Спасибо.Маруся10 писав:по факту, начислено червень выплачено липень в 3 кварталеalla4321 писав:Девочки подскажите пожалуйста. В июне начислила больничные, оплата физику будет в июле (после поступления денег от соцстраха). В отчете за 2 квартал показывать только сумму начисленную ? или начисленную и выплаченную? Спасибо.
Питання по 1 ДФ
-
@Лиса
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1237
- З нами з: 28 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
а если больничные от ФСС пришли в начале июля и я успела их выплатить в месте с ЗП за июнь то колонки 3 и 3а будут равняться?Маруся10 писав:по факту, начислено червень выплачено липень в 3 кварталеalla4321 писав:Девочки подскажите пожалуйста. В июне начислила больничные, оплата физику будет в июле (после поступления денег от соцстраха). В отчете за 2 квартал показывать только сумму начисленную ? или начисленную и выплаченную? Спасибо.
и еще вопрос по ФОП если есть приход товара а нет оплаты, то графу 3 заполняем , 3а нет, а с предоплатой наоборот, правильно?
-
Вика23
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2928
- З нами з: 26 листопада 2012, 06:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 949 разів
1. БЛ отражаем по факту начисления- выплаты. Т е у ВАС: начисления в одном кавртале, а выплата - в следующем.
2. ФОПу показываем выплаты денежных средств, обе колонки. Приход не показываем. ФОп начисляет налоги по поступлению денег, так и мы показываем, что бы не нарушать отчетность)))
2. ФОПу показываем выплаты денежных средств, обе колонки. Приход не показываем. ФОп начисляет налоги по поступлению денег, так и мы показываем, что бы не нарушать отчетность)))
Подскажите, пожалуйста, нам необходимо сдать 1ДФ в две налоговые - один отчет -оригинал по основному месту регистрации, второй - копия - по месту нахождения нашего подразделения. Это две разные налоговые инспекции. Как это правильно сделать в медке,чтобы не задвоить отчет? В карточке предприятия выбрана наша основная налоговая.
-
ИринаК
- Высший разум

- Повідомлень: 848
- З нами з: 12 жовтня 2010, 01:01
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 262 рази
После создания и подписания отчета у Вас Медок должен спросить в какую инспекцию подавать копию отчета!Кречет писав:Подскажите, пожалуйста, нам необходимо сдать 1ДФ в две налоговые - один отчет -оригинал по основному месту регистрации, второй - копия - по месту нахождения нашего подразделения. Это две разные налоговые инспекции. Как это правильно сделать в медке,чтобы не задвоить отчет? В карточке предприятия выбрана наша основная налоговая.
подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8718
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1936 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
Показувати все 1 рядком, ось гляньте зручна табличка, тут є ваш випадок:Helenkka писав:подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
подскажите, в моем случае я ставлю код 1 ?Tasa писав:Показувати все 1 рядком, ось гляньте зручна табличка, тут є ваш випадок:Helenkka писав:подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13863
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14230 разів
- Подякували: 28060 разів
Если НСЛ – обычная, то ставите "01"Helenkka писав:подскажите, в моем случае я ставлю код 1 ?Tasa писав:Показувати все 1 рядком, ось гляньте зручна табличка, тут є ваш випадок:Helenkka писав:подскажите как отобразить в отчете, сумму дохода по сотруднику, одной строкой или двумя ? если апель,май доход без ПСП, а в июне применялась ПСП. Выходит что апрель,май, - код 0, а июнь - код 1.

-
Микола Анатолійович
- Знаток
- Повідомлень: 15
- З нами з: 19 липня 2017, 07:46
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня всім! Допоможіть,жіть будь ласка,розібратись в такій ситуації -
ФОП перерахував кошти підприємству на загальній системі.Підприємство ці кошти повернуло на рахунок ФОПа.
Питання- чи потрібно підприємству показувати цю суму в 1-ДФ ??
і ФОПу записувати цю суму в журнал ,і відповідно, включати в дохід( прихід на р/рах)
ФОП перерахував кошти підприємству на загальній системі.Підприємство ці кошти повернуло на рахунок ФОПа.
Питання- чи потрібно підприємству показувати цю суму в 1-ДФ ??
і ФОПу записувати цю суму в журнал ,і відповідно, включати в дохід( прихід на р/рах)