почитайте тутUPR buhg писав:Добрый день! У нас малое предприятие по всем параметрам. Звонят из Охраны труда, просят документы. Посоветуйте - как вежливо послать. Вроде малые не должны проверять. Даже попадались какие-то разъяснения, не могу найти.
PАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СРОЧНОГО ОТВЕТА
-
SSV
- Просвещенный

- Повідомлень: 193
- З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 107 разів
Доброго дня!
1. Яка інформація вноситься в колонку 4 звіту 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв", якщо підприємсво реалізує продукцію власного виробництва (жодного придбання немає).
Якщо цю колонку не заповнювати, то отримаємо від”ємний залишок на кінець періоду.
2. Підприємство реалізує продукцію і оптом, і в роздріб, де в звіті 1-оа відображається частина реалізована в роздріб? Знову ж таки , не відобразити не можна, бо це вплине на кінцевий залишок продукції.
І чи виробник, який реалізує виключно продукцію власного виробництва взагалі повинен подавати цей зів, якщо подає 2-РС
1. Яка інформація вноситься в колонку 4 звіту 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв", якщо підприємсво реалізує продукцію власного виробництва (жодного придбання немає).
Якщо цю колонку не заповнювати, то отримаємо від”ємний залишок на кінець періоду.
2. Підприємство реалізує продукцію і оптом, і в роздріб, де в звіті 1-оа відображається частина реалізована в роздріб? Знову ж таки , не відобразити не можна, бо це вплине на кінцевий залишок продукції.
І чи виробник, який реалізує виключно продукцію власного виробництва взагалі повинен подавати цей зів, якщо подає 2-РС
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13858
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14226 разів
- Подякували: 28060 разів
Перенесено из удалённой темы:
28 марта 2016 г. 14:24:35
28 марта 2016 г. 14:24:35
vyhovska писав:Доброго дня!
1. Яка інформація вноситься в колонку 4 звіту 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв", якщо підприємсво реалізує продукцію власного виробництва (жодного придбання немає).
Якщо цю колонку не заповнювати, то отримаємо від”ємний залишок на кінець періоду.
2. Підприємство реалізує продукцію і оптом, і в роздріб, де в звіті 1-оа відображається частина реалізована в роздріб? Знову ж таки , не відобразити не можна, бо це вплине на кінцевий залишок продукції.
І чи взагалі потрібно подавати такий звіт, якщо ПРИДБАННЯ НЕМАЄ, а звіт 2-РС-Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв" здається
Заздалегідь вдячна за допомогу

- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13858
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14226 разів
- Подякували: 28060 разів
Перенесено из удалённой темы:
28 марта 2016 г. 18:44:34 писав:якщо 25 тис ви отримали до реєстрації вас як платника ПДВ ( не важливо добровільної чи обов'язкової), а28 марта 2016 г. 17:39:22 писав:Всем привет, подскажите как быть. Превысила лимит 1 млн 25.03.2016, получена предоплата за услуги. НН не выписывала и не регистрировала, т.к. не была плательщиком НДС, сумма предоплаты 25т.грн(условно). Заявление на регистрацию буду подавать до 10-го апреля 2016г. Акт закрываю в апреле на всю сумму предоставленных услуг, т.е. на 40т.грн(условно). При условии, что я уже буду плательщиком НДС, на какую сумму я регистрирую НН, на всю 40(по акту) или на разницу, т.е.40-25=15? #help#
поставка товару/послуг відбулася на суму 40 тис у періоді коли ви є платником ПДВ і отримана попередня оплата відноситься до цієї поставки,
то ПЗ на 15 тис.
аналогічна ситуація розглянута у листі від 01.12.2015 № 25674/6/99-99-19-03-02-15

- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13858
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14226 разів
- Подякували: 28060 разів
Перенесено из удалённой темы:
28 марта 2016 г. 13:16:32
28 марта 2016 г. 13:16:32
28 марта 2016 г. 14:24:11Криворожанка писав:Подскажите плиз, фоп-единщик 3 группа с НДС, занимаюсь транспортно-экспедиционной деятельностью ( являюсь посредником между перевозчиком и заказчиком), мой доход это вознаграждение. При международных перевозках мне перевозчик выставляет налоговую накладную с 0% НДС
1) я должна выставить перевозчику тоже с 0%?
2) свои транспортные услуги выделить с 20% НДС ( т.е. будет 2 строки в налоговой накладной)
3) заказчик хочет тоже только 0% НДС
4) почему я должна платить НДС с дохода моего вознаграждения,если с дохода НДС не платят.
Помогите разобраться, очень нужно. налоговая просто давит.
28 марта 2016 г. 14:40:18NatalyD писав:1) 2) Вы хотели написать заказчику? Выставляется одна налоговая накладная двумя строчками. Первая строчка-сумма от перевозчика 0%. Вторая строчка-Ваше экспедиторское вознаграждение, ставка налога 20%.Криворожанка писав:Подскажите плиз, фоп-единщик 3 группа с НДС, занимаюсь транспортно-экспедиционной деятельностью ( являюсь посредником между перевозчиком и заказчиком), мой доход это вознаграждение. При международных перевозках мне перевозчик выставляет налоговую накладную с 0% НДС
1) я должна выставить перевозчику тоже с 0%?
2) свои транспортные услуги выделить с 20% НДС ( т.е. будет 2 строки в налоговой накладной)
3) заказчик хочет тоже только 0% НДС
4) почему я должна платить НДС с дохода моего вознаграждения,если с дохода НДС не платят.
Помогите разобраться, очень нужно. налоговая просто давит.
3) От желания заказчика в нашей стране мало что зависит. Ваше экспедиторское вознаграждение является объектом налогообложения. Вы можете стать неплательщиком НДС.
4)По налоговому кодексу.
28 марта 2016 г. 14:44:17Криворожанка писав:А если я стану неплательщиком НДС, как тогда быть с налоговыми, у меня же их не будет.
NatalyD писав:Правильно, у Вас их не будет. Кроме того, Вы даже не будете иметь право их выписывать.Криворожанка писав:А если я стану неплательщиком НДС, как тогда быть с налоговыми, у меня же их не будет.

-
Елена ЛЕВ
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 22 липня 2015, 11:24
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 1 раз
Увидела такую информацию: Штраф 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 41340 грн. (якщо мінімальна зарплата 1378 грн.) за наступні порушення: • виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску
Вопрос: Подскажите, у нас такая ситауция : 1 апреля 2016- выдаю ЗП за март2016+ отпускные тем кто идёт с 4.04.16, плачу налоги ЕСВ,НДФЛ,воен за март 2016.Налоги за те отпускные короые я платила 01.04.16 я плачу в аванс апреля 2016- Это есть нарушение? могут ли когдато при проверке выявить что я отпускные выплатила ,а налоги по ним выплатила позже.(но ведь я их выплатила.!!!!!!!!!)
Вопрос: Подскажите, у нас такая ситауция : 1 апреля 2016- выдаю ЗП за март2016+ отпускные тем кто идёт с 4.04.16, плачу налоги ЕСВ,НДФЛ,воен за март 2016.Налоги за те отпускные короые я платила 01.04.16 я плачу в аванс апреля 2016- Это есть нарушение? могут ли когдато при проверке выявить что я отпускные выплатила ,а налоги по ним выплатила позже.(но ведь я их выплатила.!!!!!!!!!)
-
tomassa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Налоги платятся в день выплаты дохода. Поэтому вы допустили нарушение... со всеми вытекающими... но оно может всплыть только при проверке. А может и не всплыть... смотря как проверять будут... или не будут... а просто договорятся о сумме... ситуации разные...Елена ЛЕВ писав: Вопрос: Подскажите, у нас такая ситауция : 1 апреля 2016- выдаю ЗП за март2016+ отпускные тем кто идёт с 4.04.16, плачу налоги ЕСВ,НДФЛ,воен за март 2016.Налоги за те отпускные короые я платила 01.04.16 я плачу в аванс апреля 2016- Это есть нарушение? могут ли когдато при проверке выявить что я отпускные выплатила ,а налоги по ним выплатила позже.(но ведь я их выплатила.!!!!!!!!!)
-
@Лиса
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1237
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
к Вам не будет применяться вышеуказанный штраф, а будет за невовремя перечисленные налоги штраф и пеня, 30 мин. зарплат это за ЗП в конвертах или если неоформленный работник или оформленный на неполное время а работает полноеЕлена ЛЕВ писав:Увидела такую информацию: Штраф 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 41340 грн. (якщо мінімальна зарплата 1378 грн.) за наступні порушення: • виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску
Вопрос: Подскажите, у нас такая ситауция : 1 апреля 2016- выдаю ЗП за март2016+ отпускные тем кто идёт с 4.04.16, плачу налоги ЕСВ,НДФЛ,воен за март 2016.Налоги за те отпускные короые я платила 01.04.16 я плачу в аванс апреля 2016- Это есть нарушение? могут ли когдато при проверке выявить что я отпускные выплатила ,а налоги по ним выплатила позже.(но ведь я их выплатила.!!!!!!!!!)