Если сроки регистрации соблюдены, то включаются в месяце выписки без ограничений. Нельзя включать, если регистрация получилась в следующем месяце, напр. на 17 день со дня выписки, тогда- только в следующем месяце. По-быстому, как-то так...Denis@@@ писав:Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией - контрагента прислал мне НН и медок требует подтверждения получения. Но когда я подтверждаю, то дата налоговой и дата получения отличаются! Как быть с НН которые выписаны последними числами месяца но получены в следующем месяце? Они получается попадают в реестр НН уже следующего месяца и НДС декларации следующего месяца. Как показать все НН в том месяце в котором они выписаны?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14253
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40707 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
оставляйте так.Tasa писав:Доброго всім дня. Зареєструвала податкову неплатнику (не вказала тип причини 02).... Що можливо з цим тепер зробити ?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
это не отмашки. ситуацию рассматривали уже несколько раз. ищите по теме. если кратко, то возможна ситуация, когда надо выписать РК к НН, которая ранее не подлежала регистрации. этот РК надо зарегить. но это невозможно т.к. не зарегина НН. Реестр допускает такой вариант, для регистрации РК отправляется НН, и реестр готов ее устаревшую принять при условии, что к ней будет РК.Минина писав:Что именно мы "разжевывали"? Возможность регистрации НН с опозданием, но не для того, чтобы ее откорректировать, а только зарегистрировать, появилась с 01.01.2015г. И, даже, как нам обещают, без штрафов до 01.07.15.Любознательная писав:Поищите по поисковику (по словам из квитанции, которую получили).Минина писав:.......
Мы уже столько раз разжевывали эту ситуацию, что нет сил повторяться.
Возможно, у кого-то есть более конструктивное предложение, чем просто отмашка от заданного вопроса.
Спасибо за ответ Вам, то есть "товары в ассортименте"не проходят,правильно я понимаю,нельзя писать без кодов УКТЗЕД?Ан-ия писав:я пишу вест товар с кодами уктвед, и регист. все ок.Анна27 писав:Добрый день! Вопрос по налоговой накладной "за щоденними підсумками операцій" на конечного потребителя: выписывать одной строкой "Товары в ассортименте" на общую сумму за день или по наименованиям проданного и указыват код УКТЗЕД, как правильно? И нужно ли эти накладные регистрировать? Может, кто-то уже с этим сталкивался, у меня накладные уже с 01 января, сроки поджимают... Помогите, пожалуйста!
-
- Мудрец
- Повідомлень: 114
- З нами з: 27 січня 2015, 21:31
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 29 разів
Помогите пожалуйста, кто сталкивался?? с самого утра наяривают клиенты мол давай им налоговые. что делать??
PredstavitelZt писав:Всем доброго дня суток! Дорогушики, выручайте, знаю, возможно повторюсь, но все же не понимаю что и как решить. Ситуация следующая: 06.01 по предоплате выписала налоговые накладные на основании 2х платежек от одного из "подопечных" нашей Укрзализници. Пробила по реестру, по коду- показало неплательщик НДС.
Я, как приверженец экспериментов, взялась регистрировать все налоговые с 01.01. То есть НН от 06.01 конечно же зарегистрированы как на неплательщика. Сегодня, 27.01, позвонили представительницы покупателя с вопросом мол отправьте нам наши налоговые. я побелела позеленела и все же) как теперь поступить? я попыталась зарегистрировать новые налоговые выписанные шестым числом (конечно же нумерация-йок, но это уже лирика, отстою сбой в нумерации при возникновении вопросов), но Медок (полная версия) написал ВІДХИЛЕНО и пояснил, мол ты что, детка, уже 21 день прошел.
вопрос: объясните мне, бестолковой, кому как удалось зарегистрировать с опозданием? каким программным обеспечением воспользовались? и еще кроха-вопросик: что с теми неправильно выписанными налоговыми делать? по сути они в реестре уже зарегистрированы как на неплательщика НДС. если я их у себя в программе распроведу и не покажу в декларации, не будут ли завышены налоговые обязательства? или выписать корректировки?? помогите неопытному начинающему бухгалтеру!!#help#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
нет почему многи тут на форуме писали что пишут товары в асортименте ставят грн-2454 и регист. все регист. но я выбрала для себя такой вариан. потому что за мою роботу в рознице, столько прошла проверок по поводу ям.что уже замучалась.Типа мне товар пришол , а куда ушел не известно. Вот почему я расписываю весь товар что было видно что он ушел.у меня просто алкоголь импорт.Анна27 писав:Спасибо за ответ Вам, то есть "товары в ассортименте"не проходят,правильно я понимаю,нельзя писать без кодов УКТЗЕД?Ан-ия писав:я пишу вест товар с кодами уктвед, и регист. все ок.Анна27 писав:Добрый день! Вопрос по налоговой накладной "за щоденними підсумками операцій" на конечного потребителя: выписывать одной строкой "Товары в ассортименте" на общую сумму за день или по наименованиям проданного и указыват код УКТЗЕД, как правильно? И нужно ли эти накладные регистрировать? Может, кто-то уже с этим сталкивался, у меня накладные уже с 01 января, сроки поджимают... Помогите, пожалуйста!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 905 разів
- Подякували: 106 разів
я регистрирую товары в асортименте и ставлю грн и 2454 и код 11 (итоговая НН) и все ок проходит.Ан-ия писав:нет почему многи тут на форуме писали что пишут товары в асортименте ставят грн-2454 и регист. все регист. но я выбрала для себя такой вариан. потому что за мою роботу в рознице, столько прошла проверок по поводу ям.что уже замучалась.Типа мне товар пришол , а куда ушел не известно. Вот почему я расписываю весь товар что было видно что он ушел.у меня просто алкоголь импорт.Анна27 писав:Спасибо за ответ Вам, то есть "товары в ассортименте"не проходят,правильно я понимаю,нельзя писать без кодов УКТЗЕД?Ан-ия писав: я пишу вест товар с кодами уктвед, и регист. все ок.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 114
- З нами з: 27 січня 2015, 21:31
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 29 разів
ну неужели никто не сталкивался??#g_cray2#
PredstavitelZt писав:Всем доброго дня суток! Дорогушики, выручайте, знаю, возможно повторюсь, но все же не понимаю что и как решить. Ситуация следующая: 06.01 по предоплате выписала налоговые накладные на основании 2х платежек от одного из "подопечных" нашей Укрзализници. Пробила по реестру, по коду- показало неплательщик НДС.
Я, как приверженец экспериментов, взялась регистрировать все налоговые с 01.01. То есть НН от 06.01 конечно же зарегистрированы как на неплательщика. Сегодня, 27.01, позвонили представительницы покупателя с вопросом мол отправьте нам наши налоговые. я побелела позеленела и все же) как теперь поступить? я попыталась зарегистрировать новые налоговые выписанные шестым числом (конечно же нумерация-йок, но это уже лирика, отстою сбой в нумерации при возникновении вопросов), но Медок (полная версия) написал ВІДХИЛЕНО и пояснил, мол ты что, детка, уже 21 день прошел.
вопрос: объясните мне, бестолковой, кому как удалось зарегистрировать с опозданием? каким программным обеспечением воспользовались? и еще кроха-вопросик: что с теми неправильно выписанными налоговыми делать? по сути они в реестре уже зарегистрированы как на неплательщика НДС. если я их у себя в программе распроведу и не покажу в декларации, не будут ли завышены налоговые обязательства? или выписать корректировки?? помогите неопытному начинающему бухгалтеру!!#help#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
посмотрите по теме выше, не получается у людей с просрочкой зарегистрировать НН, только в случае выписки РК.PredstavitelZt писав:ну неужели никто не сталкивался??#g_cray2#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
-в темі податкова накладна писали, що реєстрували з запізненняPredstavitelZt писав:ну неужели никто не сталкивался??#g_cray2#PredstavitelZt писав:Всем доброго дня суток! Дорогушики, выручайте, знаю, возможно повторюсь, но все же не понимаю что и как решить. Ситуация следующая: 06.01 по предоплате выписала налоговые накладные на основании 2х платежек от одного из "подопечных" нашей Укрзализници. Пробила по реестру, по коду- показало неплательщик НДС.
Я, как приверженец экспериментов, взялась регистрировать все налоговые с 01.01. То есть НН от 06.01 конечно же зарегистрированы как на неплательщика. Сегодня, 27.01, позвонили представительницы покупателя с вопросом мол отправьте нам наши налоговые. я побелела позеленела и все же) как теперь поступить? я попыталась зарегистрировать новые налоговые выписанные шестым числом (конечно же нумерация-йок, но это уже лирика, отстою сбой в нумерации при возникновении вопросов), но Медок (полная версия) написал ВІДХИЛЕНО и пояснил, мол ты что, детка, уже 21 день прошел.
вопрос: объясните мне, бестолковой, кому как удалось зарегистрировать с опозданием? каким программным обеспечением воспользовались? и еще кроха-вопросик: что с теми неправильно выписанными налоговыми делать? по сути они в реестре уже зарегистрированы как на неплательщика НДС. если я их у себя в программе распроведу и не покажу в декларации, не будут ли завышены налоговые обязательства? или выписать корректировки?? помогите неопытному начинающему бухгалтеру!!#help#
попробуйте звязатися з ним
- на рахунок нумерації - в новому порядку заповнення ПН "нумерація ведеться довільно. заборонено одинаковий порядковий номер за одну дату"
- я думаю лишнє зареєстровані ПН потрібно забрати коригуванням мінусовим (в 192 ст ПКУ внесено зміни)