Inna Medvetska писав:
сума по ПДВ стоїть одна, але чомусь замість 133500 грн 115000 грн.
подзвонила, сказали чекати.
але мене ліміт турбує, він у мене зараз -540 тис
Это все связано с их глюком 20-го числа. Они до сих пор разгребают. Ждите. Главное, что не больше стоит.
Подскажите пожалуйста, предприятие зарегистрировано плательщиком ндс 01.07.2017 г. в июле движений не было, первую декларацию я составила за август 2017 г. сегодня сделала запрос на вытяг на сумму регистрации налоговых накладных пришел вытяг и в графе 6 "Загальна сума перевищ.податк. зобов." реэстрац. номер документу написано "override/07/2017" Что это?
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, предприятие зарегистрировано плательщиком ндс 01.07.2017 г. в июле движений не было, первую декларацию я составила за август 2017 г. сегодня сделала запрос на вытяг на сумму регистрации налоговых накладных пришел вытяг и в графе 6 "Загальна сума перевищ.податк. зобов." реэстрац. номер документу написано "override/07/2017" Что это?
Написала в темке по НН но думаю по НДС вопрос .
Добрый день! подскажите решение ситуации,отправила нн на регистрацию,но не дождалась кв.2,отправила деку по НДС где в обязательствах учтена эта нн,естественно лимит моментально списался и они не регистрируют НН.Вопрос если я сдам нову звітню без этого НО,все вернется на круги своя и я смогу зарег НН? или не нужно сдавать додаток 2 с НДС?
спасибо
люда5 писав:Написала в темке по НН но думаю по НДС вопрос .
Добрый день! подскажите решение ситуации,отправила нн на регистрацию,но не дождалась кв.2,отправила деку по НДС где в обязательствах учтена эта нн,естественно лимит моментально списался и они не регистрируют НН.Вопрос если я сдам нову звітню без этого НО,все вернется на круги своя и я смогу зарег НН? или не нужно сдавать додаток 2 с НДС?
спасибо
А если предприятие новое, зарегистрированное плательщиком НДС, деятельность не ведёт, то Декларацию по НДС вроде можно не подавать. Но не будет ли проблем, если не подавать, а то не очень однозначно тут
Светлана6 писав:А если предприятие новое, зарегистрированное плательщиком НДС, деятельность не ведёт, то Декларацию по НДС вроде можно не подавать. Но не будет ли проблем, если не подавать, а то не очень однозначно тут
Светлана6 писав:А если предприятие новое, зарегистрированное плательщиком НДС, деятельность не ведёт, то Декларацию по НДС вроде можно не подавать. Но не будет ли проблем, если не подавать, а то не очень однозначно тут
Добрый день, подскажите пожалуйста, мы квартальщики по НДС, можно ли включить в НК , НН от 29.09.2016 г. (зарегистр. 11.10.2016) в Деку за 3 квартал 2017г.?
margadon писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, мы квартальщики по НДС, можно ли включить в НК , НН от 29.09.2016 г. (зарегистр. 11.10.2016) в Деку за 3 квартал 2017г.?