НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ

инспектор
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 684
З нами з: 16 лютого 2011, 14:33
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення инспектор »

Irinka.feo писав:
Alexoil писав:Оказывается, авансы 2011 года - это просто предоплата. И, если указать их в додатке 7, в начисление идет сумма, уменьшенная на сумму этих авансовых платежей. И теперь на счете у меня они так и висят переплатой по налогу. А вот когда будем сдавать декларацию за 2012г., авансовые платежи, которые мы сейчас рассчитали в стр. 08 дод. 7, пойдут в начисление, будут показаны в стр. 06 и все правильно закроется. Объясняю, как могу. В общем, я так понимаю, что инструкция по заполнению отчета и то, как он на самом деле садится на лицевом счете - это две большие разницы.
Что-то я вообще ничего не понимаю.
Ведь вполне логично, что к начислению обязательств идет сумма из стр.3 дод.7, стр.6 просто отражает сумму уплаченных авансов, а стр.7 называется "Розрахунки с бюджетом", т.е. там мы показываем кто, кому остался должен в результате всех начислений и уплаты авансов.
В том то и дело ,что многие ФЛП не начислили себе авансовые платежи на 2011год. Например на 2011 год надо было начислить и уплатить 400 грн. авансовых платежей., но ФЛП не начислил их а просто оплатил. В карточке на 01.01.2012 г. получается переплата в сумме 400грн.(а должна быть 0) За 2011год ФЛП подает декларацию и указывает в додатке 7 р.6 уплату 400грн, при этом р. 05=0, тогда р.07.02.=400грн.. рядок 07.02 переносится в декларацию и в карточке проходит начисиление -400грн(сумма подлежит возврату с бюджета) и того в карточке получается переплата в сумме 800грн., а должна была быть переплата только 400грн.

Irinka.feo
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 16 лютого 2011, 03:35
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Irinka.feo »

Нет, ну а кто виноват, что в ГНИ начисления по лицевому счету проходят через задний проход?
Я, например, в 2010 не работала, естественно авансов на 2011 не начисляла, но все равно платили, чтобы к концу года меньше задолженность была. А кто мне это запрещает?
Значит я не должна была в стр.6 ставить сумму авансов что ли? И подарить их бюджету? Ведь стр.6 называется "Сумма авансовых платежей уплаченных на протяжении отчетного периода", а не "Сумма авансовых платежей начисленных на протяжении отчетного периода"
Мне кажется, что в процессе начислений по лицевому счету что-то еще не доработано

инспектор
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 684
З нами з: 16 лютого 2011, 14:33
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення инспектор »

Irinka.feo писав:Нет, ну а кто виноват, что в ГНИ начисления по лицевому счету проходят через задний проход?
Я, например, в 2010 не работала, естественно авансов на 2011 не начисляла, но все равно платили, чтобы к концу года меньше задолженность была. А кто мне это запрещает?
Значит я не должна была в стр.6 ставить сумму авансов что ли? И подарить их бюджету? Ведь стр.6 называется "Сумма авансовых платежей уплаченных на протяжении отчетного периода", а не "Сумма авансовых платежей начисленных на протяжении отчетного периода"
Мне кажется, что в процессе начислений по лицевому счету что-то еще не доработано
Раньше налоговые начисляли авансовые платежи, а с 2011 года плательщики должны были начислить самостоятельно. Вся проблема в том, что никто не знал где их указывать в декларацию, да и навряд ли знали что надо делать это самостоятельно. А объяснение пришло 09.02.2011года, ну как обычно, когда почти все отчитались. Мы уже обсуждали что декларация где то не доработанная, впрочем как и все законодательство у нас..

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18794
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10345 разів

Повідомлення Popen »

инспектор писав:Раньше налоговые начисляли авансовые платежи, а с 2011 года плательщики должны были начислить самостоятельно. Вся проблема в том, что никто не знал где их указывать в декларацию, да и навряд ли знали что надо делать это самостоятельно. А объяснение пришло 09.02.2011года, ну как обычно, когда почти все отчитались. Мы уже обсуждали что декларация где то не доработанная, впрочем как и все законодательство у нас..
Уважаемый Испектор:
1. ЧТО вы подразумеваете под термином "начисление" ?
2. Что вы подразумеваете под "объяснение пришло 09.02.2011года" ?
Далее... В соответствии со ст.177 НКУ никто не обязывает ФОПа производить какие-то начисления. его обязывают "177.5.1. Авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц рассчитываются предпринимателем самостоятельно, но не менее 100 процентов годовой суммы налога по налогооблагаемому доходу за прошлый год (в сопоставимых условиях), и уплачиваются в бюджет по 25 процентов ежеквартально (до 15 марта, до 15 мая, до 15 августа и до 15 ноября)."
Проанализировав всю эту "задницу" (мои авансы, почему-то попавшие в переплату) позволю себе несколько умозаключений:
1. Вопрос: что я сделал всуперечь ст.177 ? Мой ответ: НИЧЕГО!!!
2. Может быть есть смысл написать в ГНИ письмо (примерно, такого содержания)... Мол, прошу сумму моих авансов, упл.мною в соотв. с п.177.5.1 зачесть в погашение моих налог.обязательств за 2011г.

Лилия-НИКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3873
З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
Дякував (ла): 968 разів
Подякували: 2125 разів

Повідомлення Лилия-НИКА »

popen, приведите пож. пример - как Вы заполнили строки прилож.7 к деке ( и делали ли Вы уплату авансов в 2011г. - например у меня не платились авансы, хоты были расчитаны согл.декл.за 2010год потому что платился торг.патент) )? Хочется понять суть.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18794
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10345 разів

Повідомлення Popen »

Лилия-НИКА писав:popen, приведите пож. пример - как Вы заполнили строки прилож.7 к деке? Хочется понять суть.
Увы, так же как и все (а разве можно иначе?)... Записал в 06 свои авансы, уплаченные в 2011г.
В ГНИ говорят, что я уменьшил свои обязательства на сумму этих авансов (обманул Родину). Но, по сути, я УМЕНЬШИЛ сумму своих расчетов с бюджетом!!! Бюджет=Налог-Аванс. Но ГНИ этого не понимает!!!
Вместе с тем, авансы сидят в переплате по НДФЛ. #wall#

Например: НДФЛ за год (стр.05) = 1000, авансы за год (стр.06) = 400. По итогам года перечислил 600.

Неутешительные итоги: НДФЛ (07.01) за год стал (05-06) = 1000-400 = 600, а 400 числятся в переплате.

Создаётся впечатление, что так и было задумано нашими профФессионалами!!!!!!!!! А при проверке извольте: 25% от 400 + пеня.

gruess
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 23 січня 2012, 00:47
Дякував (ла): 14 разів

Повідомлення gruess »

инспектор писав:
And67 писав:
Мария 27 писав:потом определять базу для начисления 15% или 17%. Так вы узнаете доплачивать Вам в бюджет или нет.
Отсюда следует, что если предприниматель помимо предпринимательской деятельности получал какие либо еще доходы, то он должен отразить их в декларации и подать ее до 09.02.12г.
Уже выше спрашивала, еще раз хочу уточнить - муж предприниматель-физ. лицо на едином налоге, в декабре 2011 года продал дачный участок, как гражданин. Нужно ли ему теперь, кроме обычной декларации, сдавать эту новую общегражданскую?

natamal
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 16 червня 2011, 13:56
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 16 разів

Повідомлення natamal »

Вчера ходила в ДПИ, час разбирались с инспектором. с его стороны были реплики, что я "не начисляла себе аванс?",что неправильно проставила суммы в Деке. #rtfm#На общей системе была с 01.04.11( по итогам второго квартала подавала деку(ф№1) чтобы рассчитать себе авансы на 2011год, аванс получился 1500.00(до 14.08.11 и 1500.00до 14.11.11) Пришли к выводу, что нада подать уточненку(приведу пример как было и как "нада"!!!-этим разделяля столбцы, а то пока писала-было красивыми столбцами, а при просмотре все слилось
Было: !!! Уточн:
дод.7 !!! дод.7
гр.03-3277,18 !!! гр.03 -3277.18
05-3277.18 !!! 05-3277.18
06- 3350.00 (все что заплатила авансом ) !!! 06-1500.00 #dntknw# получается только то, что показала в деке ф№1,начислился только один аванс
07.01------- !!! 07.01-1777.18(3277.18-1500)
07.02-72.82 !!! 07.02---------
Следовательно в Деке заполнились графы:!!!
03.01-------!!! 03.01-1777.18
03.02-72.82!!! 03.02---------
09---------- !!! 09-1777.18
10----------!!! 10-1850.00 (3350-1500)
13.01-------!!! 13.01--------
13,02-72.82 !!! 13.02-72.82
При уточненке заполняем разд.6.Сначала мне было сказану мою сумму 1777.18 поставить в гр.15 и 16.01 и сказано начислить пеню 20%#g_cray2# , я повозмущалась, что у меня переплата, а мне еще и пеню?но потом что то почитали и пришли к выводу, что поставить прочерки .
Думаю, такая ситуация будет у многих, кто решит сверится с налоговой по этому поводу, потому как сами они еще не кинулись,хотя как налоговая не видит что у них сплошные переплаты.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18794
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10345 разів

Повідомлення Popen »

Спасибо за толковый ответ!
Вопросы.
По какой форме деки сдавали уточненку (по старой или новой (с 13.02.12))?
Интересовались ли состоянием лицсчета после уточненки?

natamal
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 16 червня 2011, 13:56
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 16 разів

Повідомлення natamal »

1.Еще не отправила. Но понесу в бумажном виде "новую", так как мне еще с авансами на 2012 год нада разобраться. По эелектронке автоматом поставило мне авансовые платежи на 2012, а мы перешли на единый. Буду писать письмо с просьбой отменить.
2. поинтересуюсь через несколько дней как сдам.

Відповісти

Повернутись до “ФОП на загальній системі”