Коллеги, может, кто-то все таки подскажет, как быть в данной ситуации: в результате годового перерасчета НДФЛ, выявлена переплата по сотрудинку в первом квартале, были переходящие отпускные, потом сотрудник подал заявление на применение налоговой соц.льготы и таким образом НДФЛ в дальнейшем с его дохода не удерживается. Получается что есть переплата по НДФЛ и недоплата соотвественно зарплаты на сумму этого НДФЛ сотруднику. Как быть в такой ситуации? И что указывать в 1 ДФ за 4 квартал?
Последовательность действий при перерасчете НДФЛ я понимаю, но вот не пойму как это все правильно отразить. Если есть переплата по НДФЛ 50 грн, то мне эти 50грн доплатить сотрудинику при выплате зарплаты за вторую половину декабря?
В 1 ДФ указано отображать информацию следующтм образом:
у колонках 3 «Сума виплаченого доходу» та 3a «Сума нарахованого доходу» – відповідно виплачені та нараховані доходи у звітному періоді (ІV кварталі); у колонках 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» – сума ПДФО з урахуванням сум переплат/недоплат ПДФО (тобто відображається відкоригована в результаті річного перерахунку сума ПДФО, таблиця 3).
Как быть конкретно в моем случае: если сума начисленого дохода 5000грн (зарплата за 3 квартал), сума выплаченого дохода указать 5050грн(то есть на 50грн больше, это тот НДФЛ, который излишне был удержан)?
сума перечисленого налога будет прочерк, так как сотрудник имеет право на соцльготу и сума начисленого налога также будет прочерк или как?
Годовой перерасчёт НДФЛ
-
-Latka-
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 01:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
plazma888 писав:Коллеги, может, кто-то все таки подскажет, как быть в данной ситуации: в результате годового перерасчета НДФЛ, выявлена переплата по сотрудинку в первом квартале, были переходящие отпускные, потом сотрудник подал заявление на применение налоговой соц.льготы и таким образом НДФЛ в дальнейшем с его дохода не удерживается. Получается что есть переплата по НДФЛ и недоплата соотвественно зарплаты на сумму этого НДФЛ сотруднику. Как быть в такой ситуации? И что указывать в 1 ДФ за 4 квартал?
Нет в отчетах вы указываете сумму нач и вып дохода 5000,00. суму нач и переч НДФЛ как у вас по учету по 6411 счету указано. Вы в 4 кв делаете перерасчет и все эти данные отражены в учете, в отчетах указываем эти же цифры.
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
За грудень потрібно зробити проводку 661-641 50 грн сторно.plazma888 писав:Коллеги, может, кто-то все таки подскажет, как быть в данной ситуации: в результате годового перерасчета НДФЛ, выявлена переплата по сотрудинку в первом квартале, были переходящие отпускные, потом сотрудник подал заявление на применение налоговой соц.льготы и таким образом НДФЛ в дальнейшем с его дохода не удерживается. Получается что есть переплата по НДФЛ и недоплата соотвественно зарплаты на сумму этого НДФЛ сотруднику. Как быть в такой ситуации? И что указывать в 1 ДФ за 4 квартал?
Последовательность действий при перерасчете НДФЛ я понимаю, но вот не пойму как это все правильно отразить. Если есть переплата по НДФЛ 50 грн, то мне эти 50грн доплатить сотрудинику при выплате зарплаты за вторую половину декабря?
В 1 ДФ указано отображать информацию следующтм образом:
у колонках 3 «Сума виплаченого доходу» та 3a «Сума нарахованого доходу» – відповідно виплачені та нараховані доходи у звітному періоді (ІV кварталі); у колонках 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» – сума ПДФО з урахуванням сум переплат/недоплат ПДФО (тобто відображається відкоригована в результаті річного перерахунку сума ПДФО, таблиця 3).
Как быть конкретно в моем случае: если сума начисленого дохода 5000грн (зарплата за 3 квартал), сума выплаченого дохода указать 5050грн(то есть на 50грн больше, это тот НДФЛ, который излишне был удержан)?
сума перечисленого налога будет прочерк, так как сотрудник имеет право на соцльготу и сума начисленого налога также будет прочерк или как?
В 1-ДФ нараховано/виплачено доходу =5000, нараховано/виплачено ПДФО= -50, тобто сторно.
От тільки не знаю, чи програмне забезпечення із звітності так пропускає. Спробуйте.
-
plazma888
- Гуру

- Повідомлень: 78
- З нами з: 12 січня 2016, 13:26
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 6 разів
Спасибо, попробую! Но ведь эти 50грн я должна доплатить сотрудинку, правильно? и таким образом доход увеличится на 50 грнТатьяна ТС писав:За грудень потрібно зробити проводку 661-641 50 грн сторно.plazma888 писав:Коллеги, может, кто-то все таки подскажет, как быть в данной ситуации: в результате годового перерасчета НДФЛ, выявлена переплата по сотрудинку в первом квартале, были переходящие отпускные, потом сотрудник подал заявление на применение налоговой соц.льготы и таким образом НДФЛ в дальнейшем с его дохода не удерживается. Получается что есть переплата по НДФЛ и недоплата соотвественно зарплаты на сумму этого НДФЛ сотруднику. Как быть в такой ситуации? И что указывать в 1 ДФ за 4 квартал?
Последовательность действий при перерасчете НДФЛ я понимаю, но вот не пойму как это все правильно отразить. Если есть переплата по НДФЛ 50 грн, то мне эти 50грн доплатить сотрудинику при выплате зарплаты за вторую половину декабря?
В 1 ДФ указано отображать информацию следующтм образом:
у колонках 3 «Сума виплаченого доходу» та 3a «Сума нарахованого доходу» – відповідно виплачені та нараховані доходи у звітному періоді (ІV кварталі); у колонках 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» – сума ПДФО з урахуванням сум переплат/недоплат ПДФО (тобто відображається відкоригована в результаті річного перерахунку сума ПДФО, таблиця 3).
Как быть конкретно в моем случае: если сума начисленого дохода 5000грн (зарплата за 3 квартал), сума выплаченого дохода указать 5050грн(то есть на 50грн больше, это тот НДФЛ, который излишне был удержан)?
сума перечисленого налога будет прочерк, так как сотрудник имеет право на соцльготу и сума начисленого налога также будет прочерк или как?
В 1-ДФ нараховано/виплачено доходу =5000, нараховано/виплачено ПДФО= -50, тобто сторно.
От тільки не знаю, чи програмне забезпечення із звітності так пропускає. Спробуйте.
А уточненку по 1ДФ за первый квартал 2017 подавать не нужно?(именно тогда возникла переплата по НДФЛ)
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Так, сальдо до виплати по зарплаті збільшиться на 50 грн, а НЕ дохід. Дохід це кредит 661, а в цьому випадку дебет 661, тільки мінусовий.plazma888 писав:Спасибо, попробую! Но ведь эти 50грн я должна доплатить сотрудинку, правильно? и таким образом доход увеличится на 50 грнСкрытый текст
Татьяна ТС писав:За грудень потрібно зробити проводку 661-641 50 грн сторно.plazma888 писав:Коллеги, может, кто-то все таки подскажет, как быть в данной ситуации: в результате годового перерасчета НДФЛ, выявлена переплата по сотрудинку в первом квартале, были переходящие отпускные, потом сотрудник подал заявление на применение налоговой соц.льготы и таким образом НДФЛ в дальнейшем с его дохода не удерживается. Получается что есть переплата по НДФЛ и недоплата соотвественно зарплаты на сумму этого НДФЛ сотруднику. Как быть в такой ситуации? И что указывать в 1 ДФ за 4 квартал?
Последовательность действий при перерасчете НДФЛ я понимаю, но вот не пойму как это все правильно отразить. Если есть переплата по НДФЛ 50 грн, то мне эти 50грн доплатить сотрудинику при выплате зарплаты за вторую половину декабря?
В 1 ДФ указано отображать информацию следующтм образом:
у колонках 3 «Сума виплаченого доходу» та 3a «Сума нарахованого доходу» – відповідно виплачені та нараховані доходи у звітному періоді (ІV кварталі); у колонках 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку» – сума ПДФО з урахуванням сум переплат/недоплат ПДФО (тобто відображається відкоригована в результаті річного перерахунку сума ПДФО, таблиця 3).
Как быть конкретно в моем случае: если сума начисленого дохода 5000грн (зарплата за 3 квартал), сума выплаченого дохода указать 5050грн(то есть на 50грн больше, это тот НДФЛ, который излишне был удержан)?
сума перечисленого налога будет прочерк, так как сотрудник имеет право на соцльготу и сума начисленого налога также будет прочерк или как?
В 1-ДФ нараховано/виплачено доходу =5000, нараховано/виплачено ПДФО= -50, тобто сторно.
От тільки не знаю, чи програмне забезпечення із звітності так пропускає. Спробуйте.
А уточненку по 1ДФ за первый квартал 2017 подавать не нужно?(именно тогда возникла переплата по НДФЛ)
Спробуйте спочатку здати 1-ДФ за 4 квартал з мінусами по ПДФО.
Якщо не вийде, то тоді уточнюючу за 1 квартал. При цьому штрафи не застосовуються. ст.119,2 та 169,4 ПКУ.
Ось іще одна стаття
-
plazma888
- Гуру

- Повідомлень: 78
- З нами з: 12 січня 2016, 13:26
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 6 разів
Татьяна ТС писав:Так, сальдо до виплати по зарплаті збільшиться на 50 грн, а НЕ дохід. Дохід це кредит 661, а в цьому випадку дебет 661, тільки мінусовий.plazma888 писав:Спасибо, попробую! Но ведь эти 50грн я должна доплатить сотрудинку, правильно? и таким образом доход увеличится на 50 грнСкрытый текст
Татьяна ТС писав: За грудень потрібно зробити проводку 661-641 50 грн сторно.
В 1-ДФ нараховано/виплачено доходу =5000, нараховано/виплачено ПДФО= -50, тобто сторно.
От тільки не знаю, чи програмне забезпечення із звітності так пропускає. Спробуйте.
А уточненку по 1ДФ за первый квартал 2017 подавать не нужно?(именно тогда возникла переплата по НДФЛ)
Спробуйте спочатку здати 1-ДФ за 4 квартал з мінусами по ПДФО.
Якщо не вийде, то тоді уточнюючу за 1 квартал. При цьому штрафи не застосовуються. ст.119,2 та 169,4 ПКУ.
Спасибо! Позвонила в налоговую, сказали что отображение сумм с знаком "-" не предусмотрено в 1 ДФ, ответили что доплатите сотруднику сумму переплаты, а в отчете ничего показывать не нужно (в плане что есть переплата по сотруднику), а просто указать признак соцльготы и всё.. нет слов, что тут скажешь
Ось іще одна стаття
-
Снежынка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 14:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
Доброго ранку! По перерозрахунку ПДФО по одному працівнику стоїсть -130 грн.
перевірила вручну, все вірно нараховано та перераховано.
Чому 1С бухгалтерія 8, може рахувати мінус?
Що перевірити крім нарахування ЗП та проводок?
перевірила вручну, все вірно нараховано та перераховано.
Чому 1С бухгалтерія 8, може рахувати мінус?
Що перевірити крім нарахування ЗП та проводок?
-
Оптимист1
- Высший разум

- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 08:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Проверте переходящие отпускные и больничные.Снежынка писав:Доброго ранку! По перерозрахунку ПДФО по одному працівнику стоїсть -130 грн.
перевірила вручну, все вірно нараховано та перераховано.
Чому 1С бухгалтерія 8, може рахувати мінус?
Що перевірити крім нарахування ЗП та проводок?
-
Elena111
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 08 травня 2015, 12:01
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 3 рази
Подскажите плиз, а то все прочитала но запуталась:
сделала годовой перерасчет ПДФО, по результатам был начислен/удержан/перечислен в бюджет больший чем нужно ПДФО с сотрудника за октябрь-ноябрь 2017 (1с "потеряла" льготу на детей...)
зарплата за декабрь уже выплачена (еще концом года), все налоги перечислены...
в 1 ДФ за 4 кв. 2017 я отражаю: 3 3а - фактические суммы
4 4а - правильные суммы с учетом перерасчета? т.е. меньшие чем 3;3а?
НАПРИМЕР: 3 - 5 000,00 4 - 3000,00
3а - 5000,00 4а - 3000,00??
на конец года делаю проводку корректирующую ЗП сотрудника 66.1 - 6411 на сумму лишнего НДФЛ, у предприятия останется задолженность по зарплате на конец года перед этим сотрудником, оформляю бух.справку на это все дело, а в течении 1кв. 2018 года недоудерживаю НДФЛ на нужную сумму?
Верно ли так?
Главный вопрос: как правильно заполнить 1ДФ за 4кв.2017 года...
Спасибо за помощь...!
сделала годовой перерасчет ПДФО, по результатам был начислен/удержан/перечислен в бюджет больший чем нужно ПДФО с сотрудника за октябрь-ноябрь 2017 (1с "потеряла" льготу на детей...)
зарплата за декабрь уже выплачена (еще концом года), все налоги перечислены...
в 1 ДФ за 4 кв. 2017 я отражаю: 3 3а - фактические суммы
4 4а - правильные суммы с учетом перерасчета? т.е. меньшие чем 3;3а?
НАПРИМЕР: 3 - 5 000,00 4 - 3000,00
3а - 5000,00 4а - 3000,00??
на конец года делаю проводку корректирующую ЗП сотрудника 66.1 - 6411 на сумму лишнего НДФЛ, у предприятия останется задолженность по зарплате на конец года перед этим сотрудником, оформляю бух.справку на это все дело, а в течении 1кв. 2018 года недоудерживаю НДФЛ на нужную сумму?
Верно ли так?
Главный вопрос: как правильно заполнить 1ДФ за 4кв.2017 года...
Спасибо за помощь...!