НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Pimulia писав:
Тюша писав:
иск писав: Вот Вы пишете выписываю себе НО последним днем месяца- подскажите если мне уже поставщик зарегистрировал НН от 03/07/15 мне необходимо в течении 15 дн.зарегистрировать или в конце месяце ? с такой же номентклатурой?
Я выписываю себе НН последним днем месяца. Номенклатура-такая же, как и во входящей НН.
так... как бы то не было, мне стыдно признаться, но я в первый раз слышу про это...
поясните пожалуйста лично для "жирафа": если не включаем в кредит НН, значит мы выписываем себе НО по этой НН...
но мы же тогда платим этот НДС...
и поставщик платит и мы?
Если не включаете НН в НК, то ничего и не выписываете.
если включаете-выписываете. В результате -"0".

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

Pimulia писав:
Тюша писав:
иск писав: Вот Вы пишете выписываю себе НО последним днем месяца- подскажите если мне уже поставщик зарегистрировал НН от 03/07/15 мне необходимо в течении 15 дн.зарегистрировать или в конце месяце ? с такой же номентклатурой?
Я выписываю себе НН последним днем месяца. Номенклатура-такая же, как и во входящей НН.
так... как бы то не было, мне стыдно признаться, но я в первый раз слышу про это...

поясните пожалуйста лично для "жирафа": если не включаем в кредит НН, значит мы выписываем себе НО по этой НН...
но мы же тогда платим этот НДС...
и поставщик платит и мы?
если я правильно понимаю то включаем в НК в стр.10 а потом в НО , но Вы должны выписать сам на себя НН с типом 13 и зарегистрировать получится НО-НК = 0

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

иск писав:
Pimulia писав:
Тюша писав: Я выписываю себе НН последним днем месяца. Номенклатура-такая же, как и во входящей НН.
так... как бы то не было, мне стыдно признаться, но я в первый раз слышу про это...

поясните пожалуйста лично для "жирафа": если не включаем в кредит НН, значит мы выписываем себе НО по этой НН...
но мы же тогда платим этот НДС...
и поставщик платит и мы?
если я правильно понимаю то включаем в НК в стр.10 а потом в НО , но Вы должны выписать сам на себя НН с типом 13 и зарегистрировать получится НО-НК = 0
да, правильно! но речь только о НН нехоз.деятельности.

Pimulia
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 12 січня 2015, 17:25
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Pimulia »

Тюша писав:
Pimulia писав:
Тюша писав:

Pimulia
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 12 січня 2015, 17:25
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Pimulia »

оо, пока писала ответ на сообщение, получилось еще 3 поста с таким же ответом))

спасибо дорогие Бухи!!
Сегодня я узнала кое что новое и очень полезное)) что бы я без вас делала#smile3# #smile3# #smile3#

АленаИгоревна
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 181
З нами з: 20 січня 2015, 17:27
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 49 разів

Повідомлення АленаИгоревна »

А подскажите пожалуйста, мне комиссионер возвращает в июле часть товара, который брал в январе 2015. В прошлом месяце этот возврат не отразился в витяге. Т.е. на сумму НДС по возврату в июле у меня тоже не учтется в формуле и не уменьшится регистрационная сумма?

MОРОЗОВА
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 01 липня 2015, 22:43
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 14 разів

Повідомлення MОРОЗОВА »

иск писав:
если я правильно понимаю то включаем в НК в стр.10 а потом в НО , но Вы должны выписать сам на себя НН с типом 13 и зарегистрировать получится НО-НК = 0
ИМХО,рискованно. Вплоть до прошлого года ГНИ мониторили доходы и донимали вопросами -почему доход по Декларациям НДС не совпадает с доходом по Декларации по прибыли. Писали писбменные обяъснения-почему, предоплаты и т.п. Зачем себе искусственно увеличивать доход в Декларации по НДС.В данном случае нет никаких оснований.

Pimulia
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 12 січня 2015, 17:25
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Pimulia »

АленаИгоревна писав:А подскажите пожалуйста, мне комиссионер возвращает в июле часть товара, который брал в январе 2015. В прошлом месяце этот возврат не отразился в витяге. Т.е. на сумму НДС по возврату в июле у меня тоже не учтется в формуле и не уменьшится регистрационная сумма?
пока в законодательстве не перестреляют всех бездельников и тупиц (ну или они наконец внесут в формулу возможность отображения РК до 01.02.) в вытяге, к сожалению, РК не отобразится (у меня та же проблемка...вы тут не одни)#smile3#

Pimulia
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 12 січня 2015, 17:25
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 17 разів

Повідомлення Pimulia »

MОРОЗОВА писав:
иск писав:
если я правильно понимаю то включаем в НК в стр.10 а потом в НО , но Вы должны выписать сам на себя НН с типом 13 и зарегистрировать получится НО-НК = 0
ИМХО,рискованно. Вплоть до прошлого года ГНИ мониторили доходы и донимали вопросами -почему доход по Декларациям НДС не совпадает с доходом по Декларации по прибыли. Писали писбменные обяъснения-почему, предоплаты и т.п. Зачем себе искусственно увеличивать доход в Декларации по НДС.В данном случае нет никаких оснований.
оо, поясните пожалуйста по подробней...

VitaVi
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 24
З нами з: 29 січня 2014, 16:09
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення VitaVi »

А мне хоть кто-то что-то ответит по стр.20.1 из февральской декларации, которая перекрылась стр.18? Ее нет в "Витяге" и висит приличный минус.....
Вопрос задавался страниц 15 назад и паралельно на нескольких форумах. Что я одна такая? Ну почему меня игнорируют?
В налоговой ничего ответить не могут. У кого как на практике?

Закрито

Повернутись до “ПДВ”