Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

Allaа писав: НО меня смущает, то что НН уже были включены.
А объяснение от ДФС - ПРОСТО НЕЛЬЗЯ.
Может кто то уже практиковал подобное?
Или есть официальные разъяснения по поводу ранее включенных.
Буду очень благодарна за помощь. Спасибо!
А какова же природа Ваших терзаний: из мая в июнь?

Allaа
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 21 січня 2016, 09:32

Повідомлення Allaа »

Да. Есть еще из мая в июль, из июня в август. Вообщем....

Бабушка
Гений
Гений
Повідомлень: 358
З нами з: 25 травня 2014, 15:13
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 120 разів

Повідомлення Бабушка »

Доброго дня! сьогодні знайшла помилку : не включила до податкового кредиту за листопад 2015 року податкову накладну,податкова своєчасно зареєстрована , тепер сижу і думаю чи подавати уточнену деку за листопад 2015р , а може включить її до податкового кредиту січня 2016р , і розяснення були що можно включати 365 днів з моменту виписки, тільки ті розяснення так розпливчато написано що зрозуміти можна як кому треба , що законодавці мали на увазі податкові не включені з будь яких причин чи податкові які своєчасно не зареєстровані ? Може хто це питання вивчав , підскажіть будь ласка

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Якщо своєчасно зареєстрована, то можна включати протягом 365, там все чітко вже розписали.
Історію "розяснень" можете почитати тут http://buhforum.com/viewtopic.php?f=14&t=88&start=360

eliz
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 07 листопада 2013, 13:45
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення eliz »

Может кто знает, я подаю положительный УР, как приложение к декларации за январь 16г., по которой отрицательное значение к уплате за месяц(январь). Сварачиваются ли данные УР и текущей декларации в таком случае?
Или независимо от значений в текущей декларации, начисления уточняющего расчета все равно подлежат оплате в бюджет?

natalka)
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 17 січня 2015, 13:59
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення natalka) »

Вже давним давно ніхто не подає УР як додаток до деки - немає тех.можливості. Крім того в 2015 році були роз'яснення що всі сплати по УР - на старий особовий рахунок. Можливо в 2016 щось змінилось з сплатою, але можливості подати УР як додаток немає...

jl1985
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 91
З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 9 разів

Повідомлення jl1985 »

Добрый день!
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн :)))))))))))
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

jl1985 писав:Добрый день!
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн :)))))))))))
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
на мою думку "шкура вичинки не варта"

Alena2016
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 22 січня 2016, 17:09
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Alena2016 »

Добрый день. Прошу помочь со след ситуацией: в сентябре делала корректировку к нн: исправляла ИНН с неплательщика на плательщика. В результате получился минус ндс в сентябре и плюс НДС в июне с правильным ИНН. ДЛительно консультировалась с гни как и что делать и никто не сказал, что надо уточненку было подать. Какие действия сейчас:? Надо подавать уточненку за июнь?? Если сейчас подать, будут ли штрафные санкции? Спасибо

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1929 разів
Подякували: 6617 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Alena2016 писав:Добрый день. Прошу помочь со след ситуацией: в сентябре делала корректировку к нн: исправляла ИНН с неплательщика на плательщика. В результате получился минус ндс в сентябре и плюс НДС в июне с правильным ИНН. ДЛительно консультировалась с гни как и что делать и никто не сказал, что надо уточненку было подать. Какие действия сейчас:? Надо подавать уточненку за июнь?? Спасибо
В вересні ви виправляли за який місяць, за червень ? Треба було зробити УР+дод.5 за червень

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”