А какова же природа Ваших терзаний: из мая в июнь?Allaа писав: НО меня смущает, то что НН уже были включены.
А объяснение от ДФС - ПРОСТО НЕЛЬЗЯ.
Может кто то уже практиковал подобное?
Или есть официальные разъяснения по поводу ранее включенных.
Буду очень благодарна за помощь. Спасибо!
Уточнююча по ПДВ
- Popen
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 18893
 - З нами з: 20 травня 2011, 00:41
 - Звідки: Україна, м.Харків
 - Дякував (ла): 2120 разів
 - Подякували: 10411 разів
 
- 
				Бабушка
 - Гений

 - Повідомлень: 358
 - З нами з: 25 травня 2014, 15:13
 - Дякував (ла): 139 разів
 - Подякували: 120 разів
 
Доброго дня!  сьогодні знайшла помилку : не включила  до податкового кредиту за листопад 2015 року податкову накладну,податкова своєчасно зареєстрована , тепер сижу і думаю чи подавати уточнену деку за листопад 2015р , а може включить її до податкового кредиту січня 2016р , і розяснення були що можно включати 365 днів з моменту виписки, тільки ті розяснення так розпливчато написано що зрозуміти можна як кому треба , що законодавці мали на увазі податкові  не включені з будь яких причин чи податкові які своєчасно не зареєстровані ? Може хто це питання вивчав , підскажіть будь ласка 
			
			
									
						- 
				Marlboro
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 12590
 - З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
 - Дякував (ла): 252 рази
 - Подякували: 4095 разів
 
Якщо своєчасно зареєстрована, то можна включати протягом 365, там все чітко вже розписали.
Історію "розяснень" можете почитати тут
			
			
									
						Історію "розяснень" можете почитати тут
Может кто знает, я подаю положительный УР, как приложение к декларации за январь 16г., по которой отрицательное значение к уплате за месяц(январь). Сварачиваются ли данные УР и текущей декларации в таком случае?
Или независимо от значений в текущей декларации, начисления уточняющего расчета все равно подлежат оплате в бюджет?
			
			
									
						Или независимо от значений в текущей декларации, начисления уточняющего расчета все равно подлежат оплате в бюджет?
- 
				natalka)
 - Мудрец

 - Повідомлень: 130
 - З нами з: 17 січня 2015, 13:59
 - Дякував (ла): 10 разів
 - Подякували: 85 разів
 
Вже давним давно ніхто не подає УР як додаток до деки - немає тех.можливості. Крім того в 2015 році  були роз'яснення що всі сплати по УР - на старий особовий рахунок.  Можливо в 2016 щось змінилось з сплатою, але можливості подати УР як додаток немає...
			
			
									
						- 
				jl1985
 - Мыслитель

 - Повідомлень: 91
 - З нами з: 26 серпня 2015, 14:30
 - Дякував (ла): 21 раз
 - Подякували: 9 разів
 
Добрый день!
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн
))))))))))
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
			
			
									
						Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
- 
				Nadiy
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2688
 - З нами з: 23 липня 2015, 11:52
 - Дякував (ла): 447 разів
 - Подякували: 1989 разів
 
на мою думку "шкура вичинки не варта"jl1985 писав:Добрый день!
Такой вопрос...в сентябре 2015г. в налоговый кредит включила ндс по двум чекам за одно число (диз. топливо), по отдельности в каждом чеке НДС меньше 40,00 грн., а вместе соответственно больше, а так НЕЛЬЗЯ))))
Вот думаю...подавать уточненку, снять один чек? соответственно нужно уточнять и следующие декларации за октябрь, ноябрь, декабрь, так как в каждой декларации был рядок 24 (отриц. значение за месяц), только в декабрьской - к уплате, тогда в ней и "вылезит" штраф 3% (2,00 грн))))))))))
как поступить? подавать уточненку или оставить всё как есть?
#search#
Добрый день. Прошу помочь со след ситуацией: в сентябре делала корректировку к нн: исправляла ИНН с неплательщика на плательщика. В результате получился минус ндс в сентябре и плюс НДС в июне с правильным ИНН. ДЛительно консультировалась с гни как и что делать и никто не сказал, что надо уточненку было подать. Какие действия сейчас:? Надо подавать уточненку за июнь?? Если сейчас подать, будут ли штрафные санкции? Спасибо
			
			
									
						- Tasa
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 8713
 - З нами з: 19 липня 2011, 07:54
 - Звідки: Kyiv
 - Дякував (ла): 1935 разів
 - Подякували: 6628 разів
 - Контактна інформація:
 
В вересні ви виправляли за який місяць, за червень ? Треба було зробити УР+дод.5 за червеньAlena2016 писав:Добрый день. Прошу помочь со след ситуацией: в сентябре делала корректировку к нн: исправляла ИНН с неплательщика на плательщика. В результате получился минус ндс в сентябре и плюс НДС в июне с правильным ИНН. ДЛительно консультировалась с гни как и что делать и никто не сказал, что надо уточненку было подать. Какие действия сейчас:? Надо подавать уточненку за июнь?? Спасибо