я ж написала в той теме что ошибласьWasdik писав:Маруся10 писав:подскажите как в 1С внести изменения - что бы в акте стояло город складання документа
И здесь Вы с этим вопросом. Так Вам для 7.7 нужно или для 8?
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
Подскажите, пожалуйста, столкнулась с такой проблемой - сальдо на начало и на конец не идут по контрагенту (631сч)
На 01.07 был остаток 5000,00, потом стал 1477,84 грн на то же 01.07 число. Никакого движения по документу не было, а остаток изменился
Ничего не пойму#wall# Уже 2 дня голову ломаю
На 01.07 был остаток 5000,00, потом стал 1477,84 грн на то же 01.07 число. Никакого движения по документу не было, а остаток изменился
Ничего не пойму#wall# Уже 2 дня голову ломаю
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Сальдо дебитовое или кредитовое? Возможно, вы сделали оплату вашему поставщику 01.07. (откройте карточку счета 631 и увидите там все поступления и оплаты по датам).Tinka писав:Подскажите, пожалуйста, столкнулась с такой проблемой - сальдо на начало и на конец не идут по контрагенту (631сч)
На 01.07 был остаток 5000,00, потом стал 1477,84 грн на то же 01.07 число. Никакого движения по документу не было, а остаток изменился
Ничего не пойму#wall# Уже 2 дня голову ломаю
Вот так это выглядит
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало К 5 000,00
Обороты за период и сальдо на конец Д 1 477,84
Никаких оборотов не было
Странно только что перед этим расходный кассовый ордер был на 9000,00грн одним документом
А при расшифровке 631 счета его разбивает двумя 4 522,16 и
4 477,84
-
- Высший разум
- Повідомлень: 613
- З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 341 раз
Договорів скільки по контрагенту ? Ставок ПДВ ? Робіть всі оборотки і аналіз документів в розрізі договорів.Tinka писав: Вот так это выглядит
Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало К 5 000,00
Обороты за период и сальдо на конец Д 1 477,84
Никаких оборотов не было
Странно только что перед этим расходный кассовый ордер был на 9000,00грн одним документом
А при расшифровке 631 счета его разбивает двумя 4 522,16 и
4 477,84
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 15 разів
Добрый день.
Не могу продать товар: в августе мы были не плательщиками НДС,оприходовала товар "не обл.любая хоз", в том же августе пытаюсь сделать расходную на него, пишет - не списано, счет учета 281, не обл. любая хоз...
Как его продать? весь август я не плательщик ндс..
Не могу продать товар: в августе мы были не плательщиками НДС,оприходовала товар "не обл.любая хоз", в том же августе пытаюсь сделать расходную на него, пишет - не списано, счет учета 281, не обл. любая хоз...
Как его продать? весь август я не плательщик ндс..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Документ "Изменение налогового назначения запасов"баффало-99 писав:Добрый день.
Не могу продать товар: в августе мы были не плательщиками НДС,оприходовала товар "не обл.любая хоз", в том же августе пытаюсь сделать расходную на него, пишет - не списано, счет учета 281, не обл. любая хоз...
Как его продать? весь август я не плательщик ндс..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
перевірте на який рахунок Ви оприходували товар (може, не на 281)баффало-99 писав:Добрый день.
Не могу продать товар: в августе мы были не плательщиками НДС,оприходовала товар "не обл.любая хоз", в том же августе пытаюсь сделать расходную на него, пишет - не списано, счет учета 281, не обл. любая хоз...
Как его продать? весь август я не плательщик ндс..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
Доброго дня, уважаемые коллеги!!!! #hi#
Иногда 1С заводит в ступор #wall# и не понятно - то ли я глючу, то ли 1С #g_crazy#
Почему-то иногда "цепляется" лишняя проводка, как по мне #blush#
Операция:
в начале месяца поступления материалов без оплаты:
Дт 201 Кт631
Дт 6442 Кт 631
в конце месяце оплата
Дт 631 КТ 311
+
Дт 6442 Кт 6441 Ведь этой проводки не должно быть? И если не должно, то как от нее избавиться ??#g_hospita
#g_cray2#
Спасибо!
Иногда 1С заводит в ступор #wall# и не понятно - то ли я глючу, то ли 1С #g_crazy#
Почему-то иногда "цепляется" лишняя проводка, как по мне #blush#
Операция:
в начале месяца поступления материалов без оплаты:
Дт 201 Кт631
Дт 6442 Кт 631
в конце месяце оплата
Дт 631 КТ 311
+
Дт 6442 Кт 6441 Ведь этой проводки не должно быть? И если не должно, то как от нее избавиться ??#g_hospita
#g_cray2#
Спасибо!
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
Попробуйте провести НН и сделайте перепроведение документов.Aj писав:Доброго дня, уважаемые коллеги!!!! #hi#
Иногда 1С заводит в ступор #wall# и не понятно - то ли я глючу, то ли 1С #g_crazy#
Почему-то иногда "цепляется" лишняя проводка, как по мне #blush#
Операция:
в начале месяца поступления материалов без оплаты:
Дт 201 Кт631
Дт 6442 Кт 631
в конце месяце оплата
Дт 631 КТ 311
+
Дт 6442 Кт 6441 Ведь этой проводки не должно быть? И если не должно, то как от нее избавиться ??#g_hospita
#g_cray2#
Спасибо!