ответила в личкуMegga писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы фирма А купили у поставщика, фирма Б услуги. Первым событием был акт оказания услуг. Когда мы собрались платить по долгу, фирма Б сделала переуступку долга на фирму С. Вот по переуступке мы заплатили половину фирме С. Сегодня собралась заплатить оставшуюся половину. Но фирма С тоже уже не принимает платежей. Говорит опять делать переуступку, но уже на фирму Д. Что мне нужно сделать? Переуступку долга на фирму Д, исходя из договора переуступки между А, Б, С? Кто переуступает право требования, фирма Б (кот. изначально продала услуги), или фирма С (кот уже приняла на себя право требования)? И как быть с деньгами, если часть уже уплачена на фирму С?
ПЕРЕУСТУПКА ДОЛГА
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 червня 2013, 10:23
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день помогите пожалуйста в сложившейся ситуации:
Есть 3 предприятия: П, К, Д.
Сначало "К" отгрузило товар на "Д", и "Д" полностью рассчиталось, но через некоторое время "Д" возвращает товар пр-ю "К" делаются минусовые РК к НН. Остается переплата на сумму 100тыс.грн. (НО на переплату 100тыс. не выписывалось, прекратились поставки товара).
Есть пр-е "П" которое должно деньги пр-ю "К" за товар 80тыс. грн.
Можно ли сделать зачет образовавшихся задолженностей т.е закрывается задолженность "П" перед "К" на сумму 80 тыс. за счет задолженности "Д" тоже на 80тыс? Вроде ничего страшного не возникает, смущает только, что К должно Д за возвращенный товар, если бы это был поставщик, то и вопросов не возникало бы. Не возникает ли тут подводных камней по НДС?
Есть 3 предприятия: П, К, Д.
Сначало "К" отгрузило товар на "Д", и "Д" полностью рассчиталось, но через некоторое время "Д" возвращает товар пр-ю "К" делаются минусовые РК к НН. Остается переплата на сумму 100тыс.грн. (НО на переплату 100тыс. не выписывалось, прекратились поставки товара).
Есть пр-е "П" которое должно деньги пр-ю "К" за товар 80тыс. грн.
Можно ли сделать зачет образовавшихся задолженностей т.е закрывается задолженность "П" перед "К" на сумму 80 тыс. за счет задолженности "Д" тоже на 80тыс? Вроде ничего страшного не возникает, смущает только, что К должно Д за возвращенный товар, если бы это был поставщик, то и вопросов не возникало бы. Не возникает ли тут подводных камней по НДС?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
1.Если откинуть отгрузку и возврат товара между предприятиями К и Д, то получается что Д заплатило на К 100тыс и имеет право на НК, то есть К должен выписать на эту сумму НН на предприятие Д (ведь деньги никто не вернул).irinaom85 писав:Добрый день помогите пожалуйста в сложившейся ситуации:
Есть 3 предприятия: П, К, Д.
Сначало "К" отгрузило товар на "Д", и "Д" полностью рассчиталось, но через некоторое время "Д" возвращает товар пр-ю "К" делаются минусовые РК к НН. Остается переплата на сумму 100тыс.грн. (НО на переплату 100тыс. не выписывалось, прекратились поставки товара).
Есть пр-е "П" которое должно деньги пр-ю "К" за товар 80тыс. грн.
Можно ли сделать зачет образовавшихся задолженностей т.е закрывается задолженность "П" перед "К" на сумму 80 тыс. за счет задолженности "Д" тоже на 80тыс? Вроде ничего страшного не возникает, смущает только, что К должно Д за возвращенный товар, если бы это был поставщик, то и вопросов не возникало бы. Не возникает ли тут подводных камней по НДС?
2. Чтобы делать зачет задолженностей нужно чтобы П перечислило деньги на Д в сумме 80 тыс. После этого делается акт зачета взаимных требований с тремя участниками П, К, Д. По идее в день оплаты на сумму 80 тыс делается РК от К на Д, т.к. оплаты были по договору между этими двумя предприятиями.
По взаимозачету обязательства по НДС не возникают, исправлять нужно ошибку, указанную в п.1, т.е. выписывать НН на сумму 100 тыс.
Есть еще вариант, сделать письмо и изменить платеж с Д на К на возвратную финпомощь, тогда не нужно НН выписывать
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 червня 2013, 10:23
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Елена_П писав:1.Если откинуть отгрузку и возврат товара между предприятиями К и Д, то получается что Д заплатило на К 100тыс и имеет право на НК, то есть К должен выписать на эту сумму НН на предприятие Д (ведь деньги никто не вернул).irinaom85 писав:Добрый день помогите пожалуйста в сложившейся ситуации:
Есть 3 предприятия: П, К, Д.
Сначало "К" отгрузило товар на "Д", и "Д" полностью рассчиталось, но через некоторое время "Д" возвращает товар пр-ю "К" делаются минусовые РК к НН. Остается переплата на сумму 100тыс.грн. (НО на переплату 100тыс. не выписывалось, прекратились поставки товара).
Есть пр-е "П" которое должно деньги пр-ю "К" за товар 80тыс. грн.
Можно ли сделать зачет образовавшихся задолженностей т.е закрывается задолженность "П" перед "К" на сумму 80 тыс. за счет задолженности "Д" тоже на 80тыс? Вроде ничего страшного не возникает, смущает только, что К должно Д за возвращенный товар, если бы это был поставщик, то и вопросов не возникало бы. Не возникает ли тут подводных камней по НДС?
2. Чтобы делать зачет задолженностей нужно чтобы П перечислило деньги на Д в сумме 80 тыс. После этого делается акт зачета взаимных требований с тремя участниками П, К, Д. По идее в день оплаты на сумму 80 тыс делается РК от К на Д, т.к. оплаты были по договору между этими двумя предприятиями.
По взаимозачету обязательства по НДС не возникают, исправлять нужно ошибку, указанную в п.1, т.е. выписывать НН на сумму 100 тыс.
Есть еще вариант, сделать письмо и изменить платеж с Д на К на возвратную финпомощь, тогда не нужно НН выписывать
Но отгрузка и возврат товара между К и Д были... НО выписывать нельзя, не надо и не хочется, там была намного выше сумма чем 100тыс и это было давно. На фин.помощь тоже нельзя переделывать, сумма переплаты возникла именно из-за возврата товара. Получается, что нельзя делать переуступку долга???
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 02 липня 2015, 13:52
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 18 разів
Поделитесь плиз и со мной, очень нужно!!!Financier писав:У меня есть небольшая болванка Договора цесси между 3мя юр. лицами. Если кому надо поделюсь.
alisiya2010@ukr.net
Спасибки всем кто откликнется, высылали ведь многим...
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 02 липня 2015, 13:52
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 18 разів
Уважаемые коллеги, нужны ваши мысли по поводу... Директор собирается подписать Договор цессии, мы в этом договоре - Новый кредитор, Должник будет нам перечислять свою задолженность перед Первоначальным кредитором. Сумма по Договору переуступки(цессии) равна сумме задолженности=150 000грн., правильно ли я понимаю, что эта операция у нас:
1. не затрагивает НДС,
2. ВД=ВР=150 000грн., т.е прибыль-0,
3.в бухучете Д377 К685 = 150 000грн.?
В дальнейшем по Договору купли-продажи мы будем Первоначальному кредитору отгружать товар и зачетом встречных однородных требований хочу закрыть задолженность по обеим договорам. Правильно ли я мыслю? Что-то терзают сомнения...
1. не затрагивает НДС,
2. ВД=ВР=150 000грн., т.е прибыль-0,
3.в бухучете Д377 К685 = 150 000грн.?
В дальнейшем по Договору купли-продажи мы будем Первоначальному кредитору отгружать товар и зачетом встречных однородных требований хочу закрыть задолженность по обеим договорам. Правильно ли я мыслю? Что-то терзают сомнения...
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
1 даmilena_var писав:Уважаемые коллеги, нужны ваши мысли по поводу... Директор собирается подписать Договор цессии, мы в этом договоре - Новый кредитор, Должник будет нам перечислять свою задолженность перед Первоначальным кредитором. Сумма по Договору переуступки(цессии) равна сумме задолженности=150 000грн., правильно ли я понимаю, что эта операция у нас:
1. не затрагивает НДС,
2. ВД=ВР=150 000грн., т.е прибыль-0,
3.в бухучете Д377 К685 = 150 000грн.?
В дальнейшем по Договору купли-продажи мы будем Первоначальному кредитору отгружать товар и зачетом встречных однородных требований хочу закрыть задолженность по обеим договорам. Правильно ли я мыслю? Что-то терзают сомнения...
2. ВД и ВР вообще не будет
3. да
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 02 липня 2015, 13:52
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 18 разів
спасибо большое за ответ #thank2#O_range писав:1 даmilena_var писав:Уважаемые коллеги, нужны ваши мысли по поводу... Директор собирается подписать Договор цессии, мы в этом договоре - Новый кредитор, Должник будет нам перечислять свою задолженность перед Первоначальным кредитором. Сумма по Договору переуступки(цессии) равна сумме задолженности=150 000грн., правильно ли я понимаю, что эта операция у нас:
1. не затрагивает НДС,
2. ВД=ВР=150 000грн., т.е прибыль-0,
3.в бухучете Д377 К685 = 150 000грн.?
В дальнейшем по Договору купли-продажи мы будем Первоначальному кредитору отгружать товар и зачетом встречных однородных требований хочу закрыть задолженность по обеим договорам. Правильно ли я мыслю? Что-то терзают сомнения...
2. ВД и ВР вообще не будет
3. да
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 02 липня 2015, 13:52
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 18 разів
подскажите еще плиз, в момент получения оплаты от Должника у нас (Нового кредитора) в бух.учете не возникает доход?
Мы получаем деньги, можем приобрести товар и продать его Первоначальному кредитору, тем самым погашая свою задолженность по переуступке перед Первоначальным кредитором? спасибо всем кто подскажет...
Мы получаем деньги, можем приобрести товар и продать его Первоначальному кредитору, тем самым погашая свою задолженность по переуступке перед Первоначальным кредитором? спасибо всем кто подскажет...
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
Поскольку Вы покупали по номиналу дебиторку, доходов у Вас не возникаетmilena_var писав:подскажите еще плиз, в момент получения оплаты от Должника у нас (Нового кредитора) в бух.учете не возникает доход?
Мы получаем деньги, можем приобрести товар и продать его Первоначальному кредитору, тем самым погашая свою задолженность по переуступке перед Первоначальным кредитором? спасибо всем кто подскажет...
когда должник Вам заплатит Вы сделаете проводку Дт 311 Кт 377
За эти деньги Вы купите товар Дт 28 Кт 631/Поставщик и Дт 631 Кт 311
Товар продадите Первому кредитору Дт 361/Первый кредитор Кт 702 и Дт 902 Кт 28
Потом сделаете зачет задолженностей Дт 685/Первый кредитор Кт 361/Первый кредитор
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)