я з вами згідна
свої ПН вирішила реєструвати
мені не смішно,
що Оболонська ДПІ 12/01 надала консультацію про обовязкову 100 % реєстрацію ПН з 01/01/15,
сьогодні є відповідь з сайту ДФС про необовязкову реєстрацію
дурдом #wall#
дуже переживаю за свій ПК
я свои тоже все буду регистрировать. Вот только задумалась как организовать контроль, чтоб ничего не пропустить, а то налоговых много, не хочеться где-то лапухнуться и людей подвести#impossibl
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370431
у пункті 198.6:
в абзаці першому слова та цифри «не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу)» замінити словами «не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними»;
в абзаці другому слова «цим пунктом» замінити словами «у абзаці першому цього пункту»;
абзаци третій - п’ятий замінити абзацами третім - шостим такого змісту:
«Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно»;
FyDD писав:http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370431
у пункті 198.6:
в абзаці першому слова та цифри «не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу)» замінити словами «не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними»;
в абзаці другому слова «цим пунктом» замінити словами «у абзаці першому цього пункту»;
абзаци третій - п’ятий замінити абзацами третім - шостим такого змісту:
«Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно»;
это, если, например, НН от 10.01, но зарегестрирована будет не через 15 дней, а через 25, то куда я ее смогу включить: в январь или по дате регистрации в февраль?
Отправила НН за 06.01.15 на регистрацию в ДПС,мне пришёл ответ , что с 05.01.15 этот контрагент уже не является плательщиком НДС. Стоит ли повторно подавать НН на неплатника или в январе это не обязательно? Если повторно подавать,то номер налоговой ставить уже новый?
Подскажите, куча маленьких фирм, которые уже не зарегистрировали налоговые накладные по оплате (не знают, наверное) - их всех в додаток 8 и я имею право на этот кредит? Или с Нового Года их можно не включать - все равно кредита не будет. #wall# И вообще, что с ними делать? Если обязательно с 1.02 - то налоговые бумажные за январь не имеют юридической силы - они не предусмотрены
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту.
стало
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника.
висновок - скаргу подавати можемо, включати в ПК не маємо права
продавець може протягом 180 днів зареєструвати ПН ( з сплатою штрафів за порушення термінів реєстрації) і тоді в нас буде ПК
Злойбух писав:Подскажите, куча маленьких фирм, которые уже не зарегистрировали налоговые накладные по оплате (не знают, наверное) - их всех в додаток 8 и я имею право на этот кредит? Или с Нового Года их можно не включать - все равно кредита не будет. #wall# И вообще, что с ними делать? Если обязательно с 1.02 - то налоговые бумажные за январь не имеют юридической силы - они не предусмотрены
С нового года д.8 нет. Соответственно и с кредитами пролетаем.......
У меня ситуация.
Раньше регистрации НН у меня не было.
Вчера начала "учиться".
Импортировала в программу с 1С налоговую, проверила, подписала, отправила. Красиво пришла квитанция о реестре. Дальше.... Открываю НН, которую зарегистрировала, а там стоит "Х" напротив "Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукціі. 100% помню, что вручную его не ставила, проверила в 1С, там все правильно. Но меня интересует, ЧТО делать? По-нормальному, то должна выписать корегування и потом опять выписать правильную НН без крестов? А какой номер и дату ставить в НН? Ведь первое событие уже ушло?
Короче говоря, подскажите что делать? Хотя понимаю, что штрафы обещают не брать за неправильно поданную НН, но вдруг заказчик "рогами упрется", что надо ему НН правильную (и, к большому моему сожалению, он будет прав).
Доброе утро!Подскажите,пожалуйста,по вопросу...17.12.2014 была сделана предоплата поставщику на сумму 36000,00.Товар отгрузили с 12.01-15.01.В декабрьскую деку эту нн не включали.С "минусом" декларацию не принимают...Как протянуть ее в январь?
maklen писав:Доброе утро!Подскажите,пожалуйста,по вопросу...17.12.2014 была сделана предоплата поставщику на сумму 36000,00.Товар отгрузили с 12.01-15.01.В декабрьскую деку эту нн не включали.С "минусом" декларацию не принимают...Как протянуть ее в январь?