ДФС взагалі рекомендує кожну сторінку приєднувати окремим файлом, тобто, якщо у Вас договір на 3-х сторінках, має бути три файли. У мене по перших блоках проходило одним файлом, я у назві писала "видаткова накладна з додатками" і ставила її № і дату. Але це було ще у останніх числах липня.vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится? Хотела попробовать в Кабинете сделать Повидомлення, но в разделе Введення звітності/Запити не нашла форму J1312602, может не там искала.
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
- marina11
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 06:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
-
vika23
- Высший разум

- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 08:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
кажись вам сюдаvitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится?
-
vitaser
- Мастер

- Повідомлень: 50
- З нами з: 19 жовтня 2012, 02:07
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 10 разів
Сорри, там форум пропал, теперь восстановили. Спасибо, пошла в нужную тему.vika23 писав:кажись вам сюдаvitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится?
-
Ludmila1987
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 22 жовтня 2015, 07:36
- Дякував (ла): 2 рази
А как можно насчитать штраф от 0 % НДС???marina11 писав:от з 01.01.2017 так вона і звучить, тобто не штрафують тільки за нульові ПН на неплатника.Ludmila1987 писав:120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: знаю, что были письма гни и мин фина (если не ошибаюсь), но разве они имеют юридичискую силу?marina11 писав: Те саме, що і на платника. З 01.01.2017 року ПН на неплатника у цьому відношенні прирівнняли до ПН, виписаних платникам ПДВ.
А по факту, я досі не бачила ППР-ки і не платила штрафу по ПН за березень 2017 року, зареєстрованої з запізненням на платника ПДВ. Чекаю...#search#
- marina11
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 06:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Ludmila1987 писав:[Скрытый текст
quote=marina11]от з 01.01.2017 так вона і звучить, тобто не штрафують тільки за нульові ПН на неплатника.Ludmila1987 писав:120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: знаю, что были письма гни и мин фина (если не ошибаюсь), но разве они имеют юридичискую силу?marina11 писав: Те саме, що і на платника. З 01.01.2017 року ПН на неплатника у цьому відношенні прирівнняли до ПН, виписаних платникам ПДВ.
А по факту, я досі не бачила ППР-ки і не платила штрафу по ПН за березень 2017 року, зареєстрованої з запізненням на платника ПДВ. Чекаю...#search#
А как можно насчитать штраф от 0 % НДС???[/quote]
Ви важаєте мене керівником Мінфіну чи ДФС? Якщо буквально читати написане у ПКУ і ознайомитися з роз'ясненнями цих структур - ПН на неплатника з ПДВ підлягають штрафуванню. До 2017 року даний пункт ПКУ буп виписаний інакше.
-
Rom123455
- Мастер

- Повідомлень: 55
- З нами з: 02 березня 2017, 06:33
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 2 рази
Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
-
ВалентинаК
- Профи
- Повідомлень: 30
- З нами з: 17 липня 2017, 16:23
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 17 разів
Я бы попросила корректировку на смену кода.Rom123455 писав:Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
-
vika23
- Высший разум

- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 08:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
У контрагента вашего штрафов не будет. А у вас с кредита могут снять. Лучше сделать р/к и исправить.Rom123455 писав:Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
- rubin
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1981
- З нами з: 10 серпня 2011, 23:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
Вот странно как-то со временем регистрации н.н. Все время пытаюсь понять алгоритм...Сегодня отправила н.н. на регистрацию в 9.00, зарегились в 16.30, еще четыре штуки отправила в 17.30, зарегилось в 19.45. Ни номенклатура, ни суммы на это не влияют... нужно должность новую ввести : регистратор н.н.. на вторую смену, граик работы с 17.00 до 23.00 #sigh#
-
Buhgalteria
- Мудрец

- Повідомлень: 124
- З нами з: 05 березня 2013, 05:16
- Дякував (ла): 47 разів
- Подякували: 19 разів
Добрый день коллеги. В связи с заблокированными НН по одному предприятию прошляпили сроки регистрации НН по другому предприятию, контрагент в панике и истерике..... И я прекрасно понимаю, ведь расчитывали на НК. Как лучше сейчас поступить? Зарегать с опозданием? Восстановили ли додаток 8? Может клиент подадть на нас жалобу и включить НН зареганые с опозданием в деку августа?