=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
allavi
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 20 січня 2015, 06:09
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення allavi »

Popen писав:Девочки/мальчики! #help# Выписываю себе НН с причиной №13 (не хозяйственную)... И шо писать в номенклатуре?
В Порядке - молчок, а где-то на форуме вычитал, что пишется № кредитной НН и её дата. Так или не так ?
Или просто повторить то, что написано у Продавца ?
Вот что написано в ЗИРе:
Рекомендації щодо заповнення табличної частини такої податкової накладної:
у графі 2 «Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання, оплати)» зазначається дата складання такої податкової накладної (не пізніше останнього дня звітного періоду);
у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг продавця» можуть зазначатися номери та дати податкових накладних, отриманих від постачальників за придбаними товарами/послугами, необоротними активами, які використані (призначені для використання) в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності;
графа 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» не заповнюється;
у графі 5.1 «Умовне позначення» вказується «грн.»;
графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 не заповнюються;
у графах 8 та/або 9 вказується загальна вартість/загальна частина вартості товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ в залежності від розміру ставки (20 чи 7 відсотків), яка нарахована при їх придбанні;
у графі 13 вказується загальна вартість товару/послуги, необоротного активу за всіма перерахованими у графі 2 податковими накладними, вказана окремими рядками у графах 8 та/або 9;
у розділі ІІІ «Податок на додану вартість» у графах 8, 9 та 10 вказується сума податку, обчислена за відповідною ставкою. При нарахуванні податкових зобов’язань використовується та ставка податку (20 чи 7 відсотків), яка застосовувалась при придбанні таких товарів послуг, необоротних активів;
у розділі ІV «Загальна сума з ПДВ» у графах 8, 9 та 10 вказується загальна сума операцій.

*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

Подскажите пожалуйста
09 - Поставкa для операций, которые освобождены oт НДС; - товар куплен без НДС в прошлом периоде и продан без НДС(тетради) в июле на 60,00грн., а услуги(аренда, бензин) отражены в 15.1, мне выписывать условную продажу? 60*20%=12,00 и как это отразить в отчете? первый раз буду делать поэтому мой мозг кипит

или 60/6=10,00???

Предыдущий бух. не выписывал

allavi
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 20 січня 2015, 06:09
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення allavi »

allavi писав: у графі 5.1 «Умовне позначення» вказується «грн.»;
графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 не заповнюються;
Однако,как показывает практика, сервер не пропускает без заполнения гр.5.2 и гр.6. Ставим гр.5.2-2454,гр.6-1 и всё принимается.

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

Всем доброго дня!
у меня такая ситуация: 16/07 оплатили и получили товар. Поставщик выписал НН, но в табличной части вся номенклатура на русском языке.
РК от них добиться я не могу, переделывать ничего не хотят(((
Включить эту налоговую в НК у меня нет оснований ( нужно ли при этом доначислять себе НО, ведь в формуле эта сумма участвует?)

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

SSV писав:Всем доброго дня!
у меня такая ситуация: 16/07 оплатили и получили товар. Поставщик выписал НН, но в табличной части вся номенклатура на русском языке.
РК от них добиться я не могу, переделывать ничего не хотят(((
Включить эту налоговую в НК у меня нет оснований ( нужно ли при этом доначислять себе НО, ведь в формуле эта сумма участвует?)

У тому випадку, якщо податкова накладна російською мовою(або другом регіональному) вже отримана і можливості її заміни немає,
то у покупця, по суті, є лише один варіант дій :
при включенні такої податкової накладної в податковий кредит поскаржитися на продавця відповідно до норм п. 201.10 ПКУ

включаєте у пк, подаєте декл зі скаргою




Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Nadiy писав:
SSV писав:Всем доброго дня!
у меня такая ситуация: 16/07 оплатили и получили товар. Поставщик выписал НН, но в табличной части вся номенклатура на русском языке.
РК от них добиться я не могу, переделывать ничего не хотят(((
Включить эту налоговую в НК у меня нет оснований ( нужно ли при этом доначислять себе НО, ведь в формуле эта сумма участвует?)

У тому випадку, якщо податкова накладна російською мовою(або другом регіональному) вже отримана і можливості її заміни немає,
то у покупця, по суті, є лише один варіант дій :
при включенні такої податкової накладної в податковий кредит поскаржитися на продавця відповідно до норм п. 201.10 ПКУ

включаєте у пк, подаєте декл зі скаргою


Но налогового кредита не будет(((

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

Nadiy писав:
SSV писав:Всем доброго дня!
у меня такая ситуация: 16/07 оплатили и получили товар. Поставщик выписал НН, но в табличной части вся номенклатура на русском языке.
РК от них добиться я не могу, переделывать ничего не хотят(((
Включить эту налоговую в НК у меня нет оснований ( нужно ли при этом доначислять себе НО, ведь в формуле эта сумма участвует?)

У тому випадку, якщо податкова накладна російською мовою(або другом регіональному) вже отримана і можливості її заміни немає,
то у покупця, по суті, є лише один варіант дій :
при включенні такої податкової накладної в податковий кредит поскаржитися на продавця відповідно до норм п. 201.10 ПКУ

включаєте у пк, подаєте декл зі скаргою


пожаловаться я могу, а вот включить в НК нет (эту норму исключили уже)

А как быть с формулой? доначислять НО?

Елена11
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 05 червня 2015, 14:36
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 19 разів

Повідомлення Елена11 »

SSV писав:Всем доброго дня!
у меня такая ситуация: 16/07 оплатили и получили товар. Поставщик выписал НН, но в табличной части вся номенклатура на русском языке.
РК от них добиться я не могу, переделывать ничего не хотят(((
Включить эту налоговую в НК у меня нет оснований ( нужно ли при этом доначислять себе НО, ведь в формуле эта сумма участвует?)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 16.02.2012 г. N 4809/7/15-3417-26
Относительно указания названия товара в налоговой накладной
Государственная налоговая служба Украины рассмотрела письмо относительно некоторых вопросов порядка заполнения налоговых накладных и сообщает.

"Следовательно, поскольку согласно Конституции Украины и Закона N 8312 украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины, то плательщик налога при выписке налоговой накладной должен заполнять ее государственным языком. При этом в случае невозможного перевода с иностранного языка торговой марки или названия товара на государственный язык и с целью сохранения идентификации такого товара в налоговой накладной в графе 3 "Номенклатура товаров/услуг продавца" допускается указывать название торговой марки, название товара и в виде аббревиатуры номенклатуру товара без перевода его на государственный язык."

Но если поставщик так себя ведет по отношению к покупателю, то нужно сообщить ему о вашем праве подать на него жалобу в составе декларации.
Если не поможет- жалуйтесь. На основании жалобы включить в НК нельзя, но проверка у поставщика состоится.

Я бы не доначисляла себе НО, при возникновении вопросов (т.е. уже при проверке) можно отстаивать свои интересы, т.к. НКУ, кроме разъяснений ГНи, нормы такой не содержит.

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, у зв"язку з набранням чинності Закону №643 від 16.07.2015р., при складанні ПН можуть не заповнюватися певні поля реквізитів. Чи необхідно відтепер в ПН зазначати "форма проведених розрахунків"?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

marina_g писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, у зв"язку з набранням чинності Закону №643 від 16.07.2015р., при складанні ПН можуть не заповнюватися певні поля реквізитів. Чи необхідно відтепер в ПН зазначати "форма проведених розрахунків"?
Судя по их письму, можно заполнять, можно не заполнять.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”