податкова декларация платника єдиного податку

Згальні питання, ставки податку, книга обліку доходів (для ПДВ доходів і витрат)
shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 876 разів
Подякували: 3172 рази

Повідомлення shinna »

_Tatyana_ писав:День добрый! Подскажите как правильно выйти из ситуации! В деке по единому налогу за 2 полугодие доход указан не нарастающим итогом, а за 2 квартал. Налог уплачен верно. Что делать? Подавать уточненку? Штрафные санкции предусмотрены? Заранее спасибо!!!
Уточненку подавать точно. У меня был такой случай. Но тогда был мораторий на штрафы для единщиков. Если ваша ошибка не привела к уменьшению налогового обязательства, то могут применить просто админштраф, а могут и не применить (человеческий фактор).

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

shinna писав:
_Tatyana_ писав:День добрый! Подскажите как правильно выйти из ситуации! В деке по единому налогу за 2 полугодие доход указан не нарастающим итогом, а за 2 квартал. Налог уплачен верно. Что делать? Подавать уточненку? Штрафные санкции предусмотрены? Заранее спасибо!!!
Уточненку подавать точно. У меня был такой случай. Но тогда был мораторий на штрафы для единщиков. Если ваша ошибка не привела к уменьшению налогового обязательства, то могут применить просто админштраф, а могут и не применить (человеческий фактор).
#impossibl Вы имеете ввиду, что просто могут не заметить наличие уточненки?

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 876 разів
Подякували: 3172 рази

Повідомлення shinna »

_Tatyana_ писав:
shinna писав:
_Tatyana_ писав:День добрый! Подскажите как правильно выйти из ситуации! В деке по единому налогу за 2 полугодие доход указан не нарастающим итогом, а за 2 квартал. Налог уплачен верно. Что делать? Подавать уточненку? Штрафные санкции предусмотрены? Заранее спасибо!!!
Уточненку подавать точно. У меня был такой случай. Но тогда был мораторий на штрафы для единщиков. Если ваша ошибка не привела к уменьшению налогового обязательства, то могут применить просто админштраф, а могут и не применить (человеческий фактор).
#impossibl Вы имеете ввиду, что просто могут не заметить наличие уточненки?
Я имела ввиду, что если бы вы исправили декларацию в сторону увеличения налогового обязательства,т.е. получилось бы, что недоплачен налог, сроки оплаты прошли, то тогда применил бы санкцию, пеню и т.д. У вас же другой случай. Вы говорите, что налог уплачен верно, значит могут просто выписать или нет админштраф на бухгалтера или директора. Подойдите к своему инспектору, или просто подайте уточненку в единое окно и ждите приговора, а может и пронесет.

Басти
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1807
З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
Дякував (ла): 737 разів
Подякували: 2025 разів

Повідомлення Басти »

_Tatyana_ писав:День добрый! Подскажите как правильно выйти из ситуации! В деке по единому налогу за 2 полугодие доход указан не нарастающим итогом, а за 2 квартал. Налог уплачен верно. Что делать? Подавать уточненку? Штрафные санкции предусмотрены? Заранее спасибо!!!
У Вас в декларации занижено НО.
И оплата пошла в переплату.

Однозначно уточненку сдавать,указать правильно начисленное НО.
ШС применят точно,т.к. неправильно указано НО.

инспектор
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 684
З нами з: 16 лютого 2011, 14:33
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення инспектор »

Если при подачи уточненки не меняется стр. 29 (сума налога к оплате за отчетный период), то ни каких штрафов не предусмотрено. За неправильное заполнение декларации ФЛП не предусмотрено законодательством админ.штраф. Если же при подачи уточненки у Вас меняется стр. 29( в сторону увеличения), то Вы самостоятельно начисляете себе штраф (3% или 5% от заниженой суммы обязательств) и пеню.

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

инспектор писав:Если при подачи уточненки не меняется стр. 29 (сума налога к оплате за отчетный период), то ни каких штрафов не предусмотрено. За неправильное заполнение декларации ФЛП не предусмотрено законодательством админ.штраф. Если же при подачи уточненки у Вас меняется стр. 29( в сторону увеличения), то Вы самостоятельно начисляете себе штраф (3% или 5% от заниженой суммы обязательств) и пеню.
Строка 29 не меняется. А где можно почитать про админ. штраф для ФЛП?

viki11
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 139
З нами з: 27 січня 2012, 09:00
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення viki11 »

Подскажите, пожалуйста, какую фактическую численность ставить в декларации ЕН - 6 чел. или 7 чел...? Если с января по июль у ФОП работало 6 чел, а август и сентябрь - 7 чел?

Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

viki11 писав:Подскажите, пожалуйста, какую фактическую численность ставить в декларации ЕН - 6 чел. или 7 чел...? Если с января по июль у ФОП работало 6 чел, а август и сентябрь - 7 чел?
Категорія: 107. Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування)
Підкатегорія: 107.08 строки подання звітності та порядок її заповнення

Як у податковій декларації платника ЄП ФОП другої та третьої груп заповнюється поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді», якщо кожного місяця кварталу чисельність найманих осіб або осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, була різною?

Якщо кількість осіб, які перебувають з платниками єдиного податку другої або третьої груп у трудових відносинах, кожного місяця кварталу була різною та враховуючи, що для таких платників єдиного податку однією з основних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є не перевищення 10-ти або 20-ти осіб відповідно, то у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

oks111
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 29 листопада 2010, 03:17
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 73 рази

Повідомлення oks111 »

Підкажіть будь-ласка, до 01.04.13 була на загальній системі (платникПДВ), з 01.04.13 і зараз єдиний податок 3група зі сплатою ПДВ. Роблю декларацію по єдиному податку за 3 квартал період вказую 9 місяців? Дохід наростаючим підсумком з 2 кварталу? Щось все перепуталось.

oks111
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 29 листопада 2010, 03:17
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 73 рази

Повідомлення oks111 »

Звітний період 3 група квартал, то і в декларації платника єд.под. вказую дохід за квартал?

Відповісти

Повернутись до “3-тя група. Фізичні особи-підприємці”