как распределить НК ?
Хороший метод. Был бы, если бы не надо было бы заполнять Додаток 5And писав:И я считаю, что надо одной строкой делать запись о корректировке налогового кредита. Тогда получается что в графе 6 ставить своё предприятие, а в графе 7 ставить "0".
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Спасибо, так действительно проще.ВиККи писав:Визуально реестр у нас так выглядит:Elisa писав:1-----2-------3--------4----5------6-----7--------8------9---------10----------11----------12Тюша писав:вопрос к ВиККи.
При заполнении реестра по ННР, Вы по №№ столбцов так делали:
ст.8 -0
ст.9 - "-" сумма
ст.10 -"-" сумма
ст.11 - "+" сумма
ст.12 -"+" сумма
или надо все сумму из корректируемой накладной переносить?
1 02.03.11 02.03.11 49 ПН__ТОВ"" ІПН__ 212,00__ 176,67__ 35,33
2 31.03.11 02.03.11 49 ПНР ТОВ"" ІПН__ -14,84__ -12,37__ -2,47
3 31.03.11 02.03.11 49 ПНР ТОВ"" ІПН___ 14,84 12,37__ 2,47
1-----2-------3--------4----5------6-----7--------8------9---------10----------11----------12
1 02.03.11 02.03.11 49 ПН__ТОВ"" ІПН__ 212,00__ 176,67__ 35,33
2 31.03.11 02.03.11 49 ПНР ТОВ"" ІПН_____ 0 ____ -12,37__ -2,47 ___ 12,37___ 2,47
ставя с + 11 соответственно и 12 столбик, автоматически столбик 8 с "0"
сначала идет ПН как есть, а потом уже за минусом % что не относят на НК
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
А если очень много входящих налоговых и в 1С 7.7 программисты так и не доделали вид документа "ПНР"?pit писав:Хороший метод. Был бы, если бы не надо было бы заполнять Додаток 5And писав:И я считаю, что надо одной строкой делать запись о корректировке налогового кредита. Тогда получается что в графе 6 ставить своё предприятие, а в графе 7 ставить "0".
Может по декларации через 16.4 провести корректировку?
Спасибо за ответ, да что-то в этом есть, но возникают новые вопросы по поводу дальнейшего закрытия 631, сначала сяду разберусь может и выйду на то что нужно))) Если что напишу)Arfa писав:ВиККи, у меня, слава Б-гу, таких проблем не было и, возможно, я всех нюансов не прочуствовала, но мне кажется, что Вам надо по каждой операции оприходования на 40% соответствующей суммы НДС сделать проводку СТОРНО ДТ6415(НДС) - КР631(поставщик) и прямую проводку ДТ84-КР631 на эту же сумму. (Я использую только 8-й класс счетов, если Вы ведете учет по-другому, то вместо ДТ84 будет Ваш счет списания). Это очень кропотливая работа, т.к. 631счет аналитический, и суммировать все проводки не получится. Чтобы избежать этой канители, можно сделать одну проводку ДТ84(или Ваш счет списания)-КР6415(НДС) на всю сумму Ваших 40%. Это, конечно, не корректно, но по сути тоже самое, а работы значительно меньше.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
я попробовала распределить налоговый кредит в 1С 7.7, получается "ПНР" только двумя записями, как Вы и написали. Тогда всё это корректно отражается в Додатке 5 деклариции, только мне вручную букву "Р" надо будет в реестре доставлять. И в консультацию ДПАУ звонила, сказали "ПНР" по каждой входящей налоговой, которая подлежит распределению. Хотя в Порядке ведения реестра написано, что "робиться запис щодо коригування записів податкових накладних".Elisa писав:1-----2-------3--------4----5------6-----7--------8------9---------10----------11----------12Тюша писав:вопрос к ВиККи.
При заполнении реестра по ННР, Вы по №№ столбцов так делали:
ст.8 -0
ст.9 - "-" сумма
ст.10 -"-" сумма
ст.11 - "+" сумма
ст.12 -"+" сумма
или надо все сумму из корректируемой накладной переносить?
1 02.03.11 02.03.11 49 ПН__ТОВ"" ІПН__ 212,00__ 176,67__ 35,33
2 31.03.11 02.03.11 49 ПНР ТОВ"" ІПН__ -14,84__ -12,37__ -2,47
3 31.03.11 02.03.11 49 ПНР ТОВ"" ІПН___ 14,84-------------------------- 12,37__ 2,47
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
А как вы распределяете НК по услугам связи: по проплате или по акту? Ведь если по акту, сумма не совпадает с суммой проплат в НН.
Как правильнее сделать.
В ст.199 написано "..сплаченого/нарахованого".
учитывая все вышеперечисленное это разные суммы
Как правильнее сделать.
В ст.199 написано "..сплаченого/нарахованого".
учитывая все вышеперечисленное это разные суммы
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Я распределяю сумму входящей налоговой накладной.Тюша писав:А как вы распределяете НК по услугам связи: по проплате или по акту? Ведь если по акту, сумма не совпадает с суммой проплат в НН.
Как правильнее сделать.
В ст.199 написано "..сплаченого/нарахованого".
учитывая все вышеперечисленное это разные суммы
1-----2-------3--------4----5------6-----7--------8------9---------10----------11----------12
1 02.03.11 02.03.11 49 ПН__ТОВ"" ІПН__ 212,00__ 176,67__ 35,33
2 31.03.11 02.03.11 49 ПНР ТОВ"" ІПН_____ 0 ____ -12,37__ -2,47 ___ 12,37___ 2,47
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Зачем?Тюша писав:я тоже так сделала, а теперь "мучаюсь".
В приказе № 1002 ГНАУ именно так прописало.
11.10. Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 та/або абзацу другого підпункту "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу, в останній день звітного (податкового) періоду робиться запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.
При цьому у графі 5 до виду документа додається літера "Р" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНР - податкова накладна, по якій проведено розподіл суми податкового кредиту).