У меня сейчасcometa писав:А нет активной ссылочки?.. #blush#blize писав:
Помилка 404
Вибачте, такої сторінки не існує.[/quote]
Из обсуждений не ресурсах:
Из каких-то соображений перекинули в раздел "Консультации для физ.лиц"
Источник:
У меня сейчасcometa писав:А нет активной ссылочки?.. #blush#blize писав:
Из каких-то соображений перекинули в раздел "Консультации для физ.лиц"
Источник:
Может я не права, но мне кажется что при начислении НДФЛ оценочная стоимость не применяется, НДФЛ взымается с суммы выплаты по договору, а вот НДС начислить нужно на оценочную стоимость, а не продажную.Ир-бух писав:Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00
В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.
Нет, вы не правы, возникает доп. благо в виде инд. скидки. Вопрос в накрутке НДС. Отзовитесь спецы!!!!-Latka- писав:Может я не права, но мне кажется что при начислении НДФЛ оценочная стоимость не применяется, НДФЛ взымается с суммы выплаты по договору, а вот НДС начислить нужно на оценочную стоимость, а не продажную.Ир-бух писав:Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00
В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.
1. А для яких цілей потрібно було оцінювати авто, щоб потім продати набагато дешевше??? (Цікаво для себе)Ир-бух писав:Нет, вы не правы, возникает доп. благо в виде инд. скидки. Вопрос в накрутке НДС. Отзовитесь спецы!!!!-Latka- писав:Может я не права, но мне кажется что при начислении НДФЛ оценочная стоимость не применяется, НДФЛ взымается с суммы выплаты по договору, а вот НДС начислить нужно на оценочную стоимость, а не продажную.Ир-бух писав:Добрый день! У меня вопрос по начислению НДФЛ. Юр.лицо , плательщик НДС продает груз.авто физ.лицу за 1000.00 грн (в т.ч. НДС) В акте оценки указана рыночная стоимость 20000,00 с припиской без НДС. Возникает индивидуальная скидка физ.лицу.
Вопрос : скидку считать от рыночной без НДС или накрутить НДС , т.е скидка =
1) 20000, 00-833,33=19166.67 грн.
2) 24000.00 -1000.00=23000.00
В дальнейшем еще само-собой и натур. коэффициент.
Что с штрафными? Если не правильно указан был код в отчете 1ДФ. Читал что при проверке инспектор выпишит один штраф за не правильно составление отчетов. Или он может выписать за каждый отчет отдельный штраф?barash_vn писав:а избежания есть какие то варианты?marinesko писав:510 грн.barash_vn писав:Девочки, какие штрафы за неподачу 1ДФ?????#wall#
· согласно п. 119.2 НКУ если недостоверные сведения или ошибки в налоговом расчете сумм дохода по форме 1 ДФ привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика и / или изменения налогоплательщика — то в этому случае накладывается штраф в размере 510 грн., а за те же самые действия, совершенные повторно в течении года штраф будет уже 1020 грн. Отсюда следует, что если ошибки в 1ДФ не привели к уменьшению/увеличению налоговых обязательств то штрафные санкции не предусмотрены.Denis@@@ писав:Что с штрафными? Если не правильно указан был код в отчете 1ДФ. Читал что при проверке инспектор выпишит один штраф за не правильно составление отчетов. Или он может выписать за каждый отчет отдельный штраф?barash_vn писав:а избежания есть какие то варианты?marinesko писав: 510 грн.
Неужели , ни кто не может подсказать?владуся писав:Помогите разобраться , доход (в виде доп блага ,обучение ) был выплачен (оплата обучения) в июле 2015г , но не был удержен и перечислен налог. Предприятие готово оплатить НДФЛ , воен. налог ,штраф и пеню ,как быть с отчетом 1ДФ ? Подавать уточненку ,как это правильно сделать.Помогите советом .Спасибо.
Повернутись до “Звітність з ПДФО”