НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
Arishka
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 92
З нами з: 19 лютого 2014, 09:34
Дякував (ла): 968 разів
Подякували: 124 рази

Повідомлення Arishka »

иск писав:девочки подскажите пожалуйста на 01/07/15 по вытягу была стр.2 - 6000,00 я ее перечислила для того чтобы регистрировать НН за июль,сегодня уже сдала декларацию за июнь ,согласно декларации я должна перечислить в бюджет 25000, но перечисляю 19000 (25000-6000)?
Да. Что пополнение счета ,что оплата по декларации все идет на один счет

segjul
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 06 грудня 2011, 03:09
Дякував (ла): 14 разів

Повідомлення segjul »

Эти реестры писав:
Arishka писав:
Александр240791 писав:Добрый день. В январе был "минус", в феврале "плюс". Согласно инструкциям "минус" января перекрыл мне уплату февраля, а все что от "минуса" осталось ушло в приложение 2, так вот, обязательства за февраль в формуле есть, а "минуса" за январь - нет.... так вот куда делись эти деньги??? мне сейчас чтоб зарегистрировать НН их все равно нужно положить на электр. счет???

У меня таже ситуация, был отрицательный ндс за январь. Обещали официального разъяснения налоговой до 10 числа.
Вот появилась официальная позиция, минус за январь налоговая в упор не видит: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63825.html
Там или действительно очень тупые или делают специально.
Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток.
У нас такая же ситуация! "Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток" - каким образом, если минус уже учтен!!!!???
У меня вопрос может кто-то объяснит
"Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року. " В учете ГНИ учитываются все обязательства и весь налоговый кредит
т.е. как пример
Декларация.
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
- по 24стр с января 15-70грн.
итого 25стр.- 30грн.
По данным ГНИ (для суммы которая расчитывается в стр.2 Вытяга)
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.

к Уплате - 100грн. и эти 100грн. перекрываются следующими месяцами т.е. НК последующих месяцев и как следствие я не смогу использовать эти 100грн. для регистрации НН. И какое там подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту, или я что-то не так поняла?

Ustana
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 30 червня 2010, 03:45
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Ustana »

А по этому вопросу кто-то что-то знает?

Додаток 2 заполняется в каждом отчете, или только в феврале нужно было заполнить?
Какой штраф, если 2 раза ушло заявление на увеличение регистрационного лимита (и они его подняли)?

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????

VitaVi
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 24
З нами з: 29 січня 2014, 16:09
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення VitaVi »

segjul писав:
Эти реестры писав:
Arishka писав:
У меня таже ситуация, был отрицательный ндс за январь. Обещали официального разъяснения налоговой до 10 числа.
Вот появилась официальная позиция, минус за январь налоговая в упор не видит: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63825.html
Там или действительно очень тупые или делают специально.
Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток.
У нас такая же ситуация! "Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток" - каким образом, если минус уже учтен!!!!???
У меня вопрос может кто-то объяснит
"Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року. " В учете ГНИ учитываются все обязательства и весь налоговый кредит
т.е. как пример
Декларация.
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
- по 24стр с января 15-70грн.
итого 25стр.- 30грн.
По данным ГНИ (для суммы которая расчитывается в стр.2 Вытяга)
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
к Уплате - 100грн. и эти 100грн. перекрываются следующими месяцами т.е. НК последующих месяцев и как следствие я не смогу использовать эти 100грн. для регистрации НН. И какое там подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту, или я что-то не так поняла?
Не одна Вы не поняли, таких много, я тоже не поняла в чем "ПОДВІЙНЕ ВРАХУВАННЯ", но четко поняла, что нас "кинули" на стр.20.1 февральской декларации....
Государство как бы с "БАРСКОГО ПЛЕЧА" позволило нам уменьшить сумму НДС к уплате за февраль на минус предыдущих периодов в размере стр. 18, "переживали" за нас, чтоб не сильно больно было нам, зато в июле теперь по полной ПОЖАЛЕЛИ....

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

Gaybey писав:Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
У меня тоже самое

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

Gaybey писав:Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
ну дк позвоните им на 0800...

Adna
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 12 липня 2010, 06:44
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення Adna »

Iris-ka писав:
Gaybey писав:Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
У меня тоже самое
+1 хотя лимит большой плюс

ValentynaP
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 01 липня 2015, 16:41
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення ValentynaP »

Подскажите, пожалуйста, у меня в витяге появилась сумма в строке №1 (стан рахунку). Что бы это значило?

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

ValentynaP писав:Подскажите, пожалуйста, у меня в витяге появилась сумма в строке №1 (стан рахунку). Что бы это значило?
это Ваши деньги на которые Вы пополнили электронный свой счет

Закрито

Повернутись до “ПДВ”