да, правильно. Единое Окноselenna писав:Сдала "Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" с кодом S0110011 через Едионе окно, в Медке. Пришла квитанция №2: "Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України ", т.е я так понимаю, это подтверждение того, что статистика отчет получила.
В то же время в квитанции №1 этого же отчета "Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України " и есть еще "Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України", т.е. отчет попал в налоговую тоже, по крайней мере в центральную налоговую. Я так понимаю
Декларация по прибыли
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 04 грудня 2015, 22:34
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 6 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Если есть предприятие, и есть ОС, значит кто-то эти ОС покупал, вводил в эксплуатацию и.т.п.. соответственно этот кто-то -даже если это директор делал хоть какие-то движения, значит ему начислялась зарплата. Раз начислялась зарплата, значит были начисления по налогам и ЕСВ. Соответственно уже были бух. проводки. Раз были бух. проводки, значит есть Оборотно-сальдовая ведомость.Anna.Z писав:Всем-Всем-Всем хорошего дня!
Подскажите, пожалуйста, предприятие новое, малыш, в убытке , но есть ОС и начислялась амортизация
1) Как сдавать деку по прибыли: как пустышку или надо в какие-то графы заполнить значение «-» ??
2) АМ нужно заполнять ?
3) И буду прописать что «прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» . Т. е. я этот минуть тянуть не буду. ТАК???
Вывод: нужно подавать форму 1мс ,2мс.
Если на общей системе налогообложения- то Декларацию ( предполагаю, годовую), Так как в декларацию попадает цифра с финотчета.
Удачи!
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 23 січня 2017, 15:14
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 7 разів
На предыдущей странице давали ответ на Ваш вопрос.Alisa2014 писав:Кто сдавал прибыль (малыши- отчитываемся раз в год) - под каким кодом эта Дека в Медке
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Скажіть, будь ласка, хто скористався В МИНУЛОМУ РОЦІ на практиці правом по факту подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - один раз через затрати, а другий - через додаток деки?
В нас в цьому році є нарах та сплачений податок на нерухомість, якщо не буду заповнювати додаток ЗП - вийде до сплати ПП (приблизно 1% від доходу), якщо скористаюся додатком ЗП - то вийде ПП = 0 (ще й залишок невикористаного податку на нерухомість лишиться).
Скажіть, який вибір Ви робили в минулому році при декларуванні ПП, якщо був податок на нерухомість та які підводні камені чекати?
Дякую всім, хто відгукнеться.
В нас в цьому році є нарах та сплачений податок на нерухомість, якщо не буду заповнювати додаток ЗП - вийде до сплати ПП (приблизно 1% від доходу), якщо скористаюся додатком ЗП - то вийде ПП = 0 (ще й залишок невикористаного податку на нерухомість лишиться).
Скажіть, який вибір Ви робили в минулому році при декларуванні ПП, якщо був податок на нерухомість та які підводні камені чекати?
Дякую всім, хто відгукнеться.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Ну да, я поэтому и говорила, что никакой Консолидованый отчет сдавать не буду.selenna писав:Сдала "Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" с кодом S0110011 через Едионе окно, в Медке.
Пришла квитанция №2: "Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України ",
т.е я так понимаю, это подтверждение того, что статистика отчет получила.
В то же время в квитанции №1 этого же отчета "Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України "
и есть еще "Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України",
т.е. отчет попал в налоговую тоже, по крайней мере в центральную налоговую. Я так понимаю
Пусть у себя разберутся.
Добрый день! Нужна Ваша помощь! Юр.лицо отчитываемся по налогу на прибыль поквартально. В додатке Ам и соответсвенно в РI все время указывали амортизацию МНМА, дочитались что этого делать не нужно, вопрос : как исправить в 4 квартале, а именно не показывать эту амортизацию если за все три квартала отображали? И нормально что с балансом амортизация идти не будет?
-
- Гений
- Повідомлень: 315
- З нами з: 20 жовтня 2012, 14:16
- Дякував (ла): 207 разів
- Подякували: 122 рази
Добрый вечер подскажите пожалуйста по выплате дивидентов ( за 2015 физ.лицу).Выплачивали в 2016Тюша писав:Я заполняла только стр.1 и 1.1..Стр. 5=0.liona19881 писав:Но ведь, указав в додатке АВ сумму выплаченных дивидендов, то она попадает в суммирующую строку 5,6 и рассчитывает авансовый взнос...Тюша писав: В 2015г. я выплачивала за 2014, то подавала дод.АВ. В этом, тоже буду подавать.
В какой строке их отображать?
Подаем прил.АВ 1и 1.1 .в декларации не указываем .
Сумму брать начисленную или выплаченую?
Заранее спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
Добрый вечер.У меня в том году был оборот до 20 млн.сдавала просто деку -доход и прибыль.Теперь перескочили 20 млн. Что мне надо сдать с декой дод.РІ, а остальные додатки надо подавать.или нет.