=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

NTL писав: Вы имеете в виду, что в корректировке был и "-" и "+"?
у Вас не получится выйти на ноль т.к сумма 4999,99, а нужно 5000,00

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Люлик писав:
NTL писав: Вы имеете в виду, что в корректировке был и "-" и "+"?
у Вас не получится выйти на ноль т.к сумма 4999,99, а нужно 5000,00
Я имела в виду, что все действия и на "-" и на "+" в одной корректировке? Я собралась выписывать корректировку на всю номенклатуру с "-" (вопрос только в причине коригування) и правильную налоговую накладную. Срок регистрации еще не прошел. Можно сейчас в расчете корректировки писать "помилково виписана"? Или лучше не стоит.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

NTL писав:
Тюша писав:
NTL писав: А не надо что-то типа "виправлення помилки"?
У меня была почти аналогичная ситуация, но мне выписали на аванс не 5000,00, а 5000,01грн. РК делали с причиной-коригування вартости. И убирали лишнюю коп. из базы налогообложения. В итоге-РК был "0".
Вы имеете в виду, что в корректировке был и "-" и "+"?
Да, и эта лишняя копейка не отразилась на сумме НДС.

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, я виписала ПН (з ПДВ) від 12.05.15 року і випадково вказала покупця неплатником податку з ІПН 10000000000. Зараз помітила помилку (покупець-юридична особа, платник податку) і її треба виправити. Як правильно вчинити? Зробити РК від 29.05.15р. і анулювати попередню, а потім скласти нову ПН від 12.05.15р. і вже вірно вказати покупця? Чи можливо є інші варіанти??
Та чи будуть якісь штрафні санкції в даному випадку?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, я виписала ПН (з ПДВ) від 12.05.15 року і випадково вказала покупця неплатником податку з ІПН 10000000000. Зараз помітила помилку (покупець-юридична особа, платник податку) і її треба виправити. Як правильно вчинити? Зробити РК від 29.05.15р. і анулювати попередню, а потім скласти нову ПН від 12.05.15р. і вже вірно вказати покупця? Чи можливо є інші варіанти??
Та чи будуть якісь штрафні санкції в даному випадку?
Вы все правильно написали. Сначало РК на "-" неправильной НН, затем от 12.05.2015г. делаете правильную НН, и регите ее. Единственно, что ваш покупатель сможет воспользоваться своим НК по этой НН только в июне, т.к. вы просрочили первые 15 дней. Штрафов до 01.07.15г.-пока нет, за регистрацию в течение 30 дней после выписки НН.

lena20256
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 19 травня 2015, 12:01
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення lena20256 »

Татьяна-ЮБ писав:Дорогие эксперты, может не в тему! Но с этими всеми нюансами, не доглядела и зарегистрировала две разные накладные под одним номером, и разным контрагентам и соответственно в разные дни, при чем одна из НН ни куда не идет, она с тип причиной 11, а корректировать номер нельзя, или можно так оставить, потому как корректировку на обнуление сделать некому.

Зараз відмінили реєстр ПН, він потрібен як основа для складання декларації. Ви можете виписувати скільки завгодно ПН з однаковими номерами, головне щоб дата не співпадала.

lena20256
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 19 травня 2015, 12:01
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення lena20256 »

Тюша писав:
NTL писав:
Тюша писав: У меня была почти аналогичная ситуация, но мне выписали на аванс не 5000,00, а 5000,01грн. РК делали с причиной-коригування вартости. И убирали лишнюю коп. из базы налогообложения. В итоге-РК был "0".
Вы имеете в виду, что в корректировке был и "-" и "+"?
Да, и эта лишняя копейка не отразилась на сумме НДС.
І на майбутнє: в медку є опція, коли відкриваєш ПН, перед тим як її підписати, вверху можна вибрати у файлі "автоматичний розрахунок", він завжди ввімкнений. Зняти з нього галочку. Після цього ПН можна редагувати як Вам захочеться, медок не буде виправляти.

Natalya_L
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 52 рази

Повідомлення Natalya_L »

Підкажіть , які наслідки для мене, як для покупця, в такій ситуації:
07.06.15- ми частково оплатили за товар 700,00
08.06.15 - отримали товар на суму 1000.
Продавець виписує ПН 08.06.15 на всю суму отриманого товару - 1000,00 грн і реєструє її, тобто пропускає першу подію (передоплату).
Я не можу ПН від 08.06.15 включити в кредит?

esferoth
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 22 квітня 2015, 12:12
Дякував (ла): 206 разів
Подякували: 45 разів

Повідомлення esferoth »

Natalya_L писав:Підкажіть , які наслідки для мене, як для покупця, в такій ситуації:
07.06.15- ми частково оплатили за товар 700,00
08.06.15 - отримали товар на суму 1000.
Продавець виписує ПН 08.06.15 на всю суму отриманого товару - 1000,00 грн і реєструє її, тобто пропускає першу подію (передоплату).
Я не можу ПН від 08.06.15 включити в кредит?

Ну как по мне, то поставщик просто решил не замарачиваться с двумя НН, поэтому всё впихнул в одну. Конечно, так нельзя.
Попросите его выписать РК к этой НН с минусом на всю номенклатуру, вы её регистрируете, а потом он выписывает 2 НН с правильными суммами и датами. Всё.

А вообще, конечно, непонятно, зачем они так поступили...

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Natalya_L писав:Підкажіть , які наслідки для мене, як для покупця, в такій ситуації:
07.06.15- ми частково оплатили за товар 700,00
08.06.15 - отримали товар на суму 1000.
Продавець виписує ПН 08.06.15 на всю суму отриманого товару - 1000,00 грн і реєструє її, тобто пропускає першу подію (передоплату).
Я не можу ПН від 08.06.15 включити в кредит?
нет, не можете. требуйте, чтоб поставщик выписал НН 7.06. на 700, а к нн за 8.06 РК - на минус 700
или 7.06. НН на 700, 8.06. РК на минус 1000 и новая НН на 300

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”