Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
Маруся10
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4200
- З нами з: 31 липня 2015, 07:24
- Дякував (ла): 683 рази
- Подякували: 1966 разів
после обновления 1, стал русский язык, где его поменять подскажите в программе, спасибо
-
alicaalena
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 01:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти внешнюю обработку для УТП: Отчет для сравнения себестоимости и цены продажи. Этот отчет нужен только для БУ (тот что в УПР учете не подходит, в с/ст-ть ложаться и не офиц расходы)
Помогите пожалуйста найти внешнюю обработку для УТП: Отчет для сравнения себестоимости и цены продажи. Этот отчет нужен только для БУ (тот что в УПР учете не подходит, в с/ст-ть ложаться и не офиц расходы)
-
mbamber
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1097
- З нами з: 03 червня 2013, 21:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Обратите внимание на отчёт "Валовая прибыль". С первого взгляда не то, но соответствующие показатели настраиваются.alicaalena писав:Добрый день.
Помогите пожалуйста найти внешнюю обработку для УТП: Отчет для сравнения себестоимости и цены продажи. Этот отчет нужен только для БУ (тот что в УПР учете не подходит, в с/ст-ть ложаться и не офиц расходы)
Как настроить программу для корректного отображения ост.стоим.ОС (а/ль)?
Документ "Сведения об ОС" даёт такую форму:
Налоговая группа: Группа 5: Транспортные средства
Налоговое назначение: Обл. НДС
Срок использования для вычисления амортизации, мес: 60 мес. Стоимость для вычисления амортизации: 807 093,33
Первоначальная стоимость: 807 093,33 Накопленный износ: 416 998,36
Текущая стоимость: 807 093,33
Разве текущая стоимость не должна = 807093,33-416998,36, т.е. 390094,97?
Спасибо!
Документ "Сведения об ОС" даёт такую форму:
Налоговая группа: Группа 5: Транспортные средства
Налоговое назначение: Обл. НДС
Срок использования для вычисления амортизации, мес: 60 мес. Стоимость для вычисления амортизации: 807 093,33
Первоначальная стоимость: 807 093,33 Накопленный износ: 416 998,36
Текущая стоимость: 807 093,33
Разве текущая стоимость не должна = 807093,33-416998,36, т.е. 390094,97?
Спасибо!
-
alicaalena
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 01:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Спасибо но этот отчет не подходит, он берет суммы из упр учета, а мне нужен только БУ (в УПР учет попадают суммы из БУ+ дополнит. затраты, не учитывающиеся в БУ)mbamber писав:Обратите внимание на отчёт "Валовая прибыль". С первого взгляда не то, но соответствующие показатели настраиваются.alicaalena писав:Добрый день.
Помогите пожалуйста найти внешнюю обработку для УТП: Отчет для сравнения себестоимости и цены продажи. Этот отчет нужен только для БУ (тот что в УПР учете не подходит, в с/ст-ть ложаться и не офиц расходы)
-
Iriha_22
- Гуру

- Повідомлень: 77
- З нами з: 26 вересня 2012, 01:41
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 10 разів
Добрый день, помогите кто может сторнировала доп. расходы ручной проводкой 949-281 теперь при закрытии месяца не хочет закрывать на фин.результаты, а сторнирует мою проводку и формирует 00-281 Что это и как все это справить. Баланс не идет, расходы не формирует
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Що значить сторнувати доп.витрати? Як вони попали на 281, яким документом і чому їх треба сторнувати?Iriha_22 писав:Добрый день, помогите кто может сторнировала доп. расходы ручной проводкой 949-281 теперь при закрытии месяца не хочет закрывать на фин.результаты, а сторнирует мою проводку и формирует 00-281 Что это и как все это справить. Баланс не идет, расходы не формирует
Зазвичай доп витрати на 281 попадають з документу Поступление доп.расходов і розподіляються на товар.
-
elena9977
- Мастер

- Повідомлень: 54
- З нами з: 08 жовтня 2014, 15:46
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день! Может подскажите ответ.
1С:Предприятие 8.3 УТП (8.3.10.2252). Розница. Сделала отчет о рознич продажах ККМ. Проводки: 902 -282 и 7091-702. НДС не формирует (в счетах учета там даже не предусмотрен 643счёт), в кассу деньги не поступают.
А если делаю приходный ордер на основании отчета о рознич продажах, то проводки: 301-7091 и 7091-6434. Не пойму, может где-то в настройках нужно подкорректировать?
1С:Предприятие 8.3 УТП (8.3.10.2252). Розница. Сделала отчет о рознич продажах ККМ. Проводки: 902 -282 и 7091-702. НДС не формирует (в счетах учета там даже не предусмотрен 643счёт), в кассу деньги не поступают.
А если делаю приходный ордер на основании отчета о рознич продажах, то проводки: 301-7091 и 7091-6434. Не пойму, может где-то в настройках нужно подкорректировать?
-
Anna_Fox
- Мудрец

- Повідомлень: 142
- З нами з: 09 квітня 2013, 22:53
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 47 разів
Подскажите пожалуйста по налоговой льготе НДФЛ ( многодетному отцу).
Детей в карточке указала, галочка поставила (включить льготу НДФЛ), заявление на льготу сделала.
А в расчете зп все равно не считает. Может что то пропустила?
Детей в карточке указала, галочка поставила (включить льготу НДФЛ), заявление на льготу сделала.
А в расчете зп все равно не считает. Может что то пропустила?
- Ребекка
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 05:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
еще дети должны быть в списке физ.лицAnna_Fox писав:Подскажите пожалуйста по налоговой льготе НДФЛ ( многодетному отцу).
Детей в карточке указала, галочка поставила (включить льготу НДФЛ), заявление на льготу сделала.
А в расчете зп все равно не считает. Может что то пропустила?