Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример:sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
- Irina777
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1778 разів
- Подякували: 1096 разів
-
sedlena
- Мудрец

- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?Irina777 писав:Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример:sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
- Irina777
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1778 разів
- Подякували: 1096 разів
У меня 1С 7.7, делала ручной проводкой.sedlena писав:Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?Скрытый текст
Irina777 писав:Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример:sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювалиsedlena писав:Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите, в 1с - проводка взаимозачета - делается ручной проводкой или в 1с - есть специальная операция?Irina777 писав:Закрываем бухсчета доходов и расходов в конце года. Пример:sedlena писав:Добрый день, всем!
Подскажите, начинающему бухгалтеру по проводкам.
на конец года формируется следующий финансовый результат (суммы условные):
1. на 31.12.2017 - Кт 441 - 10 000,00грн.
2. на 31.12.2018 - Дт 792 - 20 000,00грн. и КТ 791 - 40 000,00грн.
финансовый результат закрывается
Дт 442 и Кт 792 - 20 000,00грн.
Дт 791 и Кт 441 - 40 000,00грн.
3. на 31.12.2018 остается сальдо Дт 442 - 20 000,00грн. и Кт 441 - 50 000,00грн.
Как сворачиваются эти остатки ? По итогу у нас же прибыль Кт 44 -30 000,00грн.
Что делать с Дт 792 и Кт 791, Дт 442 и Кт 441 - ?
или я не правильно все понимаю. Помогите, поджалуйста?
-
mbamber
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Та ну, засновники ще проводок не розписували. Протоколом прибуток розподіляєтьсяРебекка писав: наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали
А в 1С - Визначенням фінансових результатів, який же це взаємозалік?
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
я це й мала на увазі: розподілити прибуток, в т.ч. на покриття збитків минулих періодівmbamber писав:Та ну, засновники ще проводок не розписували. Протоколом прибуток розподіляєтьсяРебекка писав: наскільки я пам"ятаю просто взаємозалік робити не можна, тільки на підставі протоколу зборів засновників. В якійсь темі це обговорювали
-
mbamber
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
79 рахунок в будь-якому разі закривається наприкінці року, а мати одночасно нерозподілений прибуток і непокриті збитки на 44 - нонсенс. А розподіл враховується на 443 (славнозвісний 81 старого Плану рахунків).
-
підрахуй
- Просвещенный

- Повідомлень: 199
- З нами з: 19 липня 2017, 11:26
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 48 разів
не всі роблять реформація балансу на прикінці звітного періоду. тому й зависає нерозподілені прибутки паралельно зі збитками.mbamber писав:79 рахунок в будь-якому разі закривається наприкінці року, а мати одночасно нерозподілений прибуток і непокриті збитки на 44 - нонсенс. А розподіл враховується на 443 (славнозвісний 81 старого Плану рахунків).
-
tyss
- Оракул

- Повідомлень: 276
- З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 21 раз
Здравствуйте! Енергопостачальник сплатив компенсацію 200грн, виписав податкову накладну. Компенсація враховується як авансова плата за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. Як мені облікувати цю суму? Дякую!
-
mbamber
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Дт 631(3711) Кт 715tyss писав:Здравствуйте! Енергопостачальник сплатив компенсацію 200грн, виписав податкову накладну. Компенсація враховується як авансова плата за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період. Як мені облікувати цю суму? Дякую!
Проводки по НДС обычные:
Дт 6442 Кт 6441 НК
Дт 6412 Кт 6442 НН