Це пенсійний доробив програму,а не податкова,привикли все на податкову валитиolgarud писав: ↑27 лютого 2025, 11:2926.02.25, нарештіSTO Iryna писав: ↑21 лютого 2025, 14:44я дкмаю да, я тоже вчера не могла подать, может чуть позже они как-то отрегулируют этот процессolgarud писав: ↑21 лютого 2025, 11:48
Спробувала сьогодня 21.02.25 подати Уточнюючу, Кв.2 НЕ ПРИЙНЯТО.[J0500110] Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки виявлено недостовірність значень
обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду, що
уточнюється (за відповідний звітний (податковий) період не
подано звітну (звітну нову) податкову декларацію). Перевірено на
підставі п. 49.3 ст. 49, п.п. 208-1.8.1 п. 208-1.8 ст. 208-1
Податкового кодексу України.
Державна податкова служба України
Це моя 3 спроба з 08.02.25. Я так розумію, що програмне забезпечення податківців досі НЕ ПРАЦЮЄ при поданні Уточнюючих розрахунків!!!
, Уточнюючий розрахунок за Липень 2024 ПРИЙНЯТИЙ.
Податкова налаштувала програмне забезпечення![]()
Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 899 разів
- Подякували: 620 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 373
- З нами з: 05 червня 2020, 17:35
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 119 разів
ура ура будем пробоватьolgarud писав: ↑27 лютого 2025, 11:2926.02.25, нарештіSTO Iryna писав: ↑21 лютого 2025, 14:44я дкмаю да, я тоже вчера не могла подать, может чуть позже они как-то отрегулируют этот процессolgarud писав: ↑21 лютого 2025, 11:48
Спробувала сьогодня 21.02.25 подати Уточнюючу, Кв.2 НЕ ПРИЙНЯТО.[J0500110] Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки виявлено недостовірність значень
обов’язкового реквізиту щодо звітного (податкового) періоду, що
уточнюється (за відповідний звітний (податковий) період не
подано звітну (звітну нову) податкову декларацію). Перевірено на
підставі п. 49.3 ст. 49, п.п. 208-1.8.1 п. 208-1.8 ст. 208-1
Податкового кодексу України.
Державна податкова служба України
Це моя 3 спроба з 08.02.25. Я так розумію, що програмне забезпечення податківців досі НЕ ПРАЦЮЄ при поданні Уточнюючих розрахунків!!!
, Уточнюючий розрахунок за Липень 2024 ПРИЙНЯТИЙ.
Податкова налаштувала програмне забезпечення![]()
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18887
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2114 разів
- Подякували: 10409 разів
А шо, же й побазікати не можна ?


- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13845
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14220 разів
- Подякували: 28050 разів
так, треба уточнити

-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 12 вересня 2022, 10:39
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 15 разів
Добрий день!
Така ситуація: працівник був у березні на лікарняному 5 днів, зарплату за відпрацьований час і лікарняні йому ми нарахували і виплатили правильно, але у звіті показали так, наче він відпрацював повний місяць без лікарняних. Виходить, що завищили суму зарплати у звіті та не відобразили лікарняні. Допоможіть, будь ласка, розібратися з алгоритмом Уточнюючих.
Умовно: у звіті показали 8500 з кодом 1, а мали показати 6000 з кодом 1, 1000 з кодом 29, і ще доплату до мінімальної бази 1000.
Я маю створити новий рядок з ознакою 0 та з кодом 3 на суму 1500 (різниця між неправильними показаними 8500 і фактично нарахованими 6000+1000), відправити, отримати квитанцію 2, і потім зробити ще одну уточнюючу, де тепер з ознакою 1 показати 7000 грн, а з ознакою 0 три рядки: 6000 з кодом 1, 1000 з кодом 29 та 1000 з кодом з кодом 29 і типом нарахування 13?
Чи можна в одному уточнюючому все одразу показати?
І як правильно заповнити головний документ у такому випадку?
Така ситуація: працівник був у березні на лікарняному 5 днів, зарплату за відпрацьований час і лікарняні йому ми нарахували і виплатили правильно, але у звіті показали так, наче він відпрацював повний місяць без лікарняних. Виходить, що завищили суму зарплати у звіті та не відобразили лікарняні. Допоможіть, будь ласка, розібратися з алгоритмом Уточнюючих.
Умовно: у звіті показали 8500 з кодом 1, а мали показати 6000 з кодом 1, 1000 з кодом 29, і ще доплату до мінімальної бази 1000.
Я маю створити новий рядок з ознакою 0 та з кодом 3 на суму 1500 (різниця між неправильними показаними 8500 і фактично нарахованими 6000+1000), відправити, отримати квитанцію 2, і потім зробити ще одну уточнюючу, де тепер з ознакою 1 показати 7000 грн, а з ознакою 0 три рядки: 6000 з кодом 1, 1000 з кодом 29 та 1000 з кодом з кодом 29 і типом нарахування 13?
Чи можна в одному уточнюючому все одразу показати?
І як правильно заповнити головний документ у такому випадку?
-
- Профи
- Повідомлень: 46
- З нами з: 14 квітня 2021, 10:10
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 1 раз
Доброго дня. Підкажіть , будь ласка, як у електронному кабінеті вірно подати уточнений додаток Д1, у звітному не поставили ознаку трудової книжки. Роблю два рядка , дублюю рядок як у звітному із сумами та в графі 25 ставлю 1-невірно та другий заповняю як вірно з ознакою 0- вірно, всього нараховано суми зробітку і ЄСВ чомусь подвоються. Як я розумію всього повинно дорівнювати 0. Чи я помиляюсь?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 100
- З нами з: 07 вересня 2022, 09:50
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 4 рази
Доброго дня. Підкажіть будь ласка... Заповнюю уточнюючий по ЄСВ. Треба донарахувати ЕСВ.
Заповнюю :
графа 8 - 1
графа 9 - 2
графа 10 - місяць та рік
и т.д.
графа 18 - різниця, яку донараховую
графа 20 - есв з графи 18.
у Розрахунку строка 4,1 - есв з донарахованої суми.
При зберіганні видає помилку
J0500110 ^R01051G3[0] Якщо ряд. 4 гр. 1 розд. І заповнено, то має бути заповнено ряд. 5.1 гр. 1 розд. І
J0510110 ^T1RXXXXG20[1] к.20 = к.17 * 22%, або * (8,41% для 2, 32, 36, 43 категорій ЗО; 5,3% - 27, 30, 37, 38, 41, 44 категорій ЗО; 5,5% - 28, 39, 45 категорій ЗО; сума не розраховується(заповнюється самостійно) для 15, 19, 22, 40 категорій ЗО) з 2016 року або к.18 * 22%, для категорій у яких розмір єдиного внеску = 22%, якщо Код типу нарахувань = 13 та є Ознака наявності трудової книжки
Що де ставлю не так?

Заповнюю :
графа 8 - 1
графа 9 - 2
графа 10 - місяць та рік
и т.д.
графа 18 - різниця, яку донараховую
графа 20 - есв з графи 18.
у Розрахунку строка 4,1 - есв з донарахованої суми.
При зберіганні видає помилку
J0500110 ^R01051G3[0] Якщо ряд. 4 гр. 1 розд. І заповнено, то має бути заповнено ряд. 5.1 гр. 1 розд. І
J0510110 ^T1RXXXXG20[1] к.20 = к.17 * 22%, або * (8,41% для 2, 32, 36, 43 категорій ЗО; 5,3% - 27, 30, 37, 38, 41, 44 категорій ЗО; 5,5% - 28, 39, 45 категорій ЗО; сума не розраховується(заповнюється самостійно) для 15, 19, 22, 40 категорій ЗО) з 2016 року або к.18 * 22%, для категорій у яких розмір єдиного внеску = 22%, якщо Код типу нарахувань = 13 та є Ознака наявності трудової книжки
Що де ставлю не так?



-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 27 січня 2011, 06:33
- Дякував (ла): 47 разів
- Подякували: 6 разів
Добрий день, у квітні помилково в додатку 1 вказала замість працюючого працівника - звільненого (однакові прізвища: батько звільнився з виходом на пенсію, а син працює). Як правильно виправити цю помилку в уточнюючому звіті? Дякую!
-
- Гуру
- Повідомлень: 89
- З нами з: 20 жовтня 2021, 13:49
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 55 разів
Звіт створюєте уточнюючий на основі звіту за квітень
Через ознаку 0,1.
Вказуєте 1 -рядок на вилучення і потім 0- на введення у графі 25 додатку 1