодом 3 на суму 1500 (різниця між неправильними показаними 8500 і фактично нарахованими 6000+1000), відправити, отримати квитанцію 2, і потім зробити ще одну уточнюючу, де тепер з ознакою 1 показати 7000 грн, а з ознакою 0 три рядки: 6000 з кодом 1, 1000 з кодом 29 та 1000 з кодом з кодом 29 і типом нарахування 13?
Чи можна в одному уточнюючому все одразу показати?
І як правильно заповнити головний документ у такому випадку?

Інна123
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 14 квітня 2021, 10:10
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Інна123 »

Доброго дня. Підкажіть , будь ласка, як у електронному кабінеті вірно подати уточнений додаток Д1, у звітному не поставили ознаку трудової книжки. Роблю два рядка , дублюю рядок як у звітному із сумами та в графі 25 ставлю 1-невірно та другий заповняю як вірно з ознакою 0- вірно, всього нараховано суми зробітку і ЄСВ чомусь подвоються. Як я розумію всього повинно дорівнювати 0. Чи я помиляюсь?

LinNata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 100
З нами з: 07 вересня 2022, 09:50
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення LinNata »

Доброго дня. Підкажіть будь ласка... Заповнюю уточнюючий по ЄСВ. Треба донарахувати ЕСВ.
Заповнюю :
графа 8 - 1
графа 9 - 2
графа 10 - місяць та рік
и т.д.

графа 18 - різниця, яку донараховую
графа 20 - есв з графи 18.

у Розрахунку строка 4,1 - есв з донарахованої суми.

При зберіганні видає помилку
J0500110 ^R01051G3[0] Якщо ряд. 4 гр. 1 розд. І заповнено, то має бути заповнено ряд. 5.1 гр. 1 розд. І
J0510110 ^T1RXXXXG20[1] к.20 = к.17 * 22%, або * (8,41% для 2, 32, 36, 43 категорій ЗО; 5,3% - 27, 30, 37, 38, 41, 44 категорій ЗО; 5,5% - 28, 39, 45 категорій ЗО; сума не розраховується(заповнюється самостійно) для 15, 19, 22, 40 категорій ЗО) з 2016 року або к.18 * 22%, для категорій у яких розмір єдиного внеску = 22%, якщо Код типу нарахувань = 13 та є Ознака наявності трудової книжки

Що де ставлю не так? :dash: :dash: :dash:

Alfa
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 27 січня 2011, 06:33
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Alfa »

Добрий день, у квітні помилково в додатку 1 вказала замість працюючого працівника - звільненого (однакові прізвища: батько звільнився з виходом на пенсію, а син працює). Як правильно виправити цю помилку в уточнюючому звіті? Дякую!

Ніколь
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 20 жовтня 2021, 13:49
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 55 разів

Повідомлення Ніколь »

Alfa писав:
23 червня 2025, 11:00
Добрий день, у квітні помилково в додатку 1 вказала замість працюючого працівника - звільненого (однакові прізвища: батько звільнився з виходом на пенсію, а син працює). Як правильно виправити цю помилку в уточнюючому звіті? Дякую!
Звіт створюєте уточнюючий на основі звіту за квітень
Через ознаку 0,1.
Вказуєте 1 -рядок на вилучення і потім 0- на введення у графі 25 додатку 1

Коригуємо Об’єднаний звіт: ситуації з практики

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”