Декларация по прибыли

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
stavros_sparrow
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 10 травня 2012, 05:37
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення stavros_sparrow »

Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

stavros_sparrow писав:Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
Ничего не надо писать. П.134.1: Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Амиру
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 04 серпня 2015, 15:25
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Амиру »

Тюша писав:
stavros_sparrow писав:Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
Ничего не надо писать. П.134.1: Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
я правильно понимаю - если сдаем дод РІ ,то в поле ничего не заполняем, т.к приняли решение "перенести разницы"
если PІ не сдаем,не переносим данные (-) 2015 -го года в деку за 2016 г,то поле заполняем

верно? или поправьте.

особенно интересно, у кого деки и за 2015г и за 2016 г с минусом (-)

не могу разобраться,и пока есть время,чтоб звитню нову подать

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

Я правильно понимаю.Если мы перешли на баланс 1 мс, я могу и прибыль сдать до 1 марта?

buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Добрый день! Подскажите к Деке на прибыль подала фин отчет через Единое окно. Звонят из налоговой говорят, что не видят его, что нужно только для них через ДФ подавать. Но я не могу найти такой фин отчет в медке, может код кто-то подскажет?

summer2015
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 23 січня 2017, 15:14
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення summer2015 »

Амиру писав:
Тюша писав:
stavros_sparrow писав:Всем доброго времени суток! Подскажите как быть!
За 2015 год сдали деку с отметкой не применять разницы, за 2016 опять прописывать о решении? Или же поле очистить?
Ничего не надо писать. П.134.1: Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
я правильно понимаю - если сдаем дод РІ ,то в поле ничего не заполняем, т.к приняли решение "перенести разницы"
если PІ не сдаем,не переносим данные (-) 2015 -го года в деку за 2016 г,то поле заполняем

верно? или поправьте.

особенно интересно, у кого деки и за 2015г и за 2016 г с минусом (-)

не могу разобраться,и пока есть время,чтоб звитню нову подать
Вы и в дальнейшем не применяете разницы. Просто через приложение ІР переносите свое отрицательное сальдо. Так поняла я.

liona19881
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 25 січня 2013, 12:59
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення liona19881 »

Подскажите, в течение 2016 года выплачивали дивиденды учредителям-физ.лицам с суммы не распределенной прибыли 2015 года.
Нужно ли отображать эти дивиденды в деке за 2016 год?

Сага
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 27 липня 2011, 02:45
Подякували: 1 раз

Повідомлення Сага »

По просьбе налоговиков заплатили аванс в январе 2016г. Я могу его показать сейчас в деке или это несогласованный платеж и останется висеть только по лицевому счету?

buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Пожалуйста, отзовитесь, с каким кодом вы подаете фин отчет к декларации?

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Сага писав:По просьбе налоговиков заплатили аванс в январе 2016г. Я могу его показать сейчас в деке или это несогласованный платеж и останется висеть только по лицевому счету?
Это переплата по л/с. Согласованный - это тот, который вы обязаны оплатить по НКУ.

Закрито

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”