Для начала ответте, а почему Вы решили пойти через Додаток к декларации? Ведь, если идти через Додаток, то штраф тогда надо платить в размере 5%, а, если через отдельный уточняющий, то штраф 3%.Velo4ka писав:Добрый вечер! Кто сталкивался со сдачей УР как додатка до Деки. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
Ошибка в мае занижение НО -неправильно потянулась сумма налоговой. Соответственно строка в реестре и Д5.
Завтра хочу подать деку за июнь и к ней додаток УР.
1. Вопрос в шапке Деки надо заполнять строчку "03"?
2. В реестре "дата складання" ставить дату налоговой (20.05)? Одна строчка с минусом вторая с плюсом и вид документа обоих строк ПНПУ? И снести разницу в "з них включено до УР"?
3. Подаю Д5 звитный, УР за май и Д5 уточняющий за май?
4. И правильно ли я понимаю, что сумма уточнения НО по УР никак не отображается в самой деке?
Заранее спасибо.
Уточненка по НДС.
-
Любознательная
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
-
Любознательная
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
1. Если пойдете через Додаток к декларации, то строчку 03 заполнять надо.Velo4ka писав:Добрый вечер! Кто сталкивался со сдачей УР как додатка до Деки. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
Ошибка в мае занижение НО -неправильно потянулась сумма налоговой. Соответственно строка в реестре и Д5.
Завтра хочу подать деку за июнь и к ней додаток УР.
1. Вопрос в шапке Деки надо заполнять строчку "03"?
2. В реестре "дата складання" ставить дату налоговой (20.05)? Одна строчка с минусом вторая с плюсом и вид документа обоих строк ПНПУ? И снести разницу в "з них включено до УР"?
3. Подаю Д5 звитный, УР за май и Д5 уточняющий за май?
4. И правильно ли я понимаю, что сумма уточнения НО по УР никак не отображается в самой деке?
Заранее спасибо.
2. Если поставите "У", то это обозначает, что Вы подаете ОТДЕЛЬНЫЙ уточнюючий розрахунок, а Вы решили идти через составную часть декларации (Додаток).
3. Если Вы решили, что подаете как составную часть декларации (Додаток), то все в одном Додатке 5 (никаких уточняющих Додатков 5 за май быть не может).
Оформили бы вы свои исправления через отдельный уточняющий - мороки намного меньше и не запутались бы.
Мы уже тут 100 раз объясняли как исправлять через ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий...
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
И я дополню...#g_crazy#Любознательная писав: Я дополню...
Все это подаете, например, в июле...
А когда будете делать Реестр выданных и полученных налоговых накладных ...ЗА ИЮЛЬ, то в нем, кроме июльских налоговых накладных добавите еще две строчки.
В одной из них отразите ВСЕ данные той налоговой накладной, которую "убиваете минусом" и в следующей строке отразите ту налоговую накладную которую "засовываете плюсом". Только обязательно добавите букву "У" в том столбике, где ставите "ПНП".
Это происходит потому, что нет уточняющего Реестра. Все делается в том Реестре, в месяце которого были поданы Уточнялка (Дека по НДС) и Уточняющий Додаток 5 (в нем отразилось только само исправление - две строки).
Вовсе не обязательно, т.к. в Реестре может быть всё правильно, т.е. каждая НН расписана по "своему" контрагенту.
У меня, напhимер, иногда такое случается: Реестр правильный, а в Д5 контрагента перепутаю...
P.S. Прав был Владимир Семенович: "И если б водку гнать не из опилок..." #drinks#
-
Velo4ka
- Оракул

- Повідомлень: 247
- З нами з: 24 травня 2013, 07:08
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 129 разів
Спасибо, решили идти через додаток, чтобы уплата была до 30.07. Позвонила утром в консультацию, сказали что строчку 03 заполняем, реестр тоже, и два додатка один звитный второй уточняющий....Любознательная писав:1. Если пойдете через Додаток к декларации, то строчку 03 заполнять надо.Velo4ka писав:Добрый вечер! Кто сталкивался со сдачей УР как додатка до Деки. Подскажите, пожалуйста, как правильно.
Ошибка в мае занижение НО -неправильно потянулась сумма налоговой. Соответственно строка в реестре и Д5.
Завтра хочу подать деку за июнь и к ней додаток УР.
1. Вопрос в шапке Деки надо заполнять строчку "03"?
2. В реестре "дата складання" ставить дату налоговой (20.05)? Одна строчка с минусом вторая с плюсом и вид документа обоих строк ПНПУ? И снести разницу в "з них включено до УР"?
3. Подаю Д5 звитный, УР за май и Д5 уточняющий за май?
4. И правильно ли я понимаю, что сумма уточнения НО по УР никак не отображается в самой деке?
Заранее спасибо.
2. Если поставите "У", то это обозначает, что Вы подаете ОТДЕЛЬНЫЙ уточнюючий розрахунок, а Вы решили идти через составную часть декларации (Додаток).
3. Если Вы решили, что подаете как составную часть декларации (Додаток), то все в одном Додатке 5 (никаких уточняющих Додатков 5 за май быть не может).
Оформили бы вы свои исправления через отдельный уточняющий - мороки намного меньше и не запутались бы.
Мы уже тут 100 раз объясняли как исправлять через ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий...
-
евгенн1974
- Знаток
- Повідомлень: 26
- З нами з: 09 квітня 2013, 06:22
- Подякували: 4 рази
Мне надо сдать уточняющий за апрель, который я уже один раз со штрафными (3%) уточняла в мае. Мне ставить отметку в гр. 031 - отметка о том, что ошибка уже исправлялась? И какие показатели заносить в гр.4 "Показник який уточнюэться", сумму штрафа переносить?
-
cveta_2005
- Высший разум

- Повідомлень: 506
- З нами з: 09 лютого 2011, 07:24
- Дякував (ла): 337 разів
- Подякували: 64 рази
Подскажите пожалуйста нужно сделать уточненку с дод.1 по податковому кредиту .неправельно номер расчета .то если запись изначально была с минусом -30.00 .то теперь как мне ее сторнировать показать с плюсом? .а потом правельную с минусом .подскажите пожалуйста.
-
Ир4ик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Я думаю, если сумма не меняется, то сторно нужно показывать только в реестре.cveta_2005 писав:Подскажите пожалуйста нужно сделать уточненку с дод.1 по податковому кредиту .неправельно номер расчета .то если запись изначально была с минусом -30.00 .то теперь как мне ее сторнировать показать с плюсом? .а потом правельную с минусом .подскажите пожалуйста.
-
cveta_2005
- Высший разум

- Повідомлень: 506
- З нами з: 09 лютого 2011, 07:24
- Дякував (ла): 337 разів
- Подякували: 64 рази
звонила в консультацию нужно подать уточняющий расчет и дод.1 с исправлениями ..вот и спрашиваю если был минус .тосторн будет плюс?Ир4ик писав:Я думаю, если сумма не меняется, то сторно нужно показывать только в реестре.cveta_2005 писав:Подскажите пожалуйста нужно сделать уточненку с дод.1 по податковому кредиту .неправельно номер расчета .то если запись изначально была с минусом -30.00 .то теперь как мне ее сторнировать показать с плюсом? .а потом правельную с минусом .подскажите пожалуйста.