Хочу заметить про 400000000000 (речь про 1с):
- если у неплательщика НДС оставить поле ИНН - пустым, то при выписке ему НН - в реестре НН у него будет фигурировать 400000000000 и в дод.5 - эта операция попадет в "інши" - т.е. это - правильный вариант;
- вариант неправильный - вручную ставить неплательщику ИНН 400000000000, тогда в реестре НН у него будет фигурировать 400000000000, однако в дод.5 - будет отдельная строка с этим ИНН.
МЕДОК - отправка отчетов
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 177
- З нами з: 04 лютого 2014, 15:00
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 111 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Olyousik пишет:
Добрый день, прийшла на деку з ПДВ та реєстр квитанція із зауваженням, що іпн 4000000000 не був платником пдв, ми ж з березня в зобовязанннях не платнику ПДВ ставимо не нуль, а 4і0... Це у всіх так?
Может вы в 1С разнесли НН этого контрагента и не отобразили в ячейке " без НДС"? У нас Медок симафорил нам, что ошибка, мы вернулись к первоисточнику и исправили. И еще , когда формируете отчет, ставте птичку в "Сворачивать данные в приложении 5 по ИНН" Тогда он всех 4000... одной строчкой показывает в дод 5
Добрый день, прийшла на деку з ПДВ та реєстр квитанція із зауваженням, що іпн 4000000000 не був платником пдв, ми ж з березня в зобовязанннях не платнику ПДВ ставимо не нуль, а 4і0... Це у всіх так?
Может вы в 1С разнесли НН этого контрагента и не отобразили в ячейке " без НДС"? У нас Медок симафорил нам, что ошибка, мы вернулись к первоисточнику и исправили. И еще , когда формируете отчет, ставте птичку в "Сворачивать данные в приложении 5 по ИНН" Тогда он всех 4000... одной строчкой показывает в дод 5
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 07 серпня 2012, 07:53
- Дякував (ла): 1483 рази
- Подякували: 559 разів
Да это какая-то обнова 1С, у меня тоже в этом месяце повыставляло 4000..., исправила вручную на 0. В прошлом месяце проблем не было. У меня 1с-звит. В дод 5 подтянуло правильно, а исправляла в реестре.Лариса М писав:Olyousik пишет:
Добрый день, прийшла на деку з ПДВ та реєстр квитанція із зауваженням, що іпн 4000000000 не був платником пдв, ми ж з березня в зобовязанннях не платнику ПДВ ставимо не нуль, а 4і0... Це у всіх так?
Может вы в 1С разнесли НН этого контрагента и не отобразили в ячейке " без НДС"? У нас Медок симафорил нам, что ошибка, мы вернулись к первоисточнику и исправили. И еще , когда формируете отчет, ставте птичку в "Сворачивать данные в приложении 5 по ИНН" Тогда он всех 4000... одной строчкой показывает в дод 5
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Учетное дело писав:Хочу заметить про 400000000000 (речь про 1с):
- если у неплательщика НДС оставить поле ИНН - пустым, то при выписке ему НН - в реестре НН у него будет фигурировать 400000000000 и в дод.5 - эта операция попадет в "інши" - т.е. это - правильный вариант;
- вариант неправильный - вручную ставить неплательщику ИНН 400000000000, тогда в реестре НН у него будет фигурировать 400000000000, однако в дод.5 - будет отдельная строка с этим ИНН.
Мы в СПРАВОЧНИКЕ, всем нашим Контрагентам ФОПам проставили 400... в ячейке ИНД НАЛОГ НОМЕР. Тогда программа подтягивает и в Реестр и в дод 5 с 4000... Квит 2 приходят без замечаний.
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 26 квітня 2013, 07:04
- Дякував (ла): 102 рази
- Подякували: 210 разів
Затверджений наказом Міндоходів від 25.11.2013 р. №708
Зареєстрований в Мін'юсті 16.12.2013 р. за №2118/24650
Опублікований в «ОВУ» 31.12.2013 р.
Чинний з 01.01.2014 р.
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (витяг)
Якщо товари/послуги придбані у нерезидента, у графі 7 відображається умовний IПН «300000000000».
У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний IПН «400000000000».
У графі 8 зазначається загальна сума, включаючи податок на додану вартість.
У графах 9, 11, 13 та 15 зазначається вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.
У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).
У графах 10, 12, 14 та 16 зазначається сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 відповідно.
Сума податку на додану вартість, зазначена в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.
Зареєстрований в Мін'юсті 16.12.2013 р. за №2118/24650
Опублікований в «ОВУ» 31.12.2013 р.
Чинний з 01.01.2014 р.
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (витяг)
Якщо товари/послуги придбані у нерезидента, у графі 7 відображається умовний IПН «300000000000».
У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний IПН «400000000000».
У графі 8 зазначається загальна сума, включаючи податок на додану вартість.
У графах 9, 11, 13 та 15 зазначається вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.
У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).
У графах 10, 12, 14 та 16 зазначається сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 відповідно.
Сума податку на додану вартість, зазначена в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 25 вересня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 4 рази
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!! ЗАШЛА ПОЧИТАТЬ ТЕМУ 1ДФ...А ТУТ СМЕШАЛИ ВСЕ ЧТО МОЖНО...ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ПИШЕТЕ О НДС??????????ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА ЧТО КАСАЕТСЯ И РЕЕСТРА И НАЛОГОВОЙ И ДЕКИ ПО НДС!!!!!ПРЕКРАЩАЙТЕ ТАКОЕ ТВОРИТЬ...САМИ ЗАГРЯЗНЯЕМ ФОРУМ!!!!
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 26 квітня 2013, 07:04
- Дякував (ла): 102 рази
- Подякували: 210 разів
А 1ДФ не буде засмічувати тему? Тема форуму: Подання звітності в електронному вигляді » МЕДОК - отправка отчетов. Якщо приходять квитанції про не прийняття звіту, чи квитанції з помилками і зауваженнями по звітах відправлених з Медка, то люди і пишуть на цю вітку форума. І доцільно їм сюди і відписати. Погоджуюсь щодо форум засмічений, але, як на мене, в тій частині, що є багато однакових питань і відповідей. Але, зрештую, на те він і форум, щоб кожен висловив свою думку =))НатНик. писав:НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!! ЗАШЛА ПОЧИТАТЬ ТЕМУ 1ДФ...А ТУТ СМЕШАЛИ ВСЕ ЧТО МОЖНО...ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ПИШЕТЕ О НДС??????????ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА ЧТО КАСАЕТСЯ И РЕЕСТРА И НАЛОГОВОЙ И ДЕКИ ПО НДС!!!!!ПРЕКРАЩАЙТЕ ТАКОЕ ТВОРИТЬ...САМИ ЗАГРЯЗНЯЕМ ФОРУМ!!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Так получилось,что в медке отправила деку без дод.1, отчет не принят,теперь не могу импорт.повторно деку с додатками, подскажите,какой элемент нужно поменять в xml - файле через блокнот для того,чтобы можно было импортировать снова в медок?