на інвестиції, потім в експлуатацію на МНМА, або відразу на МШП (залежно від ціни і строку експлуатації )) Старі списуєте актом списання з підписами комісії, яка вирішуватиме чи можна їх ще експлуатувати чи ні...batr-ts писав:Добрый день. На фирму купили лопаты для чистки снега. На какой счет их кидать и как списывать старые?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
підрахуй
- Просвещенный

- Повідомлень: 199
- З нами з: 19 липня 2017, 11:26
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 48 разів
-
Denis@@@
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1879
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 922 рази
- Подякували: 109 разів
Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
- Natalenna
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
думаю на 949 чи 977.Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
ви пз з пдв по них нарахували?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
Denis@@@
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1879
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 922 рази
- Подякували: 109 разів
Вот этот вопрос второй - Нужно еще сам себе начислить налоговое обязательство и доход?Natalenna писав:думаю на 949 чи 977.Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
ви пз з пдв по них нарахували?
-
LEMON
- Оракул

- Повідомлень: 226
- З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 28 разів
добрый день! Помогите с проводками ! При мед страховке работникам на 39 счет ложится сумма которую мы оплатили страховой или с учетом коэф. с которого исчислялся НДФЛ, т.к. в разных изданиях разные варианты. Например в факторе берут с учетом коэф.
-
svitlass
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
завжди відносила без врахування коефіцієнтаLEMON писав:добрый день! Помогите с проводками ! При мед страховке работникам на 39 счет ложится сумма которую мы оплатили страховой или с учетом коэф. с которого исчислялся НДФЛ, т.к. в разных изданиях разные варианты. Например в факторе берут с учетом коэф.
в даній стаття з фактора все так закручено ... #impossibl
виглядає все логічно , але...
найбільше зацікавила операція № 4
Унесено працівником до каси підприємства суму ВЗ, утриманого із суми нарахованого йому доходу
Дт 301 Кт 654 91,46
-
Denis@@@
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1879
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 922 рази
- Подякували: 109 разів
Может кто знает как начислять правильно? Условную продажу сделать? Где подробнее можно почитать?Denis@@@ писав:Вот этот вопрос второй - Нужно еще сам себе начислить налоговое обязательство и доход?Natalenna писав:думаю на 949 чи 977.Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите еще пожалуйста кореспонденцию счетов на такую операцию - при проверке АПТЕКИ держликсслужбою были взяты на исследование ряд препаратов. Как мне их правильно списать? Эти все препараты отражены в акте проверки.
ви пз з пдв по них нарахували?
-
sedlena
- Мудрец

- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?