=Налоговая накладная=
Подскажите, кто знает. У нас новый банк. По договору нам начисляютя проценты на остаток денежных средств на конец дня. И по итогам месяца эти проценты зачисляютя на текущий счет. Надо нам выписывать налоговую накладную на полученные проценты. Раньше не выписывалиь налоговые накладные. А как сейчас?
СОС! СОС!
Наше предприятие предоставляет услуги. В феврале 2015г. акты выполненных работ выставляем подекадно. НН зарегистрированы в ЕГРНН.
Задним числом, т.е. 01.02.2015 г. делаем доп.соглашение на предоставление услуг в части повышения цены на услуги.
Как лучше сделать?
1 вариант - Расчетом корректировки "обнулить" первоначальные НН. Естественно, контрагент регистрирует расчет корректировки на уменьшение в ЕГРНН., аннулируем и выписываем новые акты выполненных работ уже 27.02.2015 г. (в акте прописываем "предоставление услуг с 01.02.2015 по 27.02.2015гг.") и регистрируем новую налоговую накладну в ЕГРНН, чтобы контрагент мог воспользоваться НК.
2 вариант - Просто заменяем акты выполненных работ на новые с новой ценой и делаем расчет корректировки на увеличение ценовых показателей.
Но со вторым вариантом контрагент не согласен, аргументируя тем, что не сможет воспользоваться НК так,как по их мнению НН выписана не правильно.
Помогите, кто может
Наше предприятие предоставляет услуги. В феврале 2015г. акты выполненных работ выставляем подекадно. НН зарегистрированы в ЕГРНН.
Задним числом, т.е. 01.02.2015 г. делаем доп.соглашение на предоставление услуг в части повышения цены на услуги.
Как лучше сделать?
1 вариант - Расчетом корректировки "обнулить" первоначальные НН. Естественно, контрагент регистрирует расчет корректировки на уменьшение в ЕГРНН., аннулируем и выписываем новые акты выполненных работ уже 27.02.2015 г. (в акте прописываем "предоставление услуг с 01.02.2015 по 27.02.2015гг.") и регистрируем новую налоговую накладну в ЕГРНН, чтобы контрагент мог воспользоваться НК.
2 вариант - Просто заменяем акты выполненных работ на новые с новой ценой и делаем расчет корректировки на увеличение ценовых показателей.
Но со вторым вариантом контрагент не согласен, аргументируя тем, что не сможет воспользоваться НК так,как по их мнению НН выписана не правильно.
Помогите, кто может
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
А где Вы учитываете НН? В обязательства себе поставить надо и все. Или о чем вопрос?mixalna писав:Извините за глупые вопросы, но лучше уточню...
в феврале впервые выписывала НН на предоставленные услуги.... учитываются они так же, как и НН с товаром?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 177
- З нами з: 09 липня 2014, 12:19
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 3 рази
Да, я имела в виду включение в обязательства. Спасибо.ArinaArina писав:А где Вы учитываете НН? В обязательства себе поставить надо и все. Или о чем вопрос?mixalna писав:Извините за глупые вопросы, но лучше уточню...
в феврале впервые выписывала НН на предоставленные услуги.... учитываются они так же, как и НН с товаром?
Доброго дня!
В лютому нам було передано на безоплатній основі (дарування) матеріали та предмети певної вартості, яку ми включаємодо до обсягів звільнених від оподаткування операцій в декларації. Так як, з 01.02.15р. всі податкові накладні підлягають обов"язковій реєстрації в ЄРПН, навіть ті що звільнені від оподаткування, то ми маємо скласти на цю суму податкову накладну...
Підкажіть, будь-ласка, як правльно скласти таку податкову накладну на матеріали та предмети, передані нам на безоплатній основі (дарування)? Що необхідно вказати у рядку "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків"? Та чи необхідно, взагалі, складати таку податкову накладну? Якщо ні, то як правильно відобразити цю суму в декларації?
В лютому нам було передано на безоплатній основі (дарування) матеріали та предмети певної вартості, яку ми включаємодо до обсягів звільнених від оподаткування операцій в декларації. Так як, з 01.02.15р. всі податкові накладні підлягають обов"язковій реєстрації в ЄРПН, навіть ті що звільнені від оподаткування, то ми маємо скласти на цю суму податкову накладну...
Підкажіть, будь-ласка, як правльно скласти таку податкову накладну на матеріали та предмети, передані нам на безоплатній основі (дарування)? Що необхідно вказати у рядку "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків"? Та чи необхідно, взагалі, складати таку податкову накладну? Якщо ні, то як правильно відобразити цю суму в декларації?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
таку ПН повинен складати той, хто передав Вам матеріали на безоплатній основіmarina_g писав:Доброго дня!
В лютому нам було передано на безоплатній основі (дарування) матеріали та предмети певної вартості, яку ми включаємодо до обсягів звільнених від оподаткування операцій в декларації. Так як, з 01.02.15р. всі податкові накладні підлягають обов"язковій реєстрації в ЄРПН, навіть ті що звільнені від оподаткування, то ми маємо скласти на цю суму податкову накладну...
Підкажіть, будь-ласка, як правльно скласти таку податкову накладну на матеріали та предмети, передані нам на безоплатній основі (дарування)? Що необхідно вказати у рядку "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків"? Та чи необхідно, взагалі, складати таку податкову накладну? Якщо ні, то як правильно відобразити цю суму в декларації?