Работа писав:Мой мозг просто отказывается работать, помогите мне пожалуйста. Мы малое предприятие, оборот до 20 млн., наемных лиц 2. Значит мне нужно в декларации о прибіли в строке "Принято решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все различия" я должна поставить дату и номер приказа, и соответственно додаток РІ я не зполняю? И еще додаток АМ мне нужно заполнять, ведь он в фин отчете фигурирует?
Если заполнять АМ, то эта сумма лезет в РИ, тогда выходит в РИ и слева и справа одинаковые суумы ставить?
Додаток АМ заполняется только в случае заполнения РИ. В Вашем случае я так понимаю нет надо.
Я вот тоже так думаю, но вот почему то очень засмущало, что в фин. отчете есть амортизация. Из-за этого не могу отправить отчет о прибыли, а время то тикает#cray#
Работа писав:
Если заполнять АМ, то эта сумма лезет в РИ, тогда выходит в РИ и слева и справа одинаковые суумы ставить?
Додаток АМ заполняется только в случае заполнения РИ. В Вашем случае я так понимаю нет надо.
Я вот тоже так думаю, но вот почему то очень засмущало, что в фин. отчете есть амортизация. Из-за этого не могу отправить отчет о прибыли, а время то тикает#cray#
если взять фин.отчет полный - то там вообще много чего есть. это не значит, что каждая цифра отдельно переносится в деку. если Вы не применяете разницы- то никакого дод.АМ заполнять не надо.
Спасибо ArinaArina огромное, не ругайте,но у меня еще вопрос по довідке про згоду надання даних з фінансової звітності, ее я так понимаю вообще не трогать?
Работа писав:Спасибо ArinaArina огромное, не ругайте,но у меня еще вопрос по довідке про згоду надання даних з фінансової звітності, ее я так понимаю вообще не трогать?
Работа писав:Спасибо ArinaArina огромное, не ругайте,но у меня еще вопрос по довідке про згоду надання даних з фінансової звітності, ее я так понимаю вообще не трогать?
Работа писав:Спасибо ArinaArina огромное, не ругайте,но у меня еще вопрос по довідке про згоду надання даних з фінансової звітності, ее я так понимаю вообще не трогать?
Добрый день! В конце года я начисляю прибыль проводкой Дт 981 Кт 6416 сумма налога на прибыль, а затем в финансовом очтете показываю ее в строке строке 2230 формы 2-м, верно?