= Заполнение БАЛАНСА строчка за строчкой =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Не будет... если бы было наоборот, тогда вопросов не избежать...KTS писав:и еще вопрос.У меня в отчете о фин.рез. получается убыток, а в деке показываю прибыль (выдерживаю нагрузку). Это нормально???не будет никаких пытань??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Конечно в деке... для налоговой нагрузки.... в балансе ничего не регулируется...KTS писав:Регулируете расходы в ф 2м?или в деке?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
возьмите эти два бланка и сравнитеVSL писав:в чому різниця між 1м й 1мс?
плательщики единого налога, соответствующие критериям, определенным пп. 4 п. 291.4 НКУ,
т.е. четверта група - юридична особа
для данной группы налогоплательщиков ф. № 1-мс и ф. № 2-мс стали «родными».
Значит, надо составлять БАЛАНС форма № 1-мс и ф. № 2-мс, правильно?
т.е. четверта група - юридична особа
для данной группы налогоплательщиков ф. № 1-мс и ф. № 2-мс стали «родными».
Значит, надо составлять БАЛАНС форма № 1-мс и ф. № 2-мс, правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Да, для ЕН 1-мс, 2-МСVSL писав:плательщики единого налога, соответствующие критериям, определенным пп. 4 п. 291.4 НКУ,
т.е. четверта група - юридична особа
для данной группы налогоплательщиков ф. № 1-мс и ф. № 2-мс стали «родными».
Значит, надо составлять БАЛАНС форма № 1-мс и ф. № 2-мс, правильно?
Добрый вечер. Я первый раз буду делать баланс за 1 кв. 2014г. Распечатала баланс за прошлый год, чтоб понять что откуда берется. С необоротными активами разобралась. А вот с оборотными - печалька. В стр 160 по общей ОСВ включается дебетовое сальдо, но у меня не сходится с ОСВ. В 1 с при расшифровке этой строки открывается ОСВ по 36 счета, где в дебете стоит сумма, которая у меня в балансе (стр 160), но и есть сумма в кредите. Разница между Дт и Кт получается моя сумма в общей ОСВ. Какую сумму нужно включать в стр 160? Причем такая история практически по всем строкам в балансе. Данные включены по каждому счету, а не по общей ОСВ.
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 15 грудня 2011, 23:57
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 11 разів
В балансе показываю развернутое сальдо , сварачивать НЕЛЬЗЯ. Активы- сальдо Д-Т; Пасивы - сальдо К-Т по оборотке.SvetA09 писав:Добрый вечер. Я первый раз буду делать баланс за 1 кв. 2014г. Распечатала баланс за прошлый год, чтоб понять что откуда берется. С необоротными активами разобралась. А вот с оборотными - печалька. В стр 160 по общей ОСВ включается дебетовое сальдо, но у меня не сходится с ОСВ. В 1 с при расшифровке этой строки открывается ОСВ по 36 счета, где в дебете стоит сумма, которая у меня в балансе (стр 160), но и есть сумма в кредите. Разница между Дт и Кт получается моя сумма в общей ОСВ. Какую сумму нужно включать в стр 160? Причем такая история практически по всем строкам в балансе. Данные включены по каждому счету, а не по общей ОСВ.
И еще вопросики:
1.Если в ОСВ на счетах есть остатки, они все должны быть учтены в балансе? (напр. сч Кт 6441, Дт 6442, Дт 6431, Кт 6432)?
2.Счет 6431 и 6432- это мои обязательства. По сч.6432 что отражается?
3.Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК не подтвержденный?
1. Да ВСЕ
2. 6432 НДС на который вы должны выписать налоговую (у вас отгрузка или аванс)
3. 6441 и 6442 это НДС по налоговым от поставщиков. 6441 оплачено но еще нет поставки, 6442 не получена налоговая поставщика (не проведена)
как то так...#smile3#
Т.е сальдо мне нужно брать не по общей ОСВ, а отдельно по каждому счету?