Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 10:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Вика23 писав:finfin

а что ВАМ написали в счете, согласно которого оплачивали?
Вероятно, та же формулировка. Я всегда прошу заказчика ответить, что писать пр заказе банкета. Вы не озаботились сразу, месяц прошел. От 15.12 вообще уже можно только со штрафом регистрировать
Счета на оплату нет, есть только договор, в котором указана номенклатура 25.12.17
НН от 15.12.17 имеют право регить до 30.12.17, как и сделал контрагент.
НН пришли сегодня в медок, до этого я их видела в кабинете платника( сумма, контрагент, дата).

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 19:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

vika23 писав:
Denis@@@ писав:
Скрытый текст
Юлия11 писав:Скажите, пожалуйста. Какие штрафные санкции предусмотрены за то, что в сводной налоговой накладной по результатам дня на конечных потребителей неправильно указаны коды УКТ ЗЭД?

Читаю НКУ 120 прим 1. 3. Допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, - тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. далее идет штраф 10%, 20% и т.д.

Но конечный потребитель не пожалуется ведь. Может, есть еще другая информация о штрафах?
Я об этом тоже читал и тоже подумал. Может при случае на него сослаться.

А информацию о не применении штрафов до 31.12.2017 года за ошибки в составлении НН я что то не могу у себя найти. Не подскажите где это было написано.
п. 35 подразд. 2 разд. XX НКУ
http://vobu.ua/ukr/documents/item/ipk-d ... 0-01-03-11 Письмо ДФС. Ничего свежее не нашел пока.


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.


иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 13:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

дівчаточки, щось я запуталась а може і ні : постачальник зареєстрував ПН у листопаді (29.11.17) я цю ПН не включала у ПК листопаду так як була помилка у назві підприємства, зробили РК 1.12.17, тепер я хочу цю ПН включити у ПК грудня, підскажіть у д.5 розділ 2 там де період складання вказати 11.2017 чи 12.2017?
Дякую за допомогу

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 13 березня 2012, 23:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

иск писав:дівчаточки, щось я запуталась а може і ні : постачальник зареєстрував ПН у листопаді (29.11.17) я цю ПН не включала у ПК листопаду так як була помилка у назві підприємства, зробили РК 1.12.17, тепер я хочу цю ПН включити у ПК грудня, підскажіть у д.5 розділ 2 там де період складання вказати 11.2017 чи 12.2017?
Дякую за допомогу
11. НН ведь выписана в ноябре. В декабре вам исправили ошибку.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 13:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

і ще одне питаннячко, якщо була виписана ПН від постачальника (29.12.17) з помилкою у даті , зробили РК до цієї ПН (29.12.17) з мінусом , потім виписали (5.01.18) вже нормальну ПН - це все відбулося у звітному періоді, тоді у декларації у р. 10.1 і у р.14 (Д1) за грудень не показую ( РК не показую)?, бо програма затягує дві податкові у рядок 10.1 а РК (Д1) у рядок 14 суму з мінусом

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8714
З нами з: 19 липня 2011, 04:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1935 разів
Подякували: 6631 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленого
ТатьянаДов писав:Підкажіть чи правильно я думаю. Бо тільки збираюся працювати
Супермаркет. В кінці робочого дня (о22:00)роздруковується F-звіт і на його основі на другий день я, бухгалтер (працюю до 16:00), формую зведену податкову накладну і реєструю її в ЄРПН протягом 30 днів.

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 08:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

иск писав:і ще одне питаннячко, якщо була виписана ПН від постачальника (29.12.17) з помилкою у даті , зробили РК до цієї ПН (29.12.17) з мінусом , потім виписали (5.01.18) вже нормальну ПН - це все відбулося у звітному періоді, тоді у декларації у р. 10.1 і у р.14 (Д1) за грудень не показую ( РК не показую)?, бо програма затягує дві податкові у рядок 10.1 а РК (Д1) у рядок 14 суму з мінусом
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/46729

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 08:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно: если филиал составляет налоговую накладную с условным кодом 400000000000, то в графе "Покупатель" также указывать сначала название головного предприятия, а через запятую название филиала и в графе номер филиала указывать номер филиала (со стороны "Покупателя)?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8714
З нами з: 19 липня 2011, 04:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1935 разів
Подякували: 6631 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Юлия11 писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно: если филиал составляет налоговую накладную с условным кодом 400000000000, то в графе "Покупатель" также указывать сначала название головного предприятия, а через запятую название филиала и в графе номер филиала указывать номер филиала (со стороны "Покупателя)?
Так

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 00:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, коды в налоговых накладных на отечественный товар с 01.01.2018 года указывать 4-значные? или уже нужно указывать код полностью?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”