Не по этой теме, но у меня такая ситуация с ЕСВ - тоже не знаю, что делать... То ли сверяться, то ли писать письмо, чтобы учли переплату за другой период, то ли забить и делать платежи с учетом этой переплаты......13olga писав:Есть переплата по НДФЛ (дважды заплатили сумму) в прошлом месяце. Вопрос: МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ ЭТУ СУММУ ПЕРЕПЛАТЫ В СЧЕТ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА, а именно: в аванс за следующий месяц. Или она должна висеть на счету у ГНИ , а когда проверка будет, то они будут уже решать можно ли зачесть или нет такую переплату. А то по логике вроде как ,да, можно, но ГНИ может же и посчитать недоимку по авансу. Заранее, спасибо.
Как правильно начислить НДФЛ
-
blize
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 09:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
-
Учетчица
- Гений

- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 13:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
НДФЛ налог не на предприятие, а на работника. Вы только посредник. То как же вы можете дважды удержать этот налог с работника.13olga писав:Есть переплата по НДФЛ (дважды заплатили сумму) в прошлом месяце. Вопрос: МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ ЭТУ СУММУ ПЕРЕПЛАТЫ В СЧЕТ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА, а именно: в аванс за следующий месяц. Или она должна висеть на счету у ГНИ , а когда проверка будет, то они будут уже решать можно ли зачесть или нет такую переплату. А то по логике вроде как ,да, можно, но ГНИ может же и посчитать недоимку по авансу. Заранее, спасибо.
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2121 раз
- Подякували: 10412 разів
Я не заморачиваюсь... Главное - что бы платежи были произведены до предельных сроков их обязательного осуществления.blize писав:Не по этой теме, но у меня такая ситуация с ЕСВ - тоже не знаю, что делать... То ли сверяться, то ли писать письмо, чтобы учли переплату за другой период, то ли забить и делать платежи с учетом этой переплаты......13olga писав:Есть переплата по НДФЛ (дважды заплатили сумму) в прошлом месяце. Вопрос: МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ ЭТУ СУММУ ПЕРЕПЛАТЫ В СЧЕТ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА, а именно: в аванс за следующий месяц. Или она должна висеть на счету у ГНИ , а когда проверка будет, то они будут уже решать можно ли зачесть или нет такую переплату. А то по логике вроде как ,да, можно, но ГНИ может же и посчитать недоимку по авансу. Заранее, спасибо.
-
Gera28
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1356
- З нами з: 10 січня 2012, 22:01
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1077 разів
Добрый день) Какая льгота по НДФЛ Атошнику? 150% Военный 1,5% надо снимать (удерживать), что то не найду (интернет подглючивает) а надо срочненько. спасибо))))
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8717
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6636 разів
- Контактна інформація:
Щодо зарплати то я так розумію - все на загальних підставах...якщо дохід дозволяє - то ПСП хіба що... теж і з ВЗGera28 писав:Добрый день) Какая льгота по НДФЛ Атошнику? 150% Военный 1,5% надо снимать (удерживать), что то не найду (интернет подглючивает) а надо срочненько. спасибо))))
Є пільги саме до інших дохід ніж зарплата...
ось тут можна почитати
-
Gera28
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1356
- З нами з: 10 січня 2012, 22:01
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1077 разів
Я так поняла ,что если з/п 4300 в месяц, то НДФЛ берется 18 % и 1,5% военный, как и всем остальным?Tasa писав:Щодо зарплати то я так розумію - все на загальних підставах...якщо дохід дозволяє - то ПСП хіба що... теж і з ВЗGera28 писав:Добрый день) Какая льгота по НДФЛ Атошнику? 150% Военный 1,5% надо снимать (удерживать), что то не найду (интернет подглючивает) а надо срочненько. спасибо))))
Є пільги саме до інших дохід ніж зарплата...
ось тут можна почитати
- Хмель
- Гений

- Повідомлень: 453
- З нами з: 16 листопада 2011, 22:25
- Дякував (ла): 288 разів
- Подякували: 160 разів
доброго дня,
дуже потрібен сторонній бухгалтерський погляд...
нараховуємо фізособам дохід (зарплата), оподатковуємо ПДФО+ВЗ+ЄСВ, кошти не виплачуємо, а продаємо продукцію власного виробництва (сплачуємо ПДВ) та робимо взаємозалік заборгованностей, продукцію продаємо своїм працівникам нижче ринкової ціни - виписуємо ПН на різницю між ціною продажу та ринковою
питання: чи виникає в такому випадку ще й додатковий (на різницю) ПДФО?
дуже потрібен сторонній бухгалтерський погляд...
нараховуємо фізособам дохід (зарплата), оподатковуємо ПДФО+ВЗ+ЄСВ, кошти не виплачуємо, а продаємо продукцію власного виробництва (сплачуємо ПДВ) та робимо взаємозалік заборгованностей, продукцію продаємо своїм працівникам нижче ринкової ціни - виписуємо ПН на різницю між ціною продажу та ринковою
питання: чи виникає в такому випадку ще й додатковий (на різницю) ПДФО?
-
КамЛ
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 12:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
Нет, не возникает. НДФЛ удерживается с дохода работника (в Вашем случае - это зарплата). А то, что продукция продается ниже рыночной стоимости, так это совсем не доход работника, это, скорее, убытки предприятия. С этой разницы предприятие оплачивает НДС (как вы и написали).Хмель писав: ↑28 серпня 2020, 09:07доброго дня,
дуже потрібен сторонній бухгалтерський погляд...
нараховуємо фізособам дохід (зарплата), оподатковуємо ПДФО+ВЗ+ЄСВ, кошти не виплачуємо, а продаємо продукцію власного виробництва (сплачуємо ПДВ) та робимо взаємозалік заборгованностей, продукцію продаємо своїм працівникам нижче ринкової ціни - виписуємо ПН на різницю між ціною продажу та ринковою
питання: чи виникає в такому випадку ще й додатковий (на різницю) ПДФО?
- Хмель
- Гений

- Повідомлень: 453
- З нами з: 16 листопада 2011, 22:25
- Дякував (ла): 288 разів
- Подякували: 160 разів
дякую,КамЛ писав: ↑28 серпня 2020, 09:33Нет, не возникает. НДФЛ удерживается с дохода работника (в Вашем случае - это зарплата). А то, что продукция продается ниже рыночной стоимости, так это совсем не доход работника, это, скорее, убытки предприятия. С этой разницы предприятие оплачивает НДС (как вы и написали).Хмель писав: ↑28 серпня 2020, 09:07доброго дня,
дуже потрібен сторонній бухгалтерський погляд...
нараховуємо фізособам дохід (зарплата), оподатковуємо ПДФО+ВЗ+ЄСВ, кошти не виплачуємо, а продаємо продукцію власного виробництва (сплачуємо ПДВ) та робимо взаємозалік заборгованностей, продукцію продаємо своїм працівникам нижче ринкової ціни - виписуємо ПН на різницю між ціною продажу та ринковою
питання: чи виникає в такому випадку ще й додатковий (на різницю) ПДФО?
загалом і я такої ж думки, але оплата житла працівнику це також витрати підприємства, але це розглядається як дод благо для працівника та обкладається ПДФО...
у нас так само ніби "дод благо" (скидка) для працівників, ще й продаж персоналізовано щоб взаємозалік зробити
-
КамЛ
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 12:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
оплата жилья - это когда полностью предприятие платит за работника, т.е. работник не тратит ни копейки. А взаимозачет за продукцию происходит деньгами работника, оставшимися после налогообложения. Это совсем другое.Хмель писав: ↑28 серпня 2020, 10:25
дякую,
загалом і я такої ж думки, але оплата житла працівнику це також витрати підприємства, але це розглядається як дод благо для працівника та обкладається ПДФО...
у нас так само ніби "дод благо" (скидка) для працівників, ще й продаж персоналізовано щоб взаємозалік зробити